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  • 部门预算
  • 索引号
    hhxczj/2026-00064
  • 发布机构
    红河县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-06
  • 时效性
    有效

红河县归国华侨联合会2026年预算公开

红河县归国华侨联合会2026年预算公开目录


第一部分 红河县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

二、部门政府购买服务预算表

十三对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



红河县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举爱国主义和社会主义旗帜全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,增强政治性、先进性、群众性坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,拓展海外工作,拓展新侨工作凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,积极主动、独立自主地开展工作履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用,为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、基层工作部、海外交流部,所属单位0个

(三)重点工作概述

保障人员工资福利、津贴补贴、社会保障费、住房公积金及日常公用经费支出,围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能抓好以下工作:1.凝聚侨界共识,强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作。2.履行职能优势服务社会经济发展。紧扣1153”工作思路,聚焦侨联主责主业,积极搭建发展交流平台,争取更多侨商侨企到我投资兴业;以产业、教育、健康等帮扶为着力点,积极参与乡村振兴,主要持续做好侨界社会服务边疆行、香港侨界社团联会结对帮扶和上海市华侨事业发展基金会“桑梓助农”“一帮一助学”等项目;继续跟进做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的后续帮扶工作3.做好为侨服务,推进项目实施。继续拓展海内外联谊交往,做好国内归侨侨眷和海外侨胞的接待和信息收集。围绕侨界群众呼声和利益诉求,开展助侨工作;围绕涉侨法律法规宣传,加强法侨检侨合作,推进服务涉侨纠纷调解,做好涉侨信访案件处理。4.讲好侨乡故事,推进侨乡文化建设。做好马帮侨乡文化展馆的日常宣讲和展馆的维护保洁;挖掘红河侨乡底蕴,抓好《侨乡红河》编委会管理,做好《侨乡红河》2026年第1期稿源收集和出版工作;服务侨乡红河宣传指导下属侨乡艺术团、侨乡研究学会和侨乡乒乓球协会“侨胞之家”组织活动推进侨乡文化宣传,加强对中国华侨国际文化交流基地的宣传交流和管理5.加强侨界人大代表、政协委员的联系和服务,引导侨界群众参与各类协商活动和基层走访调研。围绕县域重点工作和社会发展问题,提出合理性意见建议,切实履行好侨联参政议政职能。6.加强党的全面领导持续推进自身建设。以党的政治建设为统领,加强侨联党组和党支部建设,主要是学习贯彻各级党委政府、纪监察和上级侨联等工作会议精神,抓好自身党建党风廉政建设目标主体责任,引导侨联干部坚定理信念,严守政治纪律和规矩,持续推进侨联政治生态良性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中离休 0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入847766.58元,其中:一般公共预算847766.58元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年部门财务总收入808297.40元对比,增加39469.18元。增加原因是人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等经费预算收入同比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入847766.58元,其中:本年收入847766.58元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款847766.58元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入808297.40元对比,增加39469.18增加原因是人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等经费预算收入同比上年增加。其中:

一般公共服务支出665437.50比上年增加29132.22元;卫生健康支出44235.36元比上年增加2339.88元;社会保障和就业支出83562.72元比上年增加4569.76元;住房保障支出54531.00元比上年增加3427.32元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出847766.58元。财政拨款安排支出 847766.58元,其中:

基本支出797466.58元,与上年757997.40元对比,增加基本支出39469.18元。增加原因:由于人员工资职级晋升和调资,人员经费和社会保障缴费等基本支出同比上年增加。

项目支出50300.00元,与上年对比,项目支出无增减。保持原因:县财政批复项目支出指标马帮侨乡历史文化展馆委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元、侨务管理及海外联谊经费20000.00元和基层党组织活动经费300.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

(一)基本支出

1.一般公共服务支出615137.50

统战事务-华侨事务(2013405款),其中:人员经费545517.00元、公用经费69620.50元,主要用于人员工资福利、奖金、津贴补贴和日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出83562.72,其中:

行政单位离退休(20805014200.00元:人员经费0元、公用经费4200.00元,主要用于单位退休人员公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)79362.72人员经费79362.72元、公用经费0元,主要用于缴纳单位职工养老保险。

3.卫生健康支出44235.36元,其中:

行政单位医疗(2101101款38193.31元人员经费38193.31元、公用经费0元,主要用于单位医疗补助缴费开支。

其它行政事业单位医疗支出(2101199款6042.05元人员经费6042.05元、公用经费0元,主要用于其它行政事业单位医疗缴费开支。

4.住房保障支出54531.00元,其中:

住房公积金(2210201款)54531.00元:人员经费54531.00元、公用经费0元,主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

(二)项目支出

一般公共服务支出-华侨事务(2013405款)支出50300.00元,其中:马帮侨乡历史文化展馆委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元、侨务管理及海外联谊经费20000.00元和基层党组织活动经费300.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算

(二)按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县归华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元,较上年无增变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河县归国华侨联合会2026年因公出国(境)费预算为10000.00元,减少0.00元,较上年无增变动,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

预算原因:计划年内1人陪党政领导到东南亚等国家开展一次交流考察活动

(二)公务接待费

红河县归国华侨联合会2026年公务接待费预算为15000.00元,减少0.00元,较上年无增变动,国内公务接待批次12(其中:侨胞回乡接待8批次),共计接待100人次。

预算持平原因:预计单位国内公务活动稳定,侨胞回国批次在10批次以下;其次是与上年同比物价上涨幅度不大、接待标准有所调高,但由于陪同人数限制等,总体公务接待费增幅不大。

(三)公务用车购置及运行维护费

红河县归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

没有公务用车购置及运行维护费原因:没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县侨联2026年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门财务收入:本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出:指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出,职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费,办公费、水电费、差旅费和公务接待费一般公用经费支出

4.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县归国华侨联合会2026年机关运行经费安排73820.50元,主要是统战事务-华侨事务(2013405款)69620.50元,其中:办公费7000.00元、水1500.00元电费2500.00元、邮电费5000.00、工会经费8050.50元、其他交通费用45540.00;社会保障和就业支出-行政单位离退休费(2080501款)4200.00元,主要是退休人员公用经费支出。

上年预算73249.28元对比,增加571.22。增加原因人员职级晋升和工资调整,增加工会经费预算。

)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,红河县归国华侨联合会资产总额871754.14元,其中,流动资产503847.34元,固定资产367906.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少220727.15元,其中流动资产增加3847.34固定资产减少224574.49元。处置房屋建筑物325.08平方米,账面原值1391153.73,账面净值198765.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月(20261月上报)资产月报数据。




附件【红河县归国华侨联合会.xlsx