武警红河县中队2016年部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
武警红河县中队坚决贯彻执行党中央、国务院、中央军委的统一领导,坚决贯彻执行地方政府的分级指挥机制,严格落实关于军队建设的决策、命令、指示。
①负责红河县看守所外围武装警戒任务;
②执行反恐处突任务,维护社会稳定,保障人民群众安居乐业;
③参与抢险救灾、防卫作战,参加地方经济建设。
二、基本情况
隶属于红河彝族哈尼族自治州支队,成立中队党支部负责统筹事务。
3.人员情况。
第二部分 2016年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武警红河县中队收入44.1万元,其中,财政拨款收入44.1万元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
武警红河县中队2016年总支出44.1万元,其中,基本支出44.1万元,占总支出的100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年总支出44.1万元,其中,基本支出44.1万元,占总支出的100%,比去年的支出35万元,增长9.1万元,增长26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 公共安全(类)支出44.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于办公费、执勤设施维修维护费、训练费等日常公用支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年无三公经费支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
武警红河县中队2016年机关运行经费39万元,主要用于办公费、执勤设施维修维护费、训练费等日常公用支出。
(二)其他重要事项情况说明
本年无政府采购支出。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括政工费、内卫执勤费、工杂强。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
注:部分内容涉密不公开
一、一般公共财政预算拨款:由财政局拨入的资金。
二、上年结转:上一年度未完成,按规定转当年使用的经费。
三、结转下年:当年未完成,按规定结转于一下年度使用的经费。
三、教育支出:开展幼教活的日常支出
五、社会保障支出:离退休费和离退休生活补贴。
六、住房保障支出:住房保障支出是住房公积金,按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。
七、基本支出:本单正常开展工作所需的经费。
八、“三公”经费:单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。