登录 | 注册
  • 部门决算
  • 索引号
    20240913-135303-600
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-11-21
  • 时效性
    有效

红河县人民医院2018年度部门决算

附件3

红河县人民医院2018年度部门决算

第一部分  红河县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  红河县人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院是红河县级医疗、计划生育、科教为一体的综合性二级甲等医院,全院占地面积16861M2,业务用房面积16426M2,办公用房面积2011M2,设病床300张,现有人员316人。其中:在职人员127人、临时工189人、遗嘱人员3人。其中:卫生专业技术人员240人;财会专业人员1人;电工专业人员1人;管理岗3人;计算机专业1人;工勤人员70人。其中:正高级2人、副高级16人、中级39人、初级183人。 

    我院经州卫生和计划生育局签发医疗机构执业许可证核定的内设机构有:手术室、外科、妇科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、理疗科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。 

(二)2018年度重点工作任务介绍

健康扶贫

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红河县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县人民医院2018年末实有人员编制131人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制131人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员127人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民医院2018年度收入合计7917万元。其中:财政拨款收入1239万元,占总收入的15.7%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入6678万元,占总收入的84.3%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年7579万元对比增长4.5%,主要原因事业收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县人民医院2018年度支出合计7810万元。其中:基本支出7528万元,占总支出的96.4%;项目支出282万元,占总支出的3.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计7537对比增长3.6%,主要原因医疗成本支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障红河县人民医院正常运转的日常支出7528万元。与上年支出合计7312万元对比增长3%,主要原因医疗成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的1.6

(二)项目支出情况

2018年度用于保障红河县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出282万元。与上年支出合计225万元对比增长25%。公立医院改革经费用于购置医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出1239万元,占本年支出合计的16%。与上年支出合计1340万元对比减少7.6%,主要原因预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业(类)支出0.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于支付退休人员安家费。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出1239万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。用于支付职工工资、养老保险金、职业年金、医疗风险金、住房公积金。

 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,红河县人民医院资产总额10779万元,其中,流动资产4009万元,固定资产6377万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产393万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加309万元,其中固定资产减少653万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10779 

4009 

6377 

3867 

70 

870 

1570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.9万元,其中:政府采购货物支出3.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,将既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入,其他收入的结转和结余。

4.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


附件【附件4红河县人民医院2018年度部门决算.xls