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索引号20240913-140056-093
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发布机构红河县人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-03-10
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时效性有效
红河县卫生健康局2020年预算公开说明
监督索引号53252900436400000
红河县卫生健康局2020年预算公开说明
目录
第一部分 红河县卫生健康局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分 红河县卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 红河县卫生健康局2020年部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、部门收支预算总体情况说明
五、部门政府基金预算情况说明
六、预算单位收入情况说明
七、预算单位支出情况说明
八、部门预算收支增减变化情况说明
九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
十、政府采购预算情况
十一、部门政府购买服务情况说明
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、对下专项转移支付情况
十四、部门重点项目预算绩效目标情况
十五、其他公开信息
第四部分名词解释
第一部分 红河县卫生健康局概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.主要职能。
(一)贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划和地方标准并组织实施;统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;加强卫生健康人才队伍建设;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估,参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。
(十)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策;拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作;参与拟订中医药产业发展政策。
(十ー)建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
(十二)推进红河县生物医药和大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
(十三)负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十四)承担红河县老龄工作委员会的日常工作,负责管理红河县计划生育协会。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据《中共红河县委办公室 红河县人民政府办公室关于印发< 红河县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>
的通知》(红室字〔2019〕27号)文件精神红河县卫生健康局设8个内设机构:
(一)办公室。负责局机关行政工作的日常运转,承担党建、党风廉政、宣传、意识形态、安全、保密、信访、政务公开、督查、考评等工作;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作,管理大型医用装备的配置;提出卫生医疗服务价格等政策建议;指导监督卫生健康系统内相关经费的管理使用;指导审核县内卫生单位绩效工资考核、分配方案的制定;拟订红河县卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责机关公务员、离退休人员管理工作;负责辖区内卫生健康单位人才引进和培养。
(二)医政医药管理与中医股。指导实施医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理和医德医风等有关规范和标准;承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作;指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作;拟订公立医院运行监管制度;贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策工作;承担组织推进公立医院改革工作;贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度;组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作;拟定中医药事业发展规划,负责综合管理中医的医疗、教育、等工作;负责中医药人才的培养工作,推进中医药科学的推广、应用和传播;负责中医药传承与发展,提高中药资源的保护、开发和合理利用;承担中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等的监督管理职责;拟定中医工作管理办法、规章制度;指导医疗机构的中医业务工作;加强中医特色优势和服务能力建设,以及中医药参与农村卫生、社区卫生服务工作;贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,指导实施基本药物采购、配送、使用的政策和医疗器械采购;负责组织全县卫生专业技术人员参加全国卫生专业技术初中级资格、护士执业资格、执业(助理)医师资格的报名、资格审核、考试工作;负责组织全县卫生专业技术人员参加云南省卫生技术高级职称实践能力的报名、资格审核、考试工作;负责全县卫生专业技术人员高职申报、评审、推荐工作。
(三)防艾与疾病预防控制股(卫生应急办公室)。指导拟订艾滋病防治地方性法规草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实;指导区域内艾滋病防治规划编制和实施;拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善重大疾病预防控制体系,防止和控制疾病的发生和疫情蔓延;承担法定报告传染病疫情信息报告工作;组织开展爱国卫生运动;拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施,指导和推进卫生应急体系和能力建设,指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,对重大灾害、恐怖、中毒事件、辐射事故等组织实施紧急医学救援,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)基层卫生与妇幼健康股。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作;指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作,组织推进基层卫生综合改革,负责健康扶贫工作;承担卫生项目的组织实施;负责基层卫生人员定向培养工作;拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。
(五)综合监督与食品安全监测股。承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉、一部手机游云南等工作;承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为;组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查,完善综合监督体系,指导规范执法行为;负责法治建设和社会治安综合治理;组织实施“放管服”改革工作,落实行政审批制度改革任务;统一管理行政审批工作,集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化;参与拟订食品安全地方标准,开展食品安全标准跟踪评价;组织开展食品安全风险监测、评估和交流,参与协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查;参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
(六)人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度;拟订计划生育奖励扶助政策;承担出生人口性别比综合治理工作;参与人口基础信息库建设。
(七)宣传科教与信息化股。贯彻落实国家、省卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施;承担实验室生物安全监督管理工作;组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作;协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作;组织开展卫生健康宣传、健康教育健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作;组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作,开展与东南亚地区的交流与合作,承担机关和直属单位外事管理工作;指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康统计工作。
(八)干部保健与健康发展股(红河县干部保健委员会办公室)。拟定并组织实施干部保健工作政策与规划;承担红河县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作;承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责重要外宾的医疗安排工作;组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系;承担红河县老龄工作委员会的具体工作;拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作;牵头组织红河县大健康产业推进工作,负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划;协调促进大健康产业发展政策措施的落实等有关工作;统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
(三)主要工作
(一)深化医药卫生体制改革,健全医疗健康保障体系;(二)健康扶贫工作成效显著;(三)积极开展创卫工作;(四)加强项目建设,基建设施不断完善;(五)防治艾滋病工作持续推进;(六)计生工作有序开展;(七)卫生人才队伍建设得到加强;(八)重视安全生产和社会稳定工作;(九)党建党风廉政工作不断加强。
二、部门预算编制情况
红河县卫生健康局根据《中华人民共和国预算法》及相关规定来编制2020年部门预算。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共19个,其中:财政全供给单位17个,部分供给单位2个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位15个。
截止2019年12月统计,部门在职人员编制455人,其中:行政编制30人,事业编制425人。在职实有455人,其中:财政全供养296人,非财政供养159人。
离退休人员186人,其中:离休2人,退休184人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
第二部门(见附件预算公开表格)
第三部分部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算5847.62万元。
财政拨款预算总收入为5847.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5847.62万元,占总收入的100%;一般公共预算财政拨款收入与上年对比增加752.56万元,主要增加原因新进工作人员增多及健康扶贫、防治艾滋病等中心工作增多,财政拨款收入增加。
支出为5847.62万元,其中:一般公共预算支出5847.62万元,占总支出的100%;一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加752.56万元,主要原因我县全力创建国家卫生县城向疾控中心、县住建局项目实施单位转拨力度加大,支出增多。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
红河县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出5847.62万元,比上年执行数增加800.86万元,其中基本支5847.62万元,出项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为80.08万元,较上年执行数增加60.22万元,主要是退休人数增加支出增加。
2.208(类)05(款)02(项)2020年预算数为480.38万元,较上年执行数增加477.82万元,主要是退休事业人员人数增加支出增加。
3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为559.11万元,较上年执行数增加2.37万元,主要是人员增加,养老保险增加。
4.210(类)01(款)01(项)2020年预算数为305.48万元,较上年执行数增加90.7万元,主要是住房公积金随主款走。
5.210(类)01(款)99(项)2020年预算数为77.61万元,较上年执行数增加13.98万元,主要是住房公积金随主款走。
6.210(类)03(款)02(项)2020年预算数为1965.13万元,较上年执行数增加310.72万元,主要是乡镇卫生院业务增多,支出增多。
7.210(类)03(款)99(项)2020年预算数为229.42万元,较上年执行数减少292.47万元,主要是卫生基础建设经费减少。
8.210(类)04(款)01(项)2020年预算数为275.07万元,较上年执行数增加7.87万元,主要是工资增加。
9.210(类)04(款)02(项)2020年预算数为130.08万元,较上年执行数增加18.46万元,主要是工资增加。
10.210(类)04(款)03(项)2020年预算数为187.05万元,较上年执行数增加16.69万元,主要是妇幼项目增多。
11.210(类)04(款)08(项)2020年预算数为97.71万元,较上年执行数减少8.44万元,主要是财政预算紧缩。
12.210(类)04(款)09(项)2020年预算数为7万元,较上年执行数增加0.5万元,主要目标责任书要求每年投入较上年增加。
13.210(类)04(款)99(项)2020年预算数为3万元,较上年执行数减少17万元,主要是已经成功创建国家卫生县城,创卫投入较上年减少。
14.210(类)06(款)01(项)2020年预算数为1万与上年预算执行书一样。
15.210(类)07(款)16(项)2020年预算数为125.65万元,较上年预算执行数增加20.68万元,主要是妇幼院工资增加。
16.210(类)07(款)99(项)2020年预算数为24.46万元,与上年预算执行数一致。
17.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为26.46万元,较上年预算执行数增加7.49万元,主要计提基数增加。
18.210(类)11(款)02(项)2020年预算数为283.72万元,较上年预算执行数增加3万元,主要是人员增加计提基数增加。
19.210(类)99(款)01(项)2020年预算数为2万元,较上年减少1万元,主要是财政预算紧缩。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
红河县卫生健康局2020年财政拨款支出总计5847.62万元。
政府预算支出5847.62万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出537.04万元,机关商品和服务支出127.37万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助4268.91万元,对个人和家庭的补助914.3万元。
部门预算支出5847.62万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出4741.03万元,商品和服务支出192.29万元,对个人和家庭的补助914.3万元,债务利息及费用支出0万元。
四、部门收支预算总体情况说明
红河县卫生健康局2020年基本支出5847.62万元,财政拨款5847.62万元,其中一般公共预算5847.62万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出4741.03万元,主要包括:4741.03万元(比如:基本工资1373.7万元、津贴补贴1249.38万元、奖金79.36万元、其他社会保障缴费15.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资804.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费559.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费294.71万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金364.6万元、医疗费364.6万元、其他工资福利支出0。)
商品和服务支出192.29万元,主要包括:192.29万元(比如:办公费151.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费3万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用30.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.24万元。)
对个人和家庭的补助914.3万元,主要包括:914.3万元(比如:离休费31.21万元、退休费526.01万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助354.19万元、救济费、医疗费补助1万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。)
五、部门政府基金收支情况说明
红河县卫生健康局2020年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。无增减变动。
六、预算单位收入情况说明
按照综合预算的原则,红河县卫生健康局2020年收支总预算5847.62万元。预算收入共5847.62万元,包括: 5847.62万元(比如:一般公共预算拨款收入5847.62万元, 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额、 上年结转0万元等);预算支出共5847.62万元,包括:5847.62万元(比如:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障和就业支出1119.57万元,卫生健康支出4728.05万元和住房保障支出0万元等)。
七、预算单位支出情况说明
红河县卫生健康局部门2020年收入预算5847.62万元,其中:
1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为80.08万元,占收入1.37%,较上年执行数增加60.22万元,主要是退休人数增加支出增加。
2.208(类)05(款)02(项)2020年预算数为480.38万元,占收入8.21%,较上年执行数增加477.82万元,主要是退休事业人员人数增加支出增加。
3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为559.11万元,占收入9.56%,较上年执行数增加2.37万元,主要是人员增加,养老保险增加。
4.210(类)01(款)01(项)2020年预算数为305.48万元,占收入5.22%,较上年执行数增加90.7万元,主要是住房公积金随主款走。
5.210(类)01(款)99(项)2020年预算数为77.61万元,占收入1.33%,较上年执行数增加13.98万元,主要是住房公积金随主款走。
6.210(类)03(款)02(项)2020年预算数为1965.13万元,占收入33.61%,较上年执行数增加310.72万元,主要是乡镇卫生院业务增多,支出增多。
7.210(类)03(款)99(项)2020年预算数为229.42万元,占收入3.92%,较上年执行数减少292.47万元,主要是卫生基础建设经费减少。
8.210(类)04(款)01(项)2020年预算数为275.07万元,占收入2.22%,较上年执行数增加7.87万元,主要是工资增加。
9.210(类)04(款)02(项)2020年预算数为130.08万元,占收入3.2%,较上年执行数增加18.46万元,主要是工资增加。
10.210(类)04(款)03(项)2020年预算数为187.05万元,占收入3.2%,较上年执行数增加16.69万元,主要是妇幼项目增多。
11.210(类)04(款)08(项)2020年预算数为97.71万元,占收入1.67%,较上年执行数减少8.44万元,主要是财政预算紧缩。
12.210(类)04(款)09(项)2020年预算数为7万元,占收入0.12%,较上年执行数增加0.5万元,主要目标责任书要求每年投入较上年增加。
13.210(类)04(款)99(项)2020年预算数为3万元,占收入0.05%,较上年执行数减少17万元,主要是已经成功创建国家卫生县城,创卫投入较上年减少。
14.210(类)06(款)01(项)2020年预算数为1万占收入0.02%,与上年预算执行数一样。
15.210(类)07(款)16(项)2020年预算数为125.65万元,占收入2.15%,较上年预算执行数增加20.68万元,主要是妇幼院工资增加。
16.210(类)07(款)99(项)2020年预算数为24.46万元,占收入0.42%,与上年预算执行数一致。
17.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为26.46万元,占收入0.45%,较上年预算执行数增加7.49万元,主要计提基数增加。
18.210(类)11(款)02(项)2020年预算数为283.72万元,占收入4.85%,较上年预算执行数增加3万元,主要是人员增加计提基数增加。
19.210(类)99(款)01(项)2020年预算数为2万元,占收入0.03%,较上年减少1万元,主要是财政预算紧缩。
八、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总支出 5847.62万元。本级财力安排支出 5847.62万元,其中,基本支出5847.62万元,项目支出0万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
208(类)05(款)01(项)2020年预算数为80.08万元。208(类)05(款)02(项)2020年预算数为480.38万元。208(类)05(款)05(项)2020年预算数为559.11万元。210(类)01(款)01(项)2020年预算数为305.48万元。210(类)01(款)99(项)2020年预算数为77.61万元。210(类)03(款)02(项)2020年预算数为1965.13万元。210(类)03(款)99(项)2020年预算数为229.42万元。210(类)04(款)01(项)2020年预算数为275.07万元。210(类)04(款)02(项)2020年预算数为130.08万元。210(类)04(款)03(项)2020年预算数为187.05万元。210(类)04(款)08(项)2020年预算数为97.71万元。210(类)04(款)09(项)2020年预算数为7万元。210(类)04(款)99(项)2020年预算数为3万元。210(类)06(款)01(项)2020年预算数为1万元。210(类)07(款)16(项)2020年预算数为125.65万元。210(类)07(款)99(项)2020年预算数为24.46万元。210(类)11(款)01(项)2020年预算数为26.46万元。210(类)11(款)02(项)2020年预算数为283.72万元。210(类)99(款)01(项)2020年预算数为2万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.人员增加。
2.中心工作增加。
3.工资变动。
(三)项目支出预算变动的主要原因
项目支出无变动。
九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河县卫生健康局2020年财政拨款“三公”经费预算总额66.25万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出23.94万元,公务接待费支出42.31万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少6.89万元,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2020年红河县卫生健康局因公出国(境)费预算数0万元,与2019年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
2020年红河县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数23.94万元。其中:购置费0.36万元,比2019年预算增加0.36万元,增加原因分析:救护车老化需要重新购置;运行维护费23.58万元,比2019年预算减少0.1万元,减少变动主要原因分析:严格执行车改制度,主要用于保障各卫生健康单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2020年红河县卫生健康局公务接待费预算数42.31万元,比2019年预算减少7.15万元,减少主要原因分析:根据中央八项规定,严格按照《红河县公务接待管理实施细则》缩减公务接待。
十、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目163项,采购预算资金47.1万元。其中:支出类型基本,数量163,金额47.1万元,政府采购方式自行采购、询价采购或招标采购,资金来源为:本级财力安排、专项项目经费或业务收入。
十一、部门政府购买服务情况说明
红河县卫生健康局2020年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型无,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为:无。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,红河县卫生健康局国有资产总额26644.47万元,其中:流动资产12052.34万元,固定资产7890.67万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程6584.90万元,无形资产100.36万元,其他资产16.20万元。
十三、对下专项转移支付情况
县级无此项预算内容。
十四、部门重点项目预算绩效目标情况(县级批复项目的填报)
2020年县级资金预算项目0个,预算项目资金0万元,项目主要内容无;绩效目标情况项目预算公开表。
十五、其他公开信息
(一)机关运行经费
红河县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算78.75万元,主要用于卫生健康工作及业务发展。较上年预算执行数减少149.46万元,减少主要原因:财政预算紧缩,部门保运转经费减少。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二、上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。
三、结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
四、基本支出,为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
五、项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
六、机关运行经费,为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。
监督索引号53252900436400111
附件【140012红河县卫生健康局 公开20200309094916637.xlsx】