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  • 部门预算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2024-00285
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-04-04
  • 时效性
    有效

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年预算公开说明

监督索引号53252900762800000

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年预算公开说明 

目录

 

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

红河阿姆山省级自然保护区管护局为红河县林业和草原局所属公益一类事业单位,负责阿姆山省级自然保护区的管护工作

1、开展自然保护区域内(森林、野生动植物)资源保护工作,维护生态平衡;

2、开展自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析工作;

3、开展自然保护区公众宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理工作。

(二)机构设置情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局内设办公室、财务室、宣教股、资源保护股。

(三)主要工作

2019年,红河阿姆山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务,积极开展自然保护区生物多样性保护工作,最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益,为我县加快生态文明建设进程作出努力。计划主要开展以下工作:

1、认真抓好森林防火工作,确保生态环境安全,切实保护好森林资源。

2、加强生物多样性保护宣传教育,提高保护区周边群众的生态意识、护林意识,营造社区共管的氛围。

3、加快推进保护区能力建设项目实施,主要完善保护区核心区、缓冲区勘界立标工作,包括建设界桩、界碑和区碑等标示标牌以及基础设施建设。

4、加大野生动物保护力度,积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作,保证野生动物栖息地和繁育地的生态环境安全。

5、抓紧抓实日常巡山护林工作。

6、开展自然保护区人类活动管理工作,禁止在保护区内挖沙采石、毁林开荒、盗伐林木、探矿、采矿、旅游开发、水电开发、太阳能开发及工程建设等违法违规人类活动行为。

7、落实非洲猪瘟防控和森林督察排查工作。

8、开展保护区涉林扫黑除恶专项斗争工作,构建平安保护区。

二、部门预算编制情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年部门预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》及红河县财政局的预算编制要求进行编制。

1.指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会和红河州委、州政府“13611”战略部署,按照红河县委、县政府“三坚持、五着力”工作思路,积极实施财政政策。全面落实《中华人民共和国预算法》,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照红河县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,建立健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新,推进绩效目标管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

2.基本原则及编制方法:坚持实事求是、统筹兼顾、注重实效、量力而行、防范风险的原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。

3.总体思路:坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

截至201812月统计,部门在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部  红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年部门预算公开情况表(见附件预算公开表格)

第三部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年财政拨款收支总预算165.61万元。

财政拨款预算总收入为165.61万元,其中:工资福利支出收入156.77万元,占总收入的94.66%;商品和服务支出收入5.84万元,占总收入的3.53%;对个人和家庭补助收入3.00万元,占总收入的1.81%。总收入与上年对比减少13.32万元减少的主要原因是人员减少,运行成本减少。

支出为165.61万元,其中:工资福利支出156.77万元,占总支出的94.66%;商品和服务支出5.84万元,占总支出的3.53%;对个人和家庭补助支出3.00万元,占总支出的1.81%。支出与上年对比减少13.32万元减少的主要原因是人员减少,运行成本减少

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019一般公共预算财政拨款支出165.61万元,比上年执行数增加-13.32万元,其中基本支165.61万元,出项目支出0万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.208(类)05(款)02(项)2019年预算数为0.24万元,较上年执行数增加0.04万元,主要是退休人员增加,退休公用经费增加

2.208(类)05(款)05(项)2019年预算数为20.01万元,较上年执行数减少4.66万元,主要是在职人员减少,基本养老保险缴费支出预算减少

3.210(类)11(款)02(项)2019年预算数为9.00万元,较上年执行数减少1.73万元,主要是在职人员减少,职工基本医疗保险缴费支出预算减少

4.210(类)11(款)99(项)2019年预算数为0.65万元,较上年执行数增加0.25万元,主要是其他社会保障缴费项增加,医疗等其他社会保障缴费预算增加

5.213(类)02(款)04(项)2019年预算数为122.71万元,较上年执行数减少5.43万元,主要是在职人员减少,工资福利支出预算减少

6.213(类)02(款)10(项)2019年预算数为1.00万元,较上年执行数增加1.00万元,主要是上年该款项未纳入我单位预算

7.221(类)02(款)01(项)2019年预算数为12.00万元,较上年执行数减少2.80万元,主要是在职人员减少,住房公积金支出预算减少

三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年财政拨款支出总计165.61万元。

政府预算支出165.61万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助165.61万元

部门预算支出165.61万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出156.77万元,商品和服务支出5.84万元,对个人和家庭的补助3.00万元,债务利息及费用支出0万元

四、部门收支预算总体情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年基本支出165.61万元,财政拨款165.61万元,其中一般公共预算165.61万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

工资福利支出156.77万元,主要包括:基本工资46.88万元、津贴补贴32.28万元、奖金3.91万元、绩效工资32.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元、职工基本医疗保险缴费9.00万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金12.00万元。

商品和服务支出5.84万元主要包括:办公费1.04万元、水费0.13万元、电费0.21万元、邮电费0.39万元、差旅费0.29万元、维修(护)费0.23万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.24万元

对个人和家庭的补助3.00万元,主要支出生活补助3.00万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。无增减变动。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则,红河阿姆山省级自然保护区管护局2019收支总预算165.61万元预算收入165.61万元,包括: 一般公共预算拨款收入165.61万元、上年结转58.87万元;预算支出共165.61万元,包括:社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出9.65万元、农林水支出123.71、住房保障支出12.00万元。

七、预算单位支出情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年收入预算165.61万元,其中:208(类)05(款)02(项)收入0.24万元,占0.14%;208(类)05(款)05(项)收入20.01万元,占12.08%;210(类)11(款)02(项)收入9.00万元,占5.43%;210(类)11(款)99(项)收入0.65万元,占0.39%;213(类)02(款)04(项)收入122.71万元,占74.10%;213(类)02(款)10(项)收入1.00万元,占0.60%;221(类)02(款)01(项)收入12.00万元,占7.25%。收入预算与上年对比减少13.32万元减少的主要原因是人员减少,运行成本减少

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 165.61万元。本级财力安排支出 165.61万元,其中,基本支出165.61万元,项目支出0万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

208(类)05(款)02(项)支出0.24万元208(类)05(款)05(项)支出20.01万元;210(类)11(款)02(项)支出9.00万元210(类)11(款)99(项)支出0.65万元213(类)02(款)04(项)支出122.71万元213(类)02(款)10(项)支出1.00万元221(类)02(款)01(项)支出12.00万元

(二)基本支出预算变动的主要原因

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出比上年0.04万元,增加的主要原因是退休人员增加,退休公用经费支出预算增加

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少4.66万元,减少的主要原因是在职人员减少,基本养老保险缴费支出预算减少

3.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出比上年减少1.73万元,减少的主要原因是在职人员减少,事业单位医疗支出预算减少。

4.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出比上年增加0.25万元,增加的主要原因是其他社会保障缴费项增加,医疗等其他社会保障缴费支出预算增加

5.213(类)02(款)04(项)林业事业机构支出比上年减少5.43万元,减少的主要原因是在职人员减少,工资福利支出预算减少

6.213(类)02(款)10(项)自然保护区等管理支出比上年增加1.00万元,增加的主要原因是上年该款项未纳入我单位预算

7.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出比上年减少2.80万元,减少的主要原因是在职人员减少,住房公积金支出预算减少

(三)项目支出预算变动的主要原因

本年度无项目支出预算,与上年无增减变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4万元,公务接待费支出2万元。

2019“三公”经费预算数2018年预算数一致,无增减变动。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019红河阿姆山省级自然保护区管护局因公出国(境)费预算数0万元,2018年预算数一致,无增减变动

(二)公务用车购置及运行维护费

2019红河阿姆山省级自然保护区管护局公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中:购置费0万元,2018年预算数一致,无增减变动;运行维护费4.00万元,2018年预算数一致,无增减变动,主要用于保障自然保护区自然资源保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019红河阿姆山省级自然保护区管护局公务接待费预算数2.00万元,2018年预算数一致,无增减变动

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0,采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019政府购买服务0项,预算总额0万元

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至20181231日,红河阿姆山省级自然保护区管护局国有资产总额130.79万元,其中:流动资产76.81万元,固定资产53.98万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付资金。

其他公开信息

(一)机关运行经费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019机关运行经费财政拨款预算0万元与上年无增减变动。

(二)项目支出绩效目标(县级)

红河阿姆山省级自然保护区管护局2019无项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  三、基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

  五、"三公"经费,指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费等。

监督索引号53252900762800111



附件【附件2、2019年部门预算公开情况表(红河县阿姆山自然保护区管护局)20190404093313720.xls
附件【红河阿姆山省级自然保护区管理局-2019年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xls