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  • 部门预算
  • 索引号
    hhxczj/2025-00051
  • 发布机构
    红河县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-20
  • 时效性
    有效

红河县归国华侨联合会2025年预算公开

监督索引号53252900677100000

红河县归国华侨联合会2025年预算公开目录


第一部分 红河县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县归国华侨联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本次下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

三、政府购买服务预算表

十四对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表















红河县归国华侨联合会

2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举爱国主义和社会主义旗帜全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,增强政治性、先进性、群众性坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,拓展海外工作,拓展新侨工作凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,积极主动、独立自主地开展工作履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用,为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、基层工作部、海外交流部,所属单位0个

(三)重点工作概述

保障人员工资福利、津贴补贴、社会保障费、住房公积金及日常公用经费支出,围绕“服务社会经济建设,参与社会建设,依法维护侨益,积极参政议政、拓展海外联谊弘扬中华文化等工作职能抓好以下工1.凝聚侨界侨胞共识,强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作,让侨界群众立足自身本职服务祖国建设。2.发挥侨乡资源优势,助力侨乡发展。围绕县委工作思路,找准侨联服务工作切入点,积极为海内外侨胞搭建考察交流平台,鼓励支持侨界人士创新创业,以产业、教育、健康等帮扶为着力点,持续做好“侨界社会服务边疆行”、香港侨界社团联会“一对一”结对帮扶和上海市华侨事业发展基金会“桑梓助农”、“一帮一助学”等项目继续跟进做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的后续帮扶工作3.做好为侨服务,推进项目实施。继续拓展海内外联谊交往,做好国内归侨侨眷和海外侨胞的接待和信息收集,围绕上级侨联华侨事务经费项目实施,大力推进侨胞之家活动侨乡文化建设;围绕侨界群众切身利益问题,积极开展助侨侨活动侨界创业产业帮扶;围绕涉侨法律法规宣传,加强法侨检侨合作,推进服务涉侨纠纷调解,做好涉侨信访案件处理。4.挖掘红河侨乡底蕴,做好侨乡文化宣传。讲好红河侨乡故事,做好中国华侨国际文化交流基地和马帮侨乡历史文化展馆的宣传讲解;抓好《侨乡红河》编辑,做好刊物稿源收集整理完成《侨乡红河》2025年第1期;指导抓好下属侨乡艺术团、侨乡研究学会和侨乡乒乓球协会等组织活动,主动服务侨乡红河文化宣传。5.加强侨界人大代表、政协委员的联系和服务,引导侨界群众参与各类协商活动和基层走访调研。围绕县域重点工作和社会发展重大问题,结合侨界群众呼声和利益诉求,提出合理性意见建议,切实履行好侨联参政议政职能。6.加强党的全面领导持续推进自身建设。以党的政治建设为统领,加强侨联党组和党支部建设,主要是学习贯彻各级党委政府、纪监察委和上级侨联等工作会议精神,抓好自身党建党风廉政建设目标主体责任,引导侨联干部坚定理信念,严守政治纪律和规矩,持续推进侨联政治生态良性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中离休 0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入808297.40元,其中:一般公共预算808297.40元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年部门财务总收入781972.98对比,增加26324.42元。增加原因是人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等经费预算收入同比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入808297.40元,其中:本年收入808297.40元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款808297.40元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入781972.98对比,增加26324.42增加原因是人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等经费预算收入同比上年增加。其中:

一般公共服务支出636305.28比上年增加21395.22元;卫生健康支出41895.48元比上年增加1095.72元;社会保障和就业支出78992.96元比上年增加2248.16元;住房保障支出51103.68元比上年增加1585.32元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出808297.40元。财政拨款安排支出 808297.40元,其中:

基本支出757997.40元,与上年731972.98元对比,增加基本支出26024.42元。增加原因:由于人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等基本支出同比上年增加。

项目支出50300.00元,与上年对比,增加项目支出300.00元。增加原因:在县财政批复项目支出指标马帮侨乡文化展室委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元和侨务管理及海外联谊经费20000.00元基础上,今年增加基层党组织活动经费300.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

(一)基本支出

1.一般公共服务支出586005.28

统战事务-华侨事务(2013405款),其中:人员经费516956.00元、公用经费69049.28元,主要用于人员工资福利、奖金、津贴补贴和日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出78992.96,其中:

行政单位离退休(20805014200.00元:人员经费0元、公用经费4200.00元,主要用于单位退休人员公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)74792.96人员经费74792.96元、公用经费0元,主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出41895.48元,其中:

行政单位医疗(2101101款35994.11元人员经费35994.11元、公用经费0元,主要用于单位医疗补助缴费开支。

其它行政事业单位医疗支出(2101199款5901.37元人员经费5901.37元、公用经费0元,主要用于其它行政事业单位医疗缴费开支。

4.住房保障支出51103.68元,其中:

住房公积金(2210201款)51103.68元:人员经费51103.68元、公用经费0元,主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

(二)项目支出

一般公共服务支出-华侨事务(2013405款)支出50300.00元,其中:马帮侨乡历史文化展馆委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元、侨务管理及海外联谊经费20000.00元和基层党组织活动经费300.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算

(二)按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县归华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元,较上年减少10000.00元,下降28.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河县归国华侨联合会2025年因公出国(境)费预算为10000.00元,较上年减少10000.00元,下降50.00%共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

预算原因:计划年内1人陪党政领导到东南亚等国家开展一次交流考察活动

(二)公务接待费

红河县归国华侨联合会2025年公务接待费预算为15000.00元,较上年减少0元,增长0%,国内公务接待批次12(其中:侨胞回乡接待8批次),共计接待120人次。

预算持平原因:预计单位国内公务活动稳定,侨胞回国批次在10批次以下;其次是物价上涨幅度不大、接待标准虽有所调高,但由于陪同人数限制等,总体公务接待费增幅不会太大。

(三)公务用车购置及运行维护费

红河县归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

没有公务用车购置及运行维护费原因:没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县侨联2025年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门财务收入:本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出:指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出,职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费,办公费、水电费、差旅费和公务接待费一般公用经费支出

4.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县归国华侨联合会2025年机关运行经费安排73249.28元,主要是统战事务-华侨事务(2013405款)69049.28元,其中:办公费5000.00元、水1500.00元电费2500.00元、邮电费7000.00、工会经费7509.28元、其他交通费用45540.00;社会保障和就业支出-行政单位离退休费(2080501款)4200.00元,主要是退休人员公用经费支出。

上年预算67045.06元对比,增加6204.22。增加原因

人员职级晋升和工资调整,公务交通补贴和其他交通费用提高、工会经费预算增加。

)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,红河县归国华侨联合会资产总额1092481.29元,其中,流动资产500000.00元,固定资产592481.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少48970.00元,其中固定资产减少48970.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数据。

监督索引号53252900677100111




附件【红河县归国华侨联合会20250220033950450.xlsx