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  • 部门预算
  • 索引号
    20240913-150037-648
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2017-03-15
  • 时效性
    有效

红河县青少年校外活动中心2017年部门预算编制的说明

  红河县青少年校外活动中心2017年部门预算编制的说明

  目 录:

  一、基本职能及主要工作

  二、2017年部门预算情况表 (见附件)

  1、财政拨款收支预算总表

  2、一般公共预算支出表

  3、基本支出预算表

  4、政府性基金预算支出表

  5、部门收支总表

  6、部门收入总表

  7、部门支出总表

  8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  三、部门预算编制情况

  四、部门基本情况

  五、2017年部门预算收支情况

  六、“三公”经费增减变化原因

  七、其他需要说明的问题

  (一) 预算收支增减变化情况

  (二)机关运行经费安排情况说明

  (三)政府采购预算安排情况说明

  八、名词解释

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  充分发挥公益性特点,通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式,面向全县少年儿童开展以下工作:

  ⒈思想品德教育:结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

  ⒉科学技术知识普及教育:通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动,向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

  ⒊体育运动:通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧,培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

  ⒋文化艺术教育:通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力,陶冶情操,提高文化艺术素养。

  ⒌游戏娱乐:因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动,努力创造条件,建立多种游艺设施,让少年儿童愉快地玩乐。

  ⒍劳动与社会实践活动:按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求,组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育,培养自立、自强品格,促进少年儿童全面发展。

  二、2017年部门预算表(详见附表)

  2017年无政府性基金预算支出,公示相关表格为空表。

  三、部门预算编制情况

  (一)指导思想

  全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

  (二)基本原则及编制方法

  坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。

  (三)总体思路

  坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

  四、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为青少年活动中心本级预算。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制2人,其中:行政编制0人,事业编制2人。在职实有2人,其中:财政全供养2人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  五、2017年部门预算收支情况

  2017年红河县青少年校外活动中心财务总收入18.94万元,其中:一般公共预算18.94万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  2017年部门财政拨款收入18.94万元,其中,本年收入18.94万元,上年结转收入140.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18.94万元(本级财力18.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  2017年部门预算总支出18.94万元,其中:基本支出18.94万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-01(款)”支出,主要反映教育管理事务的支出、“210(类)-11(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗的支出 、221(类)-02(款)”支出,主要反映住房改革的支出。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障青少年校外活动中心、机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18.94万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.17%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.11%,与上年对比无增减;对个人和家庭的补助占基本支出9.72%,与上年对比无增减。

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

  六、“三公”经费增减变化原因

  2016年“三公”经费预算4万元,其中:因公出国境0万元,公务接待费4万元,公务用车运行费用0万元。2017年“三公”经费预算0.2万元,其中:因公出国境0万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行费用0万元。

  2017年“三公”经费预算较2016年减少3.8万元,主要原因是“公务接待人次数减少”预算降低,因此预算相应减少。

  七、其他需要说明的问题

  (一) 预算收支增减变化情况

  2017年一般公共财政预算收入18.94万元,比2016年的16.98万元增加1.96万元,增加11.54%。2017年一般公共财政预算支出18.94万元,比2016年的16.98万元增加1.96万元,增加11.54%。其中:基本支出18.94万元,比2016年的16.98万元增加1.96万元,增加11.54%。主要原因是津贴补贴、、生活补助、调资等。2017年项目支出0万元,与2016年相比无增减。

  (二)机关运行经费安排情况说明

  2017年机关运行经费预算安排0.4万元,其中:办公费0.4万元,培训费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,其他交通费0万元,公务用车运行服务费0万元。

  (三)政府采购预算安排情况说明

  2017年政府采购预算拟安排1万元,主要用于购置办公设备。

  八、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

  2、上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

  3、结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

  4、基本支出,为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

  5、项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

  6、机关运行经费,为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

  



附件【红河县青少年校外活动中心预算公开情况表.xls
附件【活动中心2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls