- 部门预算
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索引号hhxczj/2026-00092
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发布机构红河县财政局
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文号
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发布日期2026-02-09
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时效性有效
红河县退役军人事务局2026年预算公开
红河县退役军人事务局2026年预算公开目录
第一部分红河县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河县退役军人事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理;3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实;5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作;6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;7.组织指导拥军优属工作;8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施;9.指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作,负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;10.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政策法规股、就业创业股、移交安置股、拥军优抚股,所属单位2个,分别是:
1.红河县退役军人服务中心(非独立预算单位)
2.红河县革命烈士纪念设施管理中心(非独立核算单位)
(三)重点工作概述
1.加强思想政治建设,强化理论武装。落实好“第一议题”学习制度,贯彻落实好习近平总书记关于退役军人重要论述、重要讲话、重要指示批示精神。把思想政治建设摆在突出位置,深化理想信念教育、革命传统教育、法律法规教育,引导广大退役军人“退役不退志、退伍不褪色”,永远听党话、跟党走,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.精准落实优抚政策,保障退役军人权益。继续严格按照国家政策规定,精准落实各项优抚政策,确保退役军人权益得到充分保障。加强对优抚对象的动态管理,及时更新优抚对象信息,确保抚恤金、生活补助等按时足额发放。同时,积极开展医疗补助、困难帮扶等工作,为退役军人解决实际困难。严格落实常态化联系退役军人工作,认真落实“暖兵心、惠民意”实事,“为老兵办实事”系列活动,落实退役军人“普惠+优待”政策,不断提升优待证“含金量”,不断营造尊崇尊重氛围。
3.加大就业创业扶持力度,促进退役军人高质量。就业加强职业技能培训,提升退役军人的就业竞争力。落实好退役军人创业扶持贷款政策,鼓励退役军人自主创业,促进退役军人高质量就业,全面完成新增退役军人就业目标。
4.深化双拥工作,营造更加浓厚的尊崇氛围。继续加强双拥宣传教育,提高全社会对退役军人的认知度和尊崇度。开展走访慰问活动,加强与驻县部队的联系与沟通,为部队解决实际困难,营造更加浓厚的尊崇氛围。认真落实军地互办实事“双清单”制度,妥善解决好现役军人的“后路、后院、后代”问题。
5.扎实做好信访维稳工作。强化部门联动,及时疏导诉求人员的情绪,做好思想转化工作,确保不发生退役军人规模性聚集上访、不发生个人极端事件、不发生重大负面舆情炒作。对于生活确实困难的人员,及时安排给予帮助和关爱,确保其思想稳定。
6.做好褒扬纪念工作。做好县烈士陵园和五个乡镇烈士纪念设施的日常管理维护工作,加强烈士陵园安保巡查工作;组织做好“清明节”祭扫和“9·30”烈士纪念日公祭活动。
7.做好意识形态工作。切实抓好意识形态阵地建设,教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。做好“最美退役军人”等典型宣传工作,努力营造关心关爱、尊崇尊重的浓厚氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5669330.63元,其中:一般公共预算5669330.63元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比预算拨款收入增加423542.16元,主要原因分析出国参战民兵民工生活补助标准提高。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5669330.63元,其中:本年收入5669330.63元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5669330.63元,政府性基金预算财政拨款5669330.63元,国有资本经营收益财政拨款5669330.63元。
与上年对比预算拨款收入增加423542.16元,主要原因分析出国参战民兵民工生活补助标准提高。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5669330.63元。财政拨款安排支出 5669330.63元,其中:基本支出1735074.63元,与上年对比基本支出预算增加了111594.76元,主要原因分析2026年局职工工资增加;项目支出3934256元,与上年对比增加了331947.4元,主要原因分析2026年出国参战民兵民工生活补助标准提高。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下:
1.2080501款项2026年预算支出数为1200元,主要用于退休人员相关经费支出。
2.2080505款项2026年预算数为184158.08元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
3.2080801款项2026年预算数为29714元,主要用于发放三属人员抚恤金和丧葬费。
4.2080803款项2026年预算数为120元,主要用于发放在乡老复员生活补助。
5.2080805款项2025年预算数为448002元,主要用于发放2025年义务兵家属优待金。
6.2080808款项2026年预算数为50000元,主要用于2025年烈士陵园管理支出。
7.2080899款项2026年预算数为1337840元,主要用于优抚对象伤残军人护理费,城镇重点优抚对象和民兵民工生活补助,优抚对象价格临时补贴。
8.2080901款项2026年预算数为1568100元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补偿,政府安置退役士兵待分配期间生活补助、自谋职业退役士兵一次性经济补偿。
9.2080904款项2026年预算数为16680元,主要用于退役士兵技能培训。
10.2080905款项2026年预算数为180000元,主要用于军转干部基本医疗支出和春节及八一建军节慰问。
11.2082801款项2026年预算数为826020元,主要用于行政人员的工资福利支出、机关运行经费支出。
12.2082804款项2025年预算数为254000元,主要用于义务兵家属慰问及立功受奖人员慰问。
13.2082850款项2026年预算数为543946元,主要用于事业人员工资福利支出。
14.2089999款项2026年预算数为3667.62元,主要用于财政承担工伤、失业保险单位部分支出。
15.2101101款项2026年预算数为48282.23元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
16.2101102款项2026年预算支出数为40343.84元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
17.2101199款项2026年预算支出数为9468.86元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。
18.2210201款项2026年预算数为127788元,主要用于行政人员和事业人员的公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
2026年我单位无省对下专项支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元,较上年减少2000元,下降6.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河县退役军人事务局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
红河县退役军人事务局2026年公务接待费预算为28000元,较上年减少2000元,下降6.67%,国内公务接待批次为25次,共计接待190人次。2026年预算数比上年预算数下降的原因是我局厉行节约,逐年压缩“三公”经费。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河县退役军人事务局年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河县退役军人事务局2026年机关运行经费安排109478元,与上年对比增加了1610.76元,增加主要原因是2026年预算工会经费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
红河县退役军人事务局2026年委托业务费安排0元,与上年对比增加0元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,红河县退役军人事务局资产总额117350.04元,其中,流动资产851.89元,固定资产116498.15元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加18118.84元,其中固定资产增加18118.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件【红河县退役军人事务局.xlsx】
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