- 部门预算
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索引号hhxczj/2026-00002
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发布机构红河县财政局
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文号
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发布日期2026-02-02
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时效性有效
红河县政务服务管理局2026年预算公开
红河县政务服务管理局2026年
预算公开目录
第一部分 红河县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河县政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河县政务服务管理局2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
红河县政务服务管理局为红河县人民政府工作部门,机构规格为正科级。主要职责为:
1.负责全县政务服务中心的建设和管理工作。
2.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。
3.负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。
4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
5.会同相关部门根据有关法律法规,拟订公共资源交易活动有关制度。
6.承担红河县“12345”政务热线管理工作。
7.承担红河县加强政府自身建设相关工作。
8.承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。
9.指导并督查各乡镇政务服务业务工作。
10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、政务服务股、监督检查股、信息技术股、行政审批股、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.党建工作。一是理论武装走深走实。把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重要政治任务,深入学习贯彻习近平总书记关于学习教育的重要指示和重要讲话精神,严格落实“第一议题”制度,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,引导全局党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是落实党建责任。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念,切实把党建责任扛在肩上,落实到行动中。三是加强人才培养和干部选拔任用工作。积极参与上级组织的行业系统业务培训。
2.党风廉政建设工作。一是主体责任层层压实。组织干部职工参加全州政务服务管理系统党风廉政建设工作会议,定期开展廉政党课,党组会议研究党风廉政建设工作及干部职工大会部署工作。二是强化廉政文化建设和宣传教育,开展反腐倡廉警示教育。三是落实党内谈话制度,加强监督和教育引导。四是深入推进作风革命、效能革命。及时完善干部职工考勤制度,严格落实公共资源交易领域“两禁止、二取消、一推行”改革措施,推进“高效办成一件事”,提升政务服务效能。
3.意识形态、网络安全工作。一是意识形态责任落实落细。二是意识形态阵地管理规范有序。加强对微信工作群管理,及时准确发布工作信息。三是舆情管控积极有效。按县委网信办安排加强网络舆情引导和管理,定期开展舆情风险隐患和意识形态阵地风险隐患排查,牢牢掌握意识形态工作领导权。四是网络安全屏障进一步筑牢。组织学习网络安全知识及事件案例,开展互联网、网络设备和个人办公电脑等重点部位网络安全检查,提升全员网络安全意识,筑牢网络安全屏障。
4.法治建设工作。一是落实法治建设责任。学习贯彻习近平法治思想,将法治政府建设工作列入单位工作计划。二是深入推进依法行政。贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》《优化营商环境条例》等法律条例,执行领导干部不干预司法活动、不插手具体案件处理等相关制度,依法办事,推动政务服务、公共资源交易等方面工作在法治轨道上前进。
5.统一战线、民族团结、国家安全工作。围绕国家、省、州、县相关决策部署,按照县委国安委、县委统战部、县民宗局的安排部署,抓好落实主体责任。
6.乡村振兴、创文、创卫等工作。推进乡村振兴工作,做好驻村队员轮换选派工作。统筹推进创文、创卫等工作,配合参与社工部倡议的相关志愿者服务工作;常态化开展卫生包保片区的卫生整治工作。
7.政务服务工作。一是推进政务服务“一网通办”。二是推进政务服务“高效办成一件事”。三是推进政务服务“跨省通办”“省内通办”。四是推动更多政务服务“一证即办”。五是推行政务服务“免证办”。六是在县政务服务大厅设置企业服务专区和“局长坐诊接诉室”。七是开展“五减一优”专项行动。
8.公共资源交易工作。一是交易流程标准化。完善交易流程,实现全流程100%电子化交易。二是交易制度标准化。健全运行管理制度,畅通监督投诉平台。三是执行政策精准化。严格落实保证金减免政策。四是强化服务保障。五是场内巡检规范化。六是隐性壁垒整治常态化。
9. 多元畅通诉求渠道。一是“12345”政务服务便民热线严格按照“签收-转派-办理-答复-督办-办结”全流程规范运行,明确县政务服务管理局与承办单位职责边界,确保群众诉求“事事有回应、件件有落实”。二是“12345”严格执行“1个工作日内签收”制度,优化精准派单机制,对权责明确的工单直派承办单位,疑难工单及时启动部门会商。三是“好差评”系统好评率100%,形成了有效的服务监督闭环。四是“办不成事”反映窗口零接件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2026年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,428,498.25元,其中:一般公共预算3,428,498.25元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年收入3,394,202.84元对比增加34,295.41元,主要原因是增加购买劳务派遣服务,人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,428,498.25元,其中:本年收入3,428,498.25元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,428,498.25元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年收入3,394,202.84元对比增加34,295.41元,主要原因是增加购买劳务派遣服务,人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,428,498.25元。财政拨款安排支出3,428,498.25元,其中:基本支出3,299,298.25元,与上年对比增加33,807.01元,主要原因是购买劳务派遣服务,人员经费增加;项目支出129,200元,与上年对比,减少32,100元,主要原因是历行节约,减少办公费等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,:2010301行政运行2026年预算支出数为1,316,231.64元,主要用于政务局行政人员工资奖金福利,日常工作开支等。2010350事业运行2026年预算支出数为1,406,086元,主要用于政务局事业人员工资奖金福利,日常工作开支等。2080501行政单位离退休600元,主要用于政务局退休人员退休费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出312,264元,主要用于基本养老保险缴费开支。2089999 其他社会保障和就业支出9,506.6元,主要用于事业人员失业保险支出。21011行政事业单位医疗2026年预算支出数为166,300.17元,主要用行政事业人员医疗补助缴费开支。2210201住房化积金2026年预算支出数为217,509.84元,主要用于住房财政拨款安排支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河县政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比,无增减变化。
(二)公务接待费
红河县政务服务管理局2026年公务接待费预算为28,000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为1次,共计接待4人次。
无增减变化的主要原因是历行节约,尽量开展线上业务学习,减少线下集中培训。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化,原因是认真贯彻落实中央八项规定,历行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
政务大厅运行经费
1.项目年度绩效目标:坚持“实体大厅”建设,加快实现“只进一扇门”,坚持“网上大厅”建设,加快实现“一网通办”。推进公共资源交易电子化平台运行,工程建设项目交易实行网上投标、网上评标,远程异地评标常态化。依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于90%。。
2.效益指标:提高服务质量,全面提升服务效能。
3.产出指标:政务中心办件量大于20000件。
4.满意度指标:群众满意度达95%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
3.机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河县政务服务管理局2026年机关运行经费安排149,467.64元,与上年对比减少8,563.38元,主要原因是人员减少,人员经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
红河县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元,与上年相比,无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,红河县政务服务管理局资产总额440,340.27元,其中,流动资产74,019.14元,固定资产366,321.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少177,200.39元,其中固定资产减少143,184元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件【红河县政务服务管理局.xlsx】
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