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  • 部门预算
  • 索引号
    20240913-150017-567
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2018-02-14
  • 时效性
    有效

红河县公安局交通警察大队2018年预算公开说明

红河县公安局交通警察大队2018年预算公开说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

交警大队基本职能:负责全县交通安全管理管理工作,主要工作:道路交通秩序管理、交通事故预防及处理、车驾管业务工作和交通安全宣传及教育。

(二)机构设置情况

交警大队隶属红河县公安局管理,大队内设4个科室,分别为车管所、秩序中队、事故预防及处理中队、情报信息中队。

(三)主要工作

2018年重点工作是全县机动车及驾驶人管理,辖区内交通事故预防及处理、辖区内道路交通秩序维护、道路交通安全知识宣传及教育。

二、部门预算编制情况

2018年部门预算编制的指导思想:以科学发展观为指导,贯彻落实党的十大精神,紧紧围绕中央、省、州、县关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,按县级财政部门的统筹安排,认真落实大队预算工作编制。

基本原则:稳中求进,改革创新原则。以现代财政管理理念深化部门预算改革,加强与财政管理科室联系学习,实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。

依法理财、统筹兼顾原则。优化支出结构,加强结转结余资金管理和使用,盘活单位存量,用好财政预算拨款。

厉行节约原则。严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,严格控制一般性支出,控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出,严控楼堂馆所建设,严禁超标准配置车辆,降低行政运行成本。

绩效管理原则。不断增强支出的责任意识,以实现绩效目标为导向,改进预算管理方式,在预算编制、执行过程中,结合大队的特点和实际,对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度,加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度,提高财政资金使用效益。

公开透明原则。遵循谁主管、谁公开、谁负责的原则,将部门预决算和“三公经费”等纳入常态化的公开内容,完善预决算信息公开的工作机制,做好做实基础工作,规范公开内容、形式和范围等事项,依法合规、积极稳妥地公开大队预决算信息。同时,要高度关注公开过程中的舆情反映,主动释疑解惑,认真做好相关解释宣传工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

截止201712月统计,部门在职人员编制19人,其中:行政编制19人,事业编制0人。在职实有115人,其中:财政全供养49人,非财政供养56人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制7辆,实有车辆8辆(一辆待报废)。

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算412.17万元。

财政拨款预算总收入为412.17万元,其中:公共安全支出公安行政运行(2040201)收入340.44万元,占82.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入34.99万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(2101101)收入15.36万元,占3.72%;医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出(2101199)收入0.40万元,占0.09%;住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201)收入20.99万元占5.09%;预算总收入与上年对比增加23.72%。增加主要原因:一是2018年在职在编民警机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算收入,而2017年未纳入预算;二是2018年省对下专项转移支付收入48.05万元纳入预算收入,而2017年未纳入预算,所以增加。

支出为412.17万元,其中:公共安全支出公安行政运行(2040201)支出340.44万元,占82.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出34.99万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(2101101)支出15.36万元,占3.72%;医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出(21011990.40万元,占0.09%;住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201)支出20.99万元占5.09%;预算总收入与上年对比增加23.72%

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况

红河县公安局交通警察大队2018一般公共预算财政拨款支出412.17万元,比上年执行数增加71.03万元,其中基本支71.03万元,出项目支出0万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1公共安全支出公安行政运行(20402012018年预算数为340.44万元,较上年执行数增加44.19万元,主要一是是人员工资支出增加,二是省对下专项转移支付资金支持纳入年初预算。

2机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805052018年预算数为34.99万元,较上年执行数增加34.99万元,主要是2018年在职在编民警机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算支持,而2017年未纳入预算,所以养老保险支出增减。

3. 医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(21011012018年预算数为15.36万元,较上年执行数减少0.38万元,主要是年末在职在编人员减少预算支出减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出(21011992018年预算数为0.40万元,较上年执行数增加0.06万元,主要是大病医疗保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金(22102012018年预算数为20.99万元,较上年执行数增加0.17万元,主要是住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

红河县公安局交通警察大队2018年财政拨款支出总计412.17万元。

政府预算支出412.17万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出322.89万元,机关商品和服务支出89.28万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出412.17万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出322.89万元,商品和服务支出89.28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县公安局交通警察大队2018年基本支出412.17万元,财政拨款412.17万元,其中一般公共预算412.17万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

工资福利支出322.89万元,主要包括:基本工资支出52.08万、津贴补贴支出134.49万元、奖金支出4.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.99万元、职工基本医疗保险缴费支出15.36万元、其他社会保障缴费支出0.40万元、住房公积金支出20.99万元、其他工资福利支出60.24万元(聘用人员工资支出)。

商品和服务支出89.28万元主要包括:办公费支出7.97万元,水费支出0.65万元,电费支出1.03万元,通讯费1.94万元,差旅费1.42万元,维护费1.16万元,公务接待费1.55万元,专用材料费1.75万元,被装购置费16万元,劳务费30万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费18.81万元(其中公共交通补贴1.71万元,公共交通补贴17.1万元)。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县公安局交通警察大队2018年政府性基金预算支出0万元,其中0基本支出0万元,项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,红河县公安局交通警察大队2018收支总预算412.17万元预算收入412.17万元,包括:一般公共预算拨款收入412.17万元,无其他收入款项;预算支出共412.17万元,包括:一般公共服务支出412.17万元,无其他预算收入。

七、部门收入预算情况说明

红河县公安局交通警察大队2018年收入预算412.17万元,其中公共安全支出公安行政运行(2040201)收入340.44万元,占82.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入34.99万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(2101101)收入15.36万元,占3.72%;医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出(2101199)收入0.40万元,占0.09%;住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201)收入20.99万元占5.09%与上年对比增加23.72%。增加主要原因:一是2018年在职在编民警机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算收入,而2017年未纳入预算;二是2018年省对下专项转移支付收入48.05万元纳入预算收入,而2017年未纳入预算,所以增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出412.17万元。本级财力安排支出412.17万元,其中,基本支出412.17万元,项目支出0万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

公共安全支出公安行政运行(2040201)支出340.44万元,占82.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出34.99万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(2101101)支出15.36万元,占3.72%;医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出(21011990.40万元,占0.09%;住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201)支出20.99万元占5.09%;预算总收入与上年对比增加23.72%

(二)基本支出预算变动的主要原因

1. 2018年在职在编民警机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算支出,而2017年未纳入预算,支出增加。

2. 2018年商品和服务支出中省对下专项转移支付收入48.05万元纳入预算支出,而2017年未纳入预算,支出增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

1.无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县公安局交通警察大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额62万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出57万元,公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元,减少的主要原因是:一是结合2017年决算支出情况,合理的预算2018年支出;二是公务用车改革后,实有执勤执法车辆减少,但交通管理工作任务量逐年增加,导致执勤执法车辆使用率加大,车辆燃料费和修理费支出变化情况不好确定。。具体情况如下:公务用车运行维护费减少0.8万元。

(一)因公出国(境)费

2018年红河县公安局交通警察大队因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析,具体出国开支及开展工作情况无变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年红河县公安局交通警察大队购置公务用车0,年末公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行维护费57万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,无具体购置车辆原因;运行维护费57万元,比2017年预算减少0.8万元,变动主要原因分析,主要用于保障道路交通安全管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2018年红河县公安局交通警察大队共执行国内公务接待15批次,45人,接待费开支5万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因无,主要用于接待日常工作检查、督导、指导产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0,采购预算资金0万元。其中:支出类型0数量0金额XX,政府采购方式0,资金来源为:0

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县公安局交通警察大队2018政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型0,数量0,金额0,购买方式0,承接主体0,资金来源为0.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至20171231日,红河县公安局交通警察大队国有资产总额490.60万元,其中:流动资产32.80万元,固定资产457.80万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

红河县公安局交通警察大队2018机关运行经费财政拨款预算89.28万元,主要用于单位日常公用经费支出2017年预算执行数增加46.38万元,增减变动主要原因:2018年省对下专项转移支付资金48.05万元纳入预算收支,而2017年未纳入预算,所以增加

(二)项目支出绩效目标(县级)

红河县公安局交通警察大队2018州本级二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:0

(三)州对下转移支付绩效目标表(县级)

红河县公安局交通警察大队2018年年州对下二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:0

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入。

三、行政运行:反映行政单位的基本支出。

四、道路交通管理:反映在道路交通管理方面的支出。

五、其他公安支出:反应装备购置支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

十一、其他工资福利支出:反应聘用交通协管员工资支出。

十二、被装购置费:反应警用服装购置费。

 

 

 

 

红河县公安局交通警察大队

201821

 

 



附件【红河县交警大队2018年预算公开表.xls