-
索引号20240913-150048-344
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-02-09
-
时效性有效
红河县水务局2018年预算公开说明
红河县水务局2018年预算公开说明
目录
第一部分红河县水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分红河县水务局部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(县级)
第三部分红河县水务局2018年部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、部门基本支出情况说明
五、部门政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、部门政府采购情况说明
十一、部门政府购买服务情况说明
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门(单位)概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
(1)贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。
(2)统一管理全县水资源(含地表水、地下水),负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
(3)组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划,组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。
(4)负责防治水旱灾害,承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。
(5)负责计划用水节约用水工作。
(6)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要河流水域的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
(7)负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程质量和安全监督,指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。
(8)负责水土流失防治工作,承担红河县水土保持委员会的日常工作。
(9)负责全县农村水利水电工作。
(10)负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。
(11)按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
(12)承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2018年红河县水务局机关下设7个职能股室、2个水库管理所、1个勘察设计队。
(1)7个职能股室:办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办(县水土保持委员会办公室)、防汛抗旱办(县防汛抗旱指挥部办公室)、水政监察大队。
(2)2个水库管理所:红星水库管理所、洛甫水库管理所
(3)1个勘察设计队:红河县水利水电勘察设计队。
3、人员变动情况:
2018年年末水务局总职工人数为133个(其中退休职工38个、在职职工95个),(俄垤水库并入)。
(三)主要工作
截至目前,完成固定投资46150万元,完成县级下达任务数50000万元的92.3%;完成水利省级基建投资8617.68万元,完成下达任务数13000万元的66.3%;小型农田水利投资8300万元,完成下达任务数9600万元的86%;新增高效节水面积0.82万亩,完成任务数0.73万亩的112%;完成水土流失综合治理面积30.1平方公里,完成任务数30平方公里的100.3%;巩固提升农村饮水安全人口21000人,完成任务数20000人的105%;征收水资源费69万元,完成州级下达任务数80万元的86.25%。
二、部门预算编制情况
红河县水务局编制2018年部门预算的指导思想:依法组织收入,确保完成全年财政收入目标任务。各单位所取得的非税收入,要严格按照规定的执政项目及足额缴入政府非税收入汇缴专户,不得截留、挪用或坐支。
红河县水务局编制2018年部门预算的基本原则:加强预算管理,严格预算执行。要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算,不得随意调整预算,不得截留、挪用、改变项目或资金用途、因政策变化等特殊情况确定需调整的,要按照法定程序,报财政部门批准。
红河县水务局编制2018年部门预算的编制方法、总体思路:各部门、各单位要按照批复的部门预算,结合单位年度工作,科学合理安排支出计划,提高预算执行效率。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位2个。
截至2017年12月统计,部门在职人员编制88人,其中:行政编制12人,事业编制76人。在职实有95人,其中:财政全供养95人,非财政供养0人。
离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。
车辆编制2辆,实有车辆10辆。
第二部门(见附件预算公开表格)
第三部分部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河县水务局2018年收入预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占收入预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)收入0.6万元,占收入预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)收入157.84万元,占收入预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)收入16.59万元,占收入预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)收入52.19万元,占收入预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)收入2.78万元,占收入预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)收入223.02万元,占收入预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)收入436.53万元,占收入预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)收入2万元,占收入预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)收入183.25万元,占收入预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)收入94.7万元,占收入预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加。
红河县水务局2018年支出预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占支出预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)支出0.6万元,占支出预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)支出157.84万元,占支出预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)支出16.59万元,占支出预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)支出52.19万元,占支出预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)支出2.78万元,占支出预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)支出223.02万元,占支出预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)支出436.53万元,占支出预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)支出2万元,占支出预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)支出183.25万元,占支出预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)支出94.7万元,占支出预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
红河县水务局2018年支出预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占支出预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)支出0.6万元,占支出预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)支出157.84万元,占支出预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)支出16.59万元,占支出预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)支出52.19万元,占支出预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)支出2.78万元,占支出预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)支出223.02万元,占支出预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)支出436.53万元,占支出预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)支出2万元,占支出预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)支出183.25万元,占支出预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)支出94.7万元,占支出预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加;主要增减变动原因分析***。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
红河县水务局2018年支出预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占支出预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)支出0.6万元,占支出预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)支出157.84万元,占支出预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)支出16.59万元,占支出预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)支出52.19万元,占支出预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)支出2.78万元,占支出预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)支出223.02万元,占支出预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)支出436.53万元,占支出预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)支出2万元,占支出预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)支出183.25万元,占支出预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)支出94.7万元,占支出预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加;主要增减变动原因分析***。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
红河县水务局2018年财政拨款支出总计1170.42万元。
政府预算支出1170.42万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出XX万元,机关商品和服务支出XX万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,......
部门预算支出1170.42万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出1113.55万元,商品和服务支出44.65万元,对个人和家庭的补助12.22万元,债务利息及费用支出0万元,......
四、部门基本支出情况说明
红河县水务局2018年年基本支出1170.42万元,财政拨款1170.42万元,其中一般公共预算1170.42万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出1113.55万元,主要包括:基本工资299.62万元、津贴补贴284.84万元、奖金24.97万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费157.84万元、职业年金缴费68.78万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金94.70万元、医疗费、其他工资福利支出0.24万元。
商品和服务支出44.65万元,主要包括:办公费7.60万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.95万元、电费1.52万元、邮电费2.85万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.09万元、因公出国(境)费、维修(护)费3.71万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费2.28万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用20.13万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.52万元。
对个人和家庭的补助12.22万元,主要包括:比如:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助12.22万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
红河县水务局2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因......
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,红河县水务局2018年收支总预算1170.42万元。预算收入共1170.42万元,包括:比如:一般公共预算拨款收入1170.42万元,其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共1170.42万元万元,包括:比如:一般公共服务支出1170.42万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。
七、部门收入预算情况说明
红河县水务局2018年收入预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占收入预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)收入0.6万元,占收入预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)收入157.84万元,占收入预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)收入16.59万元,占收入预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)收入52.19万元,占收入预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)收入2.78万元,占收入预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)收入223.02万元,占收入预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)收入436.53万元,占收入预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)收入2万元,占收入预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)收入183.25万元,占收入预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)收入94.7万元,占收入预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加。
八、部门支出预算情况说明
红河县水务局2018年部门预算总支出1170.42万元。本级财力安排支出1170.42万元,其中,基本支出1170.42万元,项目支出0万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
河县水务局2018年支出预算1170.42万元,与上年1190.61万元对比减少20.19万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;其中:208(类)20805(款)2080501(项)收入0.92万元,占支出预算1170.42万元0.08%,与上年113.43万元对比减少112.51万元主要增加变动原因是工资由社保局发放;208(类)20805(款)2080502(项)支出0.6万元,占支出预算1170.42万元的0.06%,与上年94.81对比减少94.21万元主要减少变动原因是工资由社保局发放,208(类)20805(款)2080505(项)支出157.84万元,占支出预算1170.42万元的13.49%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;210(类)21011(款)2101101(项)支出16.59万元,占支出预算1170.42万元的1.42%,与上年16.31对比增加0.28万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101102(项)支出52.19万元,占支出预算1170.42万元的4.46%,与上年52.06对比增加0.13万元主要增加变动原因是人员经费变动;210(类)21011(款)2101199(项)支出2.78万元,占支出预算1170.42万元的0.24%,与上年0对比***主要增减变动原因分析***;213(类)21303(款)2130301(项)支出223.02万元,占支出预算1170.42万元的19.06%,与上年422.65万元对比减少199.63万元主要减少变动原因公用经费减少及人员退休;213(类)21303(款)2130306(项)支出436.53万元,占支出预算1170.42万元的37.3%,与上年272.45万元对比增加164.08万元主要减少万元变动原因是公用经费及人员变动;213(类)21303(款)2130316(项)支出2万元,占支出预算1170.42万元的0.17%,与上年6.5万元对比减少4.5万元主要减少变动原因项目减少;213(类)21303(款)2130399(项)支出183.25万元,占支出预算1170.42万元的15.66%,与上年120.58万元对比增加62.67万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动;221(类)22102(款)2210201(项)支出94.7万元,占支出预算1170.42万元的8.1%,与上年91.82万元对比增加2.88万元主要增加变动原因是工资增加;主要增减变动原因分析***。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1. 工资由社保局发放;
2. 人员经费变动及其工资增加;
3. 项目减少。
(三)项目支出预算变动的主要原因
1.…….
2.…….
3.…….
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河县水务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.15万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,公务接待费支出2万元。
2018年“三公”经费预算数4.15万元比上年预算数4.15万元增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:0。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年红河县水务局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比***年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析,具体出国开支及开展工作情况0。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年红河县水务局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆,公务用车购置及运行维护费2.15万元。其中:购置费0万元,比***年预算增加/减少0万元,具体购置车辆原因、情况0;运行维护费2.15万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析,主要用于保障0(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2015万元。
(三)公务接待费
2018年红河县水务局共执行国内公务接待0批次,***人,接待费开支2万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支2万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析,主要用于接待***(范围)产生的费用。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目XX项,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式0......,资金来源为:0
十一、部门政府购买服务情况说明
2018年红河县水务局政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型0,数量0,金额0,购买方式0.,承接主体0,资金来源为:0
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,红河县水务局国有资产总额5022.46万元,其中:流动资产1677.20万元,固定资产3287.11万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产58.15万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
截至2017年12月31日,红河县水务局国有资产总额5022.46万元,其中:流动资产1677.20万元,固定资产3287.11万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产58.15万元,其他资产0万元。
2017年机关运行经费财政拨款预算2290.85万元,主要用于公务费。较上年预算执行数45.95万元增加2244.9万元,增加变动主要原因:支付差旅费25.28万元、专用材料费1,18.95万元、劳务费49.95万元、公务用车支付22.77万元等。
(二)项目支出绩效目标(县级)
红河县水务局2018年州本级二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:0
(三)州对下转移支付绩效目标表(县级五)
红河县水务局2018年州对下二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:......
第四部分名词解释
一、【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
二、【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
三、【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
四、【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
附件【附件2:2018年红河县水务局预算公开情况表.xls】