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索引号20240913-150051-236
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发布机构红河县人民政府办公室
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文号
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发布日期2018-02-14
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时效性有效
红河县车古乡人民政府2018年预算公开说明
红河县车古乡人民政府2018年预算公开说明
目录
第一部分红河县车古乡概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分红河县车古乡2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(县级)
第三部分红河县车古乡2018年部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、部门基本支出情况说明
五、部门政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、部门政府采购情况说明
十一、部门政府购买服务情况说明
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门(单位)概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。
(二)机构设置情况
红河县车古乡设有:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心(水管站、林业站、农科站)、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心及财政所。
(三)主要工作
2018年重点工作任务介绍:
2018年是全面建成小康社会的关键之年。做好新一年的工作,对我乡全面打赢脱贫攻坚战具有十分重要的意义。
2018年全乡经济社会发展的主要目标是:实现农村经济总收入15548.36万元,比上年增长24%以上;完成固定资产投资6.21亿元,比上年增长15%以上;地方公共财政预算支出3644.07万元,比上年增支5%以上。人口自然增长率控制在8%以内。人均有粮维持在336公斤的水平。为实现以上目标,全乡上下要进一步统一思想,团结一致,齐心协力,全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命,不仅要看到车古人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,更要切实为车古人民谋幸福。
(一)深入脱贫攻坚,做实扶贫工作
按照省委省政府新时期扶贫开发“63686”行动计划、州委州政府“两增两减一保护”工作目标、县委县政府“13662”发展思路和乡委乡政府“12162”精准扶贫措施,结合我乡实际,建立“党建+电商+扶贫”模式,充分发挥党组织的引导作用;通过资金扶持、种苗扶持等方式,扶持农户发展山区商品林、中药材、果蔬等经济作物和生猪、黑山羊、鸡、鸭、鱼等养殖产业,并与企业、种养大户、农村合作经济股份等经营主体建立起利益联结机制,增加农户的经营性收入。加快建设覆盖农村低收入群体的大数据库,建立健全动态管理、全程公示制度。突出抓好产业扶贫,实施一村一品工程。推进旅游、绿色能源、交通等扶贫开发。加强贫困人口就业培训,鼓励各类企业吸纳贫困劳动力,促进贫困人口就业创业。同时加大安置点产业和就业扶持力度,因地制宜,修改完善产业发展规划和编制就业发展规划,打消搬迁农户后顾生活之忧,确保搬得出、稳得住、能致富,确保完成2个贫困村脱贫出列任务。
(二)做活做优产业,增加群众收入
借助元蔓高速项目建设,突出乡域特色经济发展,全力推进车古特色农业建设;发展草果、水果、水产、林下经济等特色产业;倾力打造特色种植千亩示范基地,力争在车古、哈垤、腊娘垤种植甘蔗2000亩以上,在车古期玛、腊娘垤发展百香果500亩以上,在利博、么当发展桑葚500亩以上,在车古期玛、阿期、利博发展养蜂2000箱以上,形成“一村一品一特色”产业格局,努力增加农民收入,提升现代农业产业化水平,提高综合生产能力。坚定信心推进专业合作社、“股份合作经济”建设,提升农产品加工企业数量和质量,提升农产品效益和附加值。
(三)落实项目储备,推进基础设施建设
继续加大力度推进五网建设,计划实施串乡联村公路54.5公里,实施串村联组道路58.23公里,争取实施罗荣岔口到牛威丫口及继续实施12个自然村26.7公里进村公路硬化工程;危桥改造110延米;实施哈垤、阿期、利博、么当的电网改造升级工程;实施车古乡饮水安全巩固提升工程,新建车古乡集镇饮水厂一座,实施车古乡哈垤村委会新发村、比启下寨、龙施上寨饮水管道铺设2公里,计划实施3个自然村人饮安全工程建设,在全乡实施小型农田水利设施建设15项,建设蓄水池17990立方米;实现4G网络六个村委会的全覆盖;计划年内重点实施固定资产投资项目15个。继续推进整乡推进项目和新发村易地扶贫搬迁点公建部分建设,实施龙腾村、新发村卫生屋建设和车为整村推进项目和车古村土地整理、“百县万村”综合文化服务中心项目建设,做好人居环境卫生提升改造工程,“一水两污”、公厕、垃圾池等项目;打造2个自然村标准化篮球场建设。
(四)创建“平安车古”,推进“法治车古”
紧紧围绕打造“平安车古”、“法治车古”这一主线深入开展法制宣传教育,增强群众的学法、守法意识。提高防范和严厉打击各种违法犯罪行为的综合能力,力争2018年建成一个乡级视频监控中心。推进全民禁毒工程。依法管理宗教事务,促进宗教关系和谐。严密防范打击境内外敌对势力渗透破坏活动。抓好综治信访维稳,加强社会矛盾排查化解。健全群众利益诉求表达机制,积极发挥群众诉求中心、综治工作中心和村级调解室作用,完善村组调解、信访、治保互动工作机制,夯实基层平安创建基础。深化重点领域风险点排查和专项整治,预防和遏制重特大事故发生,坚守安全生产红线。
(五)加快统筹发展,倾力改善民生
一是巩固提高“两基”成果,始终把教育事业放在优先发展的战略地位,继续加大教育投入,逐步实现全乡义务教育均衡发展,加强“普实”教学,完成车古中心完小学生宿舍楼、车古中心幼儿园、车古中学教学楼、宿舍楼建设工作;二是坚持计划生育基本国策,切实加强对人口与计划生育工作的领导,强化基层基础工作,让人口与计划生育工作稳步健康发展;三是加大医疗宣传力度,提高“新农合”、“新农保”参合率、参保率,力争新农合和新农保实现全覆盖;四是提高科技推广力度,积极开展农村实用技术培训,做好科普工作,增强群众科普意识;五是认真做好护林防火、中低产林改造、生态公益林工作,严厉打击乱砍乱伐森林等违法行为;六是做好扶贫助困,确保弱势群体生活得到保障;七是加快发展文化体育事业建设,继续扩大农家书屋、农村文化演出场所覆盖面,不断繁荣农村文化生活;八是推进人居环境建设,依靠农村“七改三清”工作战略,完善乡镇基本功能,加大公益设施管护力度,整治乡镇环境卫生顽疾,提升群众的卫生意识和文明意识。实施乡镇风貌打造工程,规范管网线路、美化建筑立面、整修入村道路,切实提升农村生活质量。
(六)抓实招商引资、争取项目资金
年内计划引进投资项目3个,积极向省、州、县各级各部门汇报争取项目8个。
(七)提升执政能力,塑造政府形象
突出看齐意识,转职能、转方式、转作风,深入基层、深入实际,做到研究在一线、落实在一线、解决在一线。严格按照领导班子内部议事和决策机制办事,自觉维护集体领导,做到决策科学、民主、合法,齐心协力推动各项工作;全面落实党风廉政建设责任制,深入推进惩治和预防腐败体系建设,切实提高拒腐防变能力。推进政务公开,加大对重大工程、重点领域、重要环节的监管力度,严肃查处违法违纪案件,严肃纠正行业不正之风,促使各级干部在其位、谋其职、尽其责,以政风带民风,形成良好的社会风尚。
二、部门预算编制情况
红河县车古乡部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是:全面贯彻落实党的十八大、全县经济工作会议和全县财政工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我乡2018年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按县财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定,编足基本支出预算,保障单位正常运转需求,准确把握2018年县预算编制的指导思想和基本思路,坚持依法编制、完整规范,严格遵循《预算法》和相关法律法规,支出保障范围符合本部门的法定职能;坚持优化结构、突出重点,紧紧围绕县委、县政府重大决策和工作部署,结合部门职责,突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作,对无预算、无计划的资金,不予开支;坚持阳光操作,保障项目支出,积极实施财政公开,广泛接受人民群众和社会各界监督。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个,其中:财政全供给单位2个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。
截止2018年2月统计,部门在职人员编制58人,其中:行政编制31人,事业编制27人。在职实有54人,其中:财政全供养54人,非财政供养0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
第二部门(见附件预算公开表格)
第三部分部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河县车古乡2018年财政拨款收支总预算831.04万元。
财政拨款预算总收入为831.04万元,其中:一般公共预算收入831.04万元,占总收入的100%;与上年对比增加141.76万元,主要增加变动原因分析:工资收入增加,三公经费增加。
支出为831.04万元,其中:一般公共服务支出456.46万元,占总支出的54.93%;文化体育与传媒支出25.69万元,占总支出的3.09%;社会保障与就业支出85.24万元,占总支出的10.26%;医疗卫生与计划生育支出47.59万元,占总支出的5.73%;农林水支出134.37万元,占总支出的16.17%;国土海洋气象等支出30.08万元,占总支出的3.62%;住房保障支出51.61万元,占总支出的6.21%。与上年对比增加141.76万元,主要增加变动原因分析:工资收入增加,三公经费增加。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
红河县车古乡2018年一般公共预算财政拨款支出831.04万元,比上年执行数减少1598.34万元,其中基本支出831.04万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1. 2010301(行政运行) 2018年预算数为287.84万元,较上年执行数减少25.74万元,主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出减少。
2. 2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 2018年预算数为23.7万元,较上年执行数减少6.33万元,主要是工作经费等支出减少。
3. 2010601(行政运行) 2018年预算数为9.18万元,较上年执行数减少3.59万元,主要是工资福利支出、日常公用支出减少。
4. 2011050(事业运行) 2018年预算数为47.31万元,较上年执行数增加5.77万元,主要是工资福利支出增加。
5. 2013101(行政运行) 2018年预算数为88.44万元,较上年执行数减少3.67万元,主要是工资福利支出和日常公用支出减少。
6. 2070109(群众文化) 2018年预算数为25.69万元,较上年执行数增加3.72万元,主要是工资福利支出和日常公用支出增加。
7. 2080501(归口管理的行政单位离退休) 2018年预算数为0.36万元,较上年执行数减少4.43万元,主要是因退休人员基本养老金由社保基金发放。
8. 2080502(事业单位离退休) 2018年预算数为0.20万元,较上年执行数减少1.63万元,主要是因退休人员基本养老金由社保基金发放。
9. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 2018年预算数为83.18万元,较上年执行数增加16.79万元,主要是在职养老保险金增加。
10. 2100799(其他计划生育事务支出) 2018年预算数为9.16万元,较上年执行数增加0.55万元,主要是工资福利支出增加。
11. 2101101行政单位医疗支出2018年预算数为18.29万元;2101102事业单位医疗支出2018年预算数为18.05万元;2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为1.40万元。
行政事业医疗(行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出)较上年执行数增加6.11万元,主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。
12. 2130104(事业运行) 2018年预算数为93.59万元,较上年执行数减少0.55万元,主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。
13. 2130152(对高校毕业生到基层任职补助) 2018年预算数为11.52万元,较上年执行数减少3.54万元,主要是因为人员变动。
14. 2130204(林业事业机构) 2018年预算数为12.06万元,较上年执行数减少1.08万元,主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。
15. 2130317(水利技术推广) 2018年预算数为17.20万元,较上年执行数增加0.35万元,主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。
16. 2200150(事业运行) 2018年预算数为30.08万元,较上年执行数增加8.71万元,主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。。
17. 2210201(住房公积金) 2018年预算数为50.72万元,较上年执行数增加50.72万元,主要是住房公积金缴纳标准增加。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
红河县车古乡2018年财政拨款支出总计831.04万元。
政府预算支出831.04万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出628.77万元,机关商品和服务支出126.96万元,对个人和家庭补助75.31万元。
部门预算支出831.04万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出628.77万元,机关商品和服务支出126.96万元,对个人和家庭补助75.31万元。
四、部门基本支出情况说明
红河县车古乡2018年基本支出831.04万元,财政拨款831.04万元,其中一般公共预算831.04万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出628.77万元,主要包括:基本工资147.38万元,津贴补贴230.94万元,奖金12.28万元,绩效工资64.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费84.68万元,职工基本医疗37.00万元,其他社会保障缴费1.42万元,住房公积金50.81万元;其他保障性支出0.26万元。
商品和服务支出126.96万元,主要包括:办公费103.78万元;水费0.01万元;电费0.02万元;邮电费0.03万元;差旅费0.02万元;维修(护)费0.02万元;公务接待费0.02万元;其他交通费用22.5万元;其他商品和服务支出0.56万元。
对个人和家庭的补助75.31万元,主要包括:生活补助69.00万元,遗嘱补助6.31万元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
红河县车古乡2018年无政府性基金预算支出。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,红河县车古乡2018年收支总预算831.04万元。预算收入共831.04万元,包括:一般公共预算收入831.04万元;预算支出共831.04万元,包括:一般公共服务支出456.46万元;文化体育与传媒支出25.69万元;社会保障与就业支出85.24万元;医疗卫生与计划生育支出47.59万元;农林水支出134.37万元;国土海洋气象等支出30.08万元;住房保障支出51.61万元。
七、部门收入预算情况说明
车古乡2018年收入预算831.04万元,车古乡人民政府收入818.80万元,占98.53%;车古乡财政所收入12.24万元,占1.47%;与上年对比减少22.74万元,主要减变动原因分析:一般公共预算收入减少。
车古乡人民政府收入818.80万元,其中:2010301行政运行收入287.84万元,占35.15%;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出收入23.70万元,占2.89%;2011050事业运行收入47.31万元,占5.78%;2013101行政运行收入88.44万元,占10.80%;2070109群众文化收入25.69万元,占3.14%;2080501归口管理的行政单位离退休收入0.36万元,占0.04%;2080502事业单位离退休收入0.20万元,占0.02%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入83.18万元,占10.16%;2100799事业单位离退休收入9.16万元,占1.12%;2101101行政单位医疗18.30万元,占2.23%;2101102事业单位医疗18.05万元,占2.20%;2101199其他行政事业单位医疗支出收入1.40万元,占0.17%;2130104事业运行收入93.59万元,占11.43%;2130152对高校毕业生到基层任职补助收入11.52万元,占1.41%;2130204林业事业机构收入12.06万元,占1.47%;2130317水利技术推广收入17.20万元,占2.10%;2200150 事业运行收入30.08万元,占3.67%;2210201住房公积金收入50.72万元,占6.19%。
车古乡财政所收入12.24万元,其中:2010601行政运行收入9.17万元,占74.92%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.5万元,占12.25%;2101101行政单位医疗收入0.65万元,占5.31%;2101199其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出收入0.02万元,占0.16%;2210201收入0.9万元,占7.35%。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出831.04万元。本级财力安排支出831.04万元,其中,基本支出831.04万元,项目支出0万元。
1.2010301行政运行支出287.84万元;
2.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出23.70万元;
3.2010601行政运行支出9.17万元;
4.2011050事业运行支出47.31万元;
5.2013101行政运行支出88.44万元;
6.2070109群众文化支出25.69万元;
7.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.36万元;8.2080502事业单位离退休支出0.20万元;
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.68万元;
10.2100799其他计划生育事务支出9.16万元;
11.2101101行政单位医疗支出18.95万元;
12.2101102事业单位医疗支出18.05万元;
13.2101199其他行政事业单位医疗支出1.42万元;14.2130104事业运行支出93.59万元;
15.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出11.52万元;
16.2130204 林业事业机构支出12.06万元;
17.2130317水利技术推广支出17.20万元;
18.2200150事业运行支出30.08万元;
19.2210201住房公积金支出51.62万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
人员新增,且工资标准提高。
(三)项目支出预算变动的主要原因
本年无变动。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河县车古乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额27.65万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11.25万元,公务接待费支出16.40万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加12.87万元,增加的主要原因是:精准扶贫工作量大,公务用车次数、公务接待增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年车古乡无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年车古乡公务用车购置及运行维护费预算数27065万元。其中:购置费0万元;运行维护费11.25万元,比2017年预算增加6.27万元,增加主要原因分析:精准扶贫工作量大,公务用车。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2018年车古乡公务接待费预算数16.40万元,比2017年预算增加6.6万元,增加变动主要原因分析:由于精准扶贫工作,公务接待增加。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2018年无政府采购。
十一、部门政府购买服务情况说明
2018年无部门政府购买服务。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,车古乡国有资产总额1831.89万元,其中:流动资产1566.79万元,固定资产264.72万元;无形资产0.38万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
红河县车古乡2018年机关运行经费财政拨款预算126.96万元,主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加71.3万元,增减变动主要原因:精准扶贫工作量大,日常办公经费、公务接待费、维修费增加。
(二)项目支出绩效目标(县级)
县级填报
(三)州对下转移支付绩效目标表(县级)
县级填报
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
三、基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。
五、“三公”经费,指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。
附件【2018年车古乡预算公开情况表.xls】