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  • 部门预算
  • 索引号
    20240913-140704-436
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-03-14
  • 时效性
    有效

红河县迤萨镇人民政府2022年预算公开

  监督索引号53252900255700000

 

 红河县迤萨镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 迤萨镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  迤萨镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

红河县迤萨镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署;按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求,创新基层党组织分类设置,落实基层党建工作责任制,执行基层党组织建设各项制度,加强镇、村(社区)基层服务型党组织建设,推进镇、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点,统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村(社区)建设规划。

3.组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标,负责实施辖区公共服务设施建设规划,组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务,完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,推动基层治理四平台建设,加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作,督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设,加强政治引领和能力建设,组织城乡居民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育,提高城乡居民的法律素质,保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.党政机构设置:核定行政编制30名,设置5个综合办公室,即党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

   2. 事业单位设置:7个事业单位,均为公益一类事业单位:即农业综合服务中心,核定事业编制20名;文化广播电视服务中心,核定事业编制3名;国土和村镇规划建设服务中心,核定事业编制4名;社会保障服务中心,核定事业编制10名;信息技术服务中心,核定事业编制2名;项目服务中心,核定事业编制2名;财政所,核定事业编制5名。

(三)重点工作概述

2022年完成上级政府下达的各项工作任务,为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障,财政预算编制,惠农政策、资金兑付与管理,财政资金监督,行政、事业单位财务监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制 29人,事业编制47人。在职实有70人,其中: 财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人,其中: 离休 0人,退休51人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收1643.44万元,其中:一般公共预算1643.44万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加69.63万元增加主要原因为在职人员、村(社区)人员、遗属补贴工资有所提高,增加了住房公积金

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1643.44万元,其中:本年收入1643.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1643.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.63万元增加主要原因为在职人员、村(社区)人员、遗属补贴工资有所提高,增加了住房公积金

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1643.44万元。财政拨款安排支出 1643.44万元,其中:基本支出1643.44万元,与上年对比增加69.63万元增加主要原因为在职人员、村(社区)人员、遗属补贴工资有所提高,增加了住房公积金项目支出0万元,与上年对比不变主要原因分析没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2010301行政运行支出761.89万元;

2.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出101.1万元;

3.2010601行政运行支出23.11万元;

4.2013101行政运行支出108.24万元;

5.2013201行政运行支出3万元;

6.2013250事业运行支出16.8万元;

7.2070109群众文化支出73.7万元;

8.2080501归口管理的行政单位离退休支出1.4万元;

9.2080502事业单位离退休支出0.64万元;

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.65万元;

11.2089999其他社会保障和就业支出5.3万元;

12.2101101行政单位医疗支出23.1万元;

13.2101102事业单位医疗支出33.73万元;

14.2130104事业运行支出260.52万元;

15.2130204林业事业机构支出31.44万元;

16.2130317水利技术推广支出32.11万元

17.2210201住房公积金支出65.71万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额40.8万元,其中:政府采购货物预算40.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计34.37万元,较上年减少0.35万元,下降1.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迤萨镇人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年因公出国(境)费较上年无变化。

(二)公务接待费

迤萨镇人民政府2022年公务接待费预算为14.37万元,较上年减少0.35万元,下降2.38%国内公务接待批次为550次,共计接待3880人次。

2022年公务接待费较上年减少的原因:落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

迤萨镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费20万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定任务或事业发展目标,在基本支出外发生的各项支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2022年机关运行经费安排239.61万元,与上年对比增加27.95万元,主要原因:人员工资福利、日常公用经费和个人家庭补助变动。

(三)财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,迤萨镇人民政府资产总额5298.3万元,其中,流动资产927.45万元,固定资产233.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3817.15万元,无形资产0万元,其他资产320万元。与上年相比,本年资产总额增加1802.34万元,其中固定资产减少192.73万元。处置房屋建筑物1400.85平方米,账面原值270万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入577.93万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

监督索引号53252900255700111



附件【红河县迤萨镇人民政府2022年预算重点项领域财政项目文本公开.doc
附件【190901红河县迤萨镇人民政府20220314052251085.xlsx