- 部门预算
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索引号hhxczj/2025-00079
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发布机构红河县财政局
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文号
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发布日期2025-02-24
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时效性有效
红河县民族宗教事务局2025年预算公开
监督索引号53252900642700000
红河县民族宗教事务局2025年预算公开目录
第一部分 红河县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
红河县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
红河县民族宗教事务局是县政府主管民族宗教事务工作的综合职能部门。主要职责:⑴组织开展民族、宗教理论、民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。⑵负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团结在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法和违法活动,维护社会稳定。⑶负责监督检查民族、宗教政策落实情况,协调、指导民族区域自治法及自治州条例的贯彻落实,保障少数民族的合法权益。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,保护信教群众正常宗教活动。⑷了解和掌握县内及周边地区民族、宗教方面的新情况、新问题,调查、掌握全县民族、宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出协调的工作建议,抵制境外利用民族、宗教进行渗透活动。协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、民族宗教工作科、监督检查科、经济发展科、文化教育科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
(一)强化学习培训,突出创建主题深度。通过理论中心组、三会一课、支部活动以及举办专题培训班等不同形式不同渠道加强对全县各级各部门学习培训和宣传教育。学习关于习近平总书记加强和改进民族工作重要思想、民族政策理论、法律法规,对新制定的国家和省级民族团结进步示范单位测评指标体系。结合实际,进一步融入融合,促进工作联通。把民族团结工作与党建工作、乡村振兴、生态文明等各项工作深度整合,全面推进民族团结进步事业。
(二)丰富创建形式,强化宣传教育力度。在县城区附近公路进出口沿线及城区布局相应的永久性宣传点,完善主题公园、主题广场、主题健身步道、主题街道等的宣传布局。乡镇县属部门制作相应的宣传牌,同时运用电子横标、电子显示屏等进行广泛宣传。多渠道开通“线上”宣传新模式,打造“全方位”“多角度”新闻宣传新领域。充分发挥新兴媒体作用,全方位、多视角进行宣传报道。利用“红河县民宗局”微信公众号、“梦想红河”平台及抖音、视频号等新媒体进行广泛宣传,开辟专栏宣传的同时积极向上级媒体报送新闻稿件,“向上”“向下”宣传铸牢中华民族共同体意识。通过举办独具特色民族节庆活动,促进各民族间交往交流交融。
(三)注重示范引领,深化创建深度广度。以州级75项任务清单为工作导向,按照细化出台的红河县7项主要任务31项重点工作73条具体措施,按照时限要求,统筹安排、加快推进。做好迎检点的打造工作和台账资料的收集整理工作。积极做好迤萨镇勐龙村、撒玛坝景区等各迎检点的氛围营造、解说词提炼、路线优化、解说员培训工作,按照2024年全国最新测评指标体系进一步充实完善工作台账,紧盯短板弱项,开展查缺补漏等工作,在全力做好检查验收工作的同时,夯实全县创建民族团结进步示范工作基础。
(四)加强导之有方,推进宗教中国化方向。坚持以导的理念做好宗教工作,运用思想教育、文化引领、政策指导、行政管理、法律治理等手段,开展系统治理,做到导之有方、导之有力、导之有效”。强化抵御渗透防线,树牢底线思维,严格落实民族宗教领域意识形态工作责任制,坚持落实涉民族宗教领域的工作联络、信息共享、会上研判和应急处置等各项工作制度机制,加强互联网涉民族宗教信息源头管理、有害信息监管和处置力度,牢牢掌握网络舆论主导权,深入推进“一网两单”工作制度的落实,确保宗教和顺社会和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中: 离休 0人,退休 4人。
车辆编制0辆 ,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1087930.94元,其中:一般公共预算1087930.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加18269.03元,主要原因分析是人员社保缴费数有所调整,财政总收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1087930.94元,其中:本年收入1087930.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加18269.03元,主要原因分析是社保缴费数有所调整,收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1087930.94元。财政拨款安排支出1087930.94元,其中:基本支出1087930.94元,与上年对比增加18269.03元,主要原因分析是行政人员基本医疗基数增加。项目支出30400元,与上年对比增加10400元,主要原因是:民族团结示范创建工作经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
一般公共服务支出-民族事务-行政运行853055.86元,主要用于单位人员工资开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2400元,主要用于单位离退休人员日常经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104061.28元,主要用于基本养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50079.49元,主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6041.15元,主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72293.16元,主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
未编制此项预算
(二)按既定政策标准测算补助事项
未编制此项预算
(三)经济社会事业发展事项
未编制此项预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河县民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元,较上年减少500元,下降2.5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河县民族宗教事务局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
红河县民族宗教事务局2025年公务接待费预算为19000元,较上年减少500元,下降2.5%,预算国内公务接待批次45次,预算接待480人次。
减少原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待开支,减少不必要的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河县民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
未编制此项预算
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。
2、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
3、基本支出:指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。
4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5、“三公”经费:指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河县红十字会2025年行政运行经费安排74580.5元,与上年对比减少30474.02元。主要原因是:主要原因是严格控制经费开支,减少不必要开支,机关运行经费减少。行政运行经费指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等费用。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,红河县民族宗教事务局资产总额76598.03元,其中,流动资产78037.96元,固定资产68560.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少22139.31元,其中固定资产减少22914.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金支出。
监督索引号53252900642700111
附件【2025年红河县民族宗教事务局20250221035047230.xlsx】