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    20240913-140826-983
  • 发布机构
    红河县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-09-11
  • 时效性
    有效

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度部门决算

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县大羊街乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县大羊街乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院为一所承担着全乡基本公共卫生服务、卫生监督协管,开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务,实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、积极推进医改工作,严格执行国家基本药物制度及执行零差率销售,控制医药费用增长。

2、积极建立和完善新型农村合作医疗制度,努力改善群众就医环境,认真贯彻落实新型农村合作医疗制度,使我镇新型合作医疗工作顺利开展。

3、基本公共卫生服务方面:以居民健康为核心,为居民建立健康档案,并对高血压、糖尿病人、重症精神病患者实行规范管理,开展65岁以上老人及06岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。

4、全力助推精准扶贫,形成扶贫帮困的合力,加大卫生扶贫力度,是加快落后地区脱贫致富步伐、为全面实现小康社会的重要举措,也是贯彻三个代表重要思想的具体体现。我院高度重视定点结对扶贫工作,把它摆上重要议事日程,作为服务于我旗经济建设的重要途径抓紧抓好,加大定点结对帮扶工作力度,全面扎实的做好定点帮扶规划任务的落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红河县大羊街乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县大羊街乡卫生院部门2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员24人,主要是公共卫生临聘人员。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度收入合计8,015,807.42元。其中:财政拨款收入3,765,709.59元,占总收入的46.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4,250,097.83元,占总收入的53.02%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与2018年对比,2018年收入合计6,419,749.90元,其中财政拨款收入3,100,003.28元,事业收入3,319,746.62元,分别增长665,706.31元和930,351.21元,增幅分别为21.47%和28.02%。主要原因是2019年度财政拨款收入增加,医疗服务能力提高,事业收入都有所增加

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度支出合计7,178,255.80元。其中:基本支出6,200,447.63元,占总支出的86.38%;项目支出977,808.17元,占总支出的13.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年支出合计6,298,596.47元,其中,基本支出5,455,324.67元,项目支出843,271.80元。与上年相比,2019年基本支出增加了745,122.96元,增幅13.66%;项目支出增加134,536.37元,增幅15.95%。主要原因是医疗服务能力较去年有所提升,公共卫生服务提升,相关支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障红河县大羊街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,200,447.63元。与2018年的5,455,324.67元相比,基本支出增加了745,122.96元,主要原因是医疗服务能力提升,支出增加,同时本年有住房保障支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.63%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障红河县大羊街乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出977,808.17元。与2018年843,271.80元相比,项目支出增加了134,536.37元。主要用于公共卫生服务。因本年公共卫生服务提升,项目支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,234,076.19,占本年支出合计的45.05%。与2018年3,201,743.05元对比,增加32,333.14元,增幅1.01%。主要原因是基本公共卫生相关服务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出208,907.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。其中,养老保险176,415.28元,办公费800.00元,抚恤金28,392.00元,生活补助3,300.00元。

  9.卫生健康(类)支出2,972,899.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。其中,基本工资498,685.00元,津贴补贴450,335.00元,奖金39,849.00元,绩效工资369,080.00元,养老保险12,000.00元,医疗保险99,949.59元,住房公积金72,544.00元,办公费82,227.24元,印刷费28,693.00元,水费3,715.56元,电费8,113.23元,邮电费23,599.46元,差率费12,170.00元,维护费51,280.15元,会议费1,907.00元,培训费20,895.50元,专用材料费49,466.60元,劳务费920,964.20元,交通费12,212.39元,生活补助215,212.99元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出52,269.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。其中,住房公积金52,269.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

红河县大羊街乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,红河县大羊街乡卫生院部门资产总额4,171,706.09元,其中,流动资产3,650,453.13元,固定资产521,252.96元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少692,121.71元,其中;流动资产增加447,051.65元,固定资产减少1,139,173.36,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4,171,706.09

3,650,453.13

472,371.32

341,747

130,624.32

0

0

0

0

0

48,881.64

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4,255.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出4,255.00;授予中小企业合同金额4,255.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。



附件【红河县大羊街乡卫生院表.xls