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  • 部门预算
  • 索引号
    hhxczj/2025-00049
  • 发布机构
    红河县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-20
  • 时效性
    有效

红河县思源实验学校2025年预算公开

监督索引号53252900936303600000


红河县思源实验学校2025年预算公开目录


第一部分红河县思源实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县思源实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


红河县思源实验学校2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。

2.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。

3.根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

4.依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

5.加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设,建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。

6.培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、校团委、财务室。无所属单位。所属单位0个。

)重点工作概述

1.优化师资管理,深入推进新时代教师队伍发展。

2.强化基础设施建设,逐步改善办学条件。

3.构建教育资助体系,有效推进惠民政策落地见效。

4.突出“四化”管理,有效推进校园安全和谐稳定。

5.落实四个“到位”,筑牢疫情防控安全防线。

6.提升公共体育服务水平,推进体育事业健康发展。

7.合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益;

8.建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。

9.加强财务监督和检查,维护学校财产的完好,充分发挥学校财物的使用效益。

10.保证我校2025年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。


二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制70人。在职实有70人,其中: 财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11435253.23元,其中:一般公共预算11015253.23元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入420000元。

与上年对比收入增加140357.95主要原因学校招生规模扩大,学生人数增加,2024年招生1109人,2025年招生1258人,与上年相比增加了149人,2024在职在编65人,2025在职在编70人,与上年相比增加了5人,人数增加,相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加另一个方面是因为义务教育家庭经济困难学生生活补助标准从每人/学期625元,增加到了每人/学期750元;所以2025年的预算收入中一般公共预算增加770357.95元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11015253.23元,其中:本年收入11015253.23元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11015253.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了770357.95主要原因是学校招生规模扩大,学生增加了149人,在职在编人数增加了5人,人数增加,相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加;另一个方面是因为义务教育家庭经济困难学生生活补助标准从每人/学期625元,增加到了每人/学期750元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11435253.23元。财政拨款安排支出11015253.23元,其中基本支出11015253.23,与上年对比总支出增加140357.95主要原因是教职工人数增加、工资标准调整以及五险一金缴费基数提高,相应的工资福利增加另一个方面是因为义务教育家庭经济困难学生生活补助标准从每人/学期625元,增加到了每人/学期750元。项目支出0,与上年对比项目支出减少了100%主要原因2024年遗属补助预算资金及2024年党费经费预算资金添加到项目支出,但2025年党费经费没有纳入预算资金,2025遗属补助预算资金在基本支出,所以项目支出减少100%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用

1.205(类)02(款)03(项)初中教育支出2025年预算数8096829.22元,较上年执行数增加582012.58元,主要原因是教职工人数增加及工资标准调整,相应的工资福利增加另一个方面是因为义务教育家庭经济困难学生生活补助标准从每人/学期625元,增加到了每人/学期750元。

2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出费2025年预算数为2400.00元,较上年执行数相比无变动主要原因是2024年无新增减少退休人员事业单位离退休主要用于退休人员日常开支。                  

3.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1273289.44元,较上年机关事业单位基本养老保险执行数增加了91614.56元,主要原因是职工人数增加、工资标准调整以及社保缴费基数提高,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于单位人员基本养老保险缴费开支。

4.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出2025年预算数为8316元,较上年执行数增加468元,2024年一般遗属人员农村户籍标准654/人、月,2025年一般遗属人员农村户籍标准693/人、月。2025年因遗属补助提高标准,相应的预算增加。主要用于:单位职工遗属的补助。

5.208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出2025年预算数55706.41元,较上年执行数增加4008.13元,主要原因是职工人数增加、工资标准调整以及社保缴费基数提高,相应的预算增加。主要用于:单位人员其他社会保障和就业支出。

6.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2025年预算数为612770.54元,较上年执行数增加20815.24元,主要原因是职工人数增加、工资标准调整以及医保缴费基数提高,相应的预算增加。主要用于:单位人员单位医疗及大病补充医疗保险缴费。

7.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为70056.3元。较上年执行数增加6149.96元,主要原因是职工人数增加、工资标准调整以及医保缴费基数提高,相应的预算减少。主要用于:本单位人员医疗保险缴费开支。

8.221(类)02(款)01(项)住房公积金2025年预算数为895885.32元,较上年增加65289.48元,主要原因是职工人数增加、工资标准调整以及公积金缴费基数提高,相应的预算增加主要用于本单位人员住房公积金缴费。


五、省对下项转移支付情况

本年度我单位无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县思源实验学校2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4400.00元,较上年减100.00元,下降2.2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河县思源实验学校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

红河县思源实验学校2025年公务接待费预算为4400.00元,较上年减少100.00元,下降2.2%,国内公务接待批次为2次,共计接待202次。

与上年对比减少的原因是按文件要求公务接待费逐年减少

(三)公务用车购置及运行维护费

红河县思源实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比减少原因是按文件要求公务用车购置及运行维护费公务接待费逐年减少


八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县级资金预算项目0个,预算项目资金0元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

2.上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

3.结转下年:为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出:为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出:指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费:为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河思源实验学校2025年机关运行经费安排0,与上年对比无变化主要原因分析无支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,红河县思源实验学校资产总额1326937.39元,其中,流动资产368861.06元,固定资产958076.33元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少525750.79元,其中固定资产增加25920.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53252900936303600111




附件【红河县思源实验学校20250220021631109.xlsx