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  • 部门预算
  • 索引号
    20240913-140520-105
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-03-17
  • 时效性
    有效

红河县架车乡人民政府2022年预算 公开

  监督索引号53252900256400000

 

 红河县架车乡人民政府2022年预算

公开目录

 

第一部分 红河县架车乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县架车乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

红河县架车乡人民政府2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(二)机构设置情况

红河县架车乡人民政府属于一级预算单位,机关设置有5个乡级机构,即:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室;设置7个事业单位,均为公益一类事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所(参公事业单位)

)重点工作概述

2021年底,全乡实现农村经济总收入2.68亿元,比2017年增长0.88亿元,增幅0.49倍;农村常住居民人均可支配收入达11472.36元,比五年前增长4144.36元。累积完成固定资产投资3.56亿元,招商引资5.41亿元。实现粮食总产量1356.9万公斤,人均有粮539.8公斤。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全指标,严格落实“四个不摘”要求,动态纳入“三类监测对象”148769人。整合涉农资金1263.645万元,家庭医生签约率和大病、重病救治率达10%,饮水安全四项指标均达标;办理脱贫户小额信贷2491168.05万元,落实学前教育阶段、义务教育阶段等各类减免补助政策资金234.05万元,脱贫人口年人均收入达到10645.14元,同比增长13.8%。村级集体经济累计收入达313.2万元,主要来源于投资收益、补助、经营性收入,比2020年同比增长9.2%8个村集体经济收入均达27.59万元以上。坚持长期产业和短线产业有机结合的思路,把茶叶、花椒、八角为主的产业作为长效产业来大力培育,把高粱、万寿菊作为短线产业发展。聚焦发展冬早蔬菜、中药材种植,结合全乡立体气候优势因地制宜,优化种植结构在高海拔地区发展马铃薯、萝卜等作物种植,在尼河、腊咪河低热河谷地带发展早青豌豆、冬茨菇、姬松茸、辣椒、大蒜、蚕豆等种植。实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0;定额补助单位0;自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1;参公单位1;事业单位0。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制25人,事业编制32人。在职实有41人,其中: 财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中: 离休0人,退休8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入921.36元,其中:一般公共预算921.36元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少104.98,主要原因分析人员减少,项目、经费预算减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入921.36元,其中:本年收入921.36元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少104.98,主要原因分析人员减少,项目、经费预算减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出921.36元。财政拨款安排支出0元,其中:基本支出0元,与上年对比减少104.98,主要原因分析人员减少,项目、经费预算减少;项目支出0元,与上年对比无增减,主要原因分析项目支出未作预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2010301行政运行支出470.45万元;

2.2010601行政运行支出0.62万元;

3.2010601行政运行支出102.11万元;

4.2013201行政运行支出3万元;

5.2070109群众文化支出17.21万元;

6.2080150事业运行支出50.79万元;

7.2080501行政单位离退休0.24万元;

8.2080502事业单位离退休0.08万元;

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.91万元;

10.2089999其他社会保障和就业支出2.87万元;

11.210799其他计划生育事务支出0.58万元;

12.2101101行政单位医疗支出15.6万元;

13.2101102事业单位医疗支出17.17万元;

14.2130204 林业事业机构支出8.93万元;

15.2080150事业运行支出48.79万元;

16.2210201 住房公积金支出38.49万元.

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项 

未编制此项预算。

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县架车乡人民政府2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.45万元,较上年减少0.02万元,下降0.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河县架车乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0,因公出国(境)0人次。

未产生因公出国费用

(二)公务接待费

红河县架车乡人民政府2022年公务接待费预算为14.45万元,较上年减少0.02万元,下降0.01%,国内公务接待批次为39次,共计接待234人次。

减少变化原因脱贫攻坚结束后,逐步压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

红河县架车乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费9万元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减不变化原因为由于公车逐年损毁严重,运行维护费难以降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“两不愁、三保障”:不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

2.“六个精准”和“五个一批”:六个精准是:扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准;扶贫的五个一批是:发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。 

3.“三类监测对象”:脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。

 4.一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。

5.其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

6..基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

8."三公"经费,指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县架车乡人民政府2022年机关运行经费安排23.45元,与上年对比减少0.02元,主要原因分析厉行节约,减少办公及非办公性支出。

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,红河县架车乡人民政府资产总额1358.25元,其中,流动资产1138.16元,固定资产净值220.09元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少348.28元,其中固定资产增加5.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

监督索引号53252900256400111



附件【红河县架车乡人民政府2022年预算公开表20220317095704567.xlsx
附件【红河县架车乡人民政府2022年预算重点项领域财政项目文本公开.doc