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索引号20240913-140905-846
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发布机构红河县人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-09-08
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时效性有效
红河县地方公路管理段部门2019年度部门决算
监督索引号53252900534901000
红河县地方公路管理段部门2019年度部门决算
目录
第一部分 红河县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河县地方公路管理段概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案:红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。(其中:省道1条76.180公里;县道14条454.056公里;乡道47条588.771公里;村道20条75.064公里)
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍:单位于2007年农村公路养护体制改革后,纳入县级财政预算。经过近几年的努力现已配备了装载机3台、挖机1台、压路机1台、小翻斗车1辆,路政巡查车1辆,具有三类乙级公路养护资质。今年我县境内的道路发现塌方、边沟不畅都已及时清理,保证公路畅通,不影响老百姓的出行,切实做好养护工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:红河县地方公路管理段
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县地方公路管理段部门2019年度收入合计17,925,010.50元。其中:财政拨款收入17,925,010.50元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。对比上年2455914.92元,增加15469095.58元,本年增加的原因:本年新增生命安全防护项目。
二、支出决算情况说明
红河县地方公路管理段部门2019年度支出合计9,562,110.50元。其中:基本支出2,336,510.50元,占总支出的24.44%;项目支出7,225,600.00元,占总支出的75.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障红河县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,510.50元。上年2490814.92元,与上年对比减少154304.42元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.10%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障红河县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,225,600.00元。上年项目支出0元,比上年增加100%,原因:本年新增农村公路生命安全防护项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,562,110.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,上年度一般公共预算财政拨款支出2455914.92元,占上年支出合计的100.00%。半年支出比上年增加7106195.58元,增加原因:本年新增安防工程。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出475,041.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于单位职工的养老保险缴纳。
9.卫生健康(类)支出119,949.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于单位职工的医疗保险缴纳
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出8,905,009.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于交通运输支出:公路养护、公路安防建设、工资支出等
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出62,110.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位职工的公积金缴纳
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少三公经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少875.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少875.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:减少三公经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元,红河县地方公路管理段为股所事业单位,非机关,故无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,红河县地方公路管理段部门资产总额19,192,075.25元,其中,流动资产11,356,226.47元,固定资产1,210,248.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11,679,294.30元,其中;流动资产减少17,429,453.08元,固定资产减少875,441.22元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
19,192,075.25 |
11,356,226.47 |
1,210,248.78 |
0 |
558400 |
0 |
651848.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
监督索引号53252900534901111
附件【红河县地方公路管理段表20200904111955285.xls】