红河县架车乡中心完小部门2019年度部门决算
目录
第一部分 红河县架车乡中心完小概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河县架车乡中心完小概况
一、主要职能
(一)主要职能
从事小学阶段文化知识的教育、管理与服务等职能,开展义务教育,服务社会,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。
(二)2019年度重点工作任务介绍
积极办好本乡的学前教育、小学教育,促进义务教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本乡学校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河县架车乡中心完小部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:红河县架车乡中心完小。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河县架车乡中心完小部门2019年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员120人(含参公管理事业人员0人),其他人员15人,主要是特岗教师。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县架车乡中心完小部门2019年度收入合计22,683,471.86元。其中:财政拨款收入21,480,167.86元,占总收入的94.70%;上级补助收入21,480,167.86元,占总收入的94.70%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,203,304.00元,占总收入的5.30%。与上年对比财政拨款收入增加:228,837.64元,主要原因是教师的工资、保险有所增加。
二、支出决算情况说明
红河县架车乡中心完小部门2019年度支出合计20,767,224.61元。其中:基本支出20,767,224.61元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了2,745,484.90元,主要原因本年学校设施修缮、办公费开支减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障红河县架车乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,767,224.61元。与上年对比支出减少了2,745,484.90元,主要原因本年学校设施修缮、办公费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.16%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障红河县架车乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县架车乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,577,938.45元,占本年支出合计的94.27%。与上年对比减少3,934,771.06元,主要原因学校设施修缮、办公费开支减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出18,021,977.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。其中(1)、2050201学前教育:58,736.57元,用于学前教育。(2)、2050202小学教育17,963,240.98元,主要用于小学教育学生各项支出、教职工工资福利发放、学生生活补助、营养餐等。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,439,934.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。其中(1)、2080502事业单位离退休:2,400.00元,是退休教师公用经费,用于退休教师慰问;(2)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费:1,334,258.40元,用于养老保险缴费;(3)、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:10,3276.40元,用于职业年金教育费。
9.卫生健康(类)支出846,582.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于医疗保险缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出458,730.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河县架车乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是:没有因公出国(境),没有公务用车购置及运行费,没有发生公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2018年没有变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县架车乡中心完小部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比没有变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,红河县架车乡中心完小部门资产总额18,685,877.08元,其中,流动资产3,579,965.71元,固定资产15,105,911.37元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加-1,384,126.89元,其中;流动资产增加1,883,908.96元,固定资产增加-3,246,535.85元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加-21,500.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |
| | 单位:元 | |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 18672463.23 | 3566551.86 | 17593996.22 | 15282847.22 | 0 | 0 | 2311149 | 0 | 0 | 21500 | 0 | |
| | | |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额115,190.00元,其中:政府采购货物支出115,190.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额115,190.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
“三公”经费,指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
留守儿童,指父母双方或一方外出到外地打工,而自己留在农村生活的孩子。
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。