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索引号hhxzfbgs/2025-00130
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发布机构红河县政府办公室
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文号
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发布日期2025-09-01
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时效性有效
红河县融媒体中心2024年度部门决算
监督索引号53252900677401000
红河县融媒体中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
参照政府批准的“三定”方案,红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息,促进社会经济文化发展;图文视频信息采编发布;网络舆论引导;网络运行维护;广告服务;政务服务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
红河县融媒体中心为一级预算单位,我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入红河县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即红河县融媒体中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(1)深化党建引领,推动新闻宣传工作提质增效
中心党支部始终将政治建设作为党建工作的核心,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的中心内容,积极探索党建与媒体业务“双融双促”的新路径,做好全年党建工作计划安排,抓好“智慧党建”工作,用好“云岭先锋”APP、“智慧党建”系列平台,运用党建盒子开展线上党员教育培训工作。严格落实“三会一课”、双重组织生活、党员领导干部带头讲党课等制度,2024年,县融媒体中心党支部共召开专题研究党支部建设工作会议4次、组织生活会1次,民主生活会1次,支部书记与支委班子成员谈心谈话4次,召开主题党日活动12次,支部委员会13次,领导干部讲党课5次、党员大会7次。中心党员李轲同志被红河县委县直机关工委推荐为优秀共产党员。
(2)推进全面从严治党,巩固发展风清气正的政治生态
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按党中央统一部署,有序开展党纪学习教育,2024年召开研究党风廉政建设部署会议4次,上廉政党课2次,开办为期1天的党纪学习教育读书班,组织学习观看警示教育4次,年内组织干部职工学习观看警示教育片3次,参观反腐倡廉警示教育基地1次,切实强化中心党员干部理论武装,让全体党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。结合中心工作实际,细化规范考勤管理,组织各部室开展廉政风险隐患排查,针对发现的问题制定整改措施、跟踪整改落实情况。中心利用传播优势,发挥宣传主阵地作用,通过电视、广播、新媒体等多种渠道,广泛宣传党纪学习教育的重要性和成果,营造浓厚的党纪学习氛围。在“梦想红河”微信公众号、彩云红河谷APP等平台开设了《“清廉云南”建设红河县实践》《党纪学习教育》《清风小剧场》《清廉为民》等专栏,总结提炼红河县各乡镇、部门实践活动中的经验做法,加强党纪学习教育、廉洁文化、反腐败、作风革命效能革命的宣传力度,2024年县级平台发布相关作品500余条,其中被省、州媒体采用51条,为“清廉云南”建设红河县实践行动凝聚强大的正能量。
(3)围绕中心服务大局,加强媒体融合中的意识形态管理
中心始终围绕主业主责,坚持把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核,成立以主要领导为组长的意识形态工作领导小组,全面履行主体责任。定期召开意识形态专题会议,传达学习省、州、县关于意识形态的决策部署和工作要求,持续提升党员干部做好意识形态工作的责任意识、担当意识,确保在内容创作、传播等各个环节都始终坚守正确的政治方向。持续落实好意识形态工作责任制,建立健全新媒体平台管理制度,严格执行“三审三校”制度,进一步加强执行媒体信息发布、审核工作的规范化,确保媒体信息发布准确、及时、安全、有效。坚持严格落实网络信息机制,严格执行中心网络和视听领域审查工作体制机制,加强平台管理,不断宣传国家、省、州、县政策精神,积极引导社会正能量,充分发挥媒体宣传动员、舆论监督和跟踪问效作用,及时解决群众关心和关注的热点、难点问题,依托全媒体矩阵扩大宣传覆盖面,守牢网络意识形态主阵地,更好地实现引导群众和服务群众。2024年,中心召开班子会议安排部署意识形态工作4次,向县委宣传部汇报意识形态领域风险研判报告4次,开展理论学习中心组集中学习8次;召开风险研判会4次,每个月提交1次舆情分析研判,舆情问题线索上报80余条;开展巡查110余次,排查20余次,开展安全播出检修和演练10余次,2024年全县未发生重大网络负面舆情。
(4)创新宣传报道,推动业务融合与创新发展
红河县融媒体中心积极践行党的喉舌职责使命,通过聚焦中心大局、聚力平台创新、聚势融合改革,精心打造一批“正能量、 高品质、视频化”的新闻产品,涌现出了大批原创精品力作,为讲好红河故事,树好红河形象贡献融媒力量。
一是优化策划,做好重大主题宣传。围绕上级宣传部门、县委、县政府的重大决策部署和重点工作安排,建立“一月一策划、一周一调度”的长效新闻宣传策划机制,明确宣传重点、宣传形式和宣传节点,确保新闻宣传与中心工作同频共振,持续加大对产业发展、乡村振兴、民族团结、普法强基、生态治理等重点工作的宣传策划。2024年来,中心共召开新闻策划会45次,新开设《党旗在基层一线高高飘扬》《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《锚定现代化 改革再深化》等125个专题专栏。
二是强化内容创作,提升新闻报道质量。聚焦本土特色元素,深入挖掘红河女足、马帮古城、民族文化、自然风光等丰富的民族文化资源和生态文明资源,围绕重要节庆活动开展策划,通过新闻报道、专题节目等形式,持续打响国家级非物质文化遗产“哈尼多声部”“乐作舞”品牌优势。围绕红河县“开秧门”暨“仰阿娜”文化旅游节、哈尼梯田农民丰收节、“村长有请”“徒步穿越万亩梯田”等活动,联动人民网、新华网、云南网及网络“大V”开展网上宣传,制作推出一批引领舆论、凝聚人心、形式新颖、群众喜爱、刷屏热传的直播、短视频和图文报道,其中:年内播放量达“十万+”的达106条(次),“百万+”的达12条(次),生产“千万+”爆款产品3件,“千万+”实现了零的突破,网络活动“红河县撒玛坝万亩梯田”网络总阅读量超两千万。全平台发布相关稿件3.7万余条次,其中原创稿件6500余条;精心谋划、精细打磨制作电视栏目专题片,完成《红河县新闻》184期,《本周》50期,共计920条电视新闻。制播专题片和短视频30部,MV《日月光华》和2025版《梦想红河》。2024年以来,应急广播体系建设稳步推进,共开设《理论之声》《政策解读》《科普小知识》《法治伴你行》《服务小贴士》《红河故事》《哈尼法官说》七个栏目,累计播出720次共12960分钟。
三是弘扬主旋律,精品创作生产成效明显。专题片《绿色生态靓红河》荣获红河州“庆祖国华诞·展红河风采”优秀视听作品奖,《韵律之间 匠心传承——张正国的乐作舞之旅》被评为红河州2023年下半年广播电视和网络视听优秀节目作品;《绿水青山就是金山银山》《守护夕阳的微笑 让爱不再孤独》被评为2024年第三季度优秀网络视听作品;《红河县:哈尼梯田里的“欧斗斗”暗藏“清廉密码”》《红河县:龙玛村“撒啊啦”》《山间铃响马帮来 孩童城下话侨乡》《红河县:下好税务便民“新棋局”》获2024年第四季度优秀网络视听作品;宣传片《哈尼族地鼓舞》获红河州2024年下半年广播电视优秀节目作品;《韵律之间 匠心传承——张正国的乐作舞之旅》《云南红河县:共绣民族团结之花-泰响和谐幸福曲》在“2024 年吃喝玩乐在云南——原创网络短视频征集大赛”中分别获优质打卡奖、嗨吃嗨玩奖。
四是强化沟通协调,推动与上级媒体平台互联互通。加强与上级媒体的沟通协调机制建设,中心主任亲自带队,多次跑省、跑州,加强对接,交流交心,进一步畅通供稿发稿渠道。通过邀请新华社、州委讲师团老师到中心讲课,开展面对面指导,加强学习培训提高从业人员业务能力水平,努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军,推动中心各项工作高质量发展。对接中央、省、州级主流媒体记者,联合开展“开秧门”暨“仰阿娜”文化旅游节活动宣传报道,发布相关信息3470余条,全网阅读量突破4000万,相关话题登上抖音平台热搜“同城榜”榜首,总讨论量突破1000万;扎实有序推动“三下乡”集中示范活动宣传,省、州、县级媒体推出相关报道40余条(篇),云南电视台七彩云端同步开展1场直播,观看量达29.15万人次。四是加强策划,针对省台组织计划,州台工作要点,深度结合我县实际,及时总结梳理各单位各部门工作特色亮点,积极向上级媒体推荐报送优质稿件,全面提高稿件、视频选用率,扩大主流价值影响力,上级媒体采用稿件数、“学习强国”平台签发量大幅增加。截至目前,中央、省、州级媒体刊发新闻稿及短视频1518条,其中中央主要媒体刊发相关稿件198条,省级主要媒体刊发相关稿件790条,州级主要媒体刊发相关稿件530条。将供稿“学习强国”学习平台的精品视频拍摄工作作为红河县融媒体中心的重点工作内容之一,整合融媒体中心和红融文化传媒有限公司人才和技术力量,成立新媒体精品创作小组,强化责任落实做好“学习强国”平台的供稿工作。2023年12月—2024年11月,向“学习强国”供稿系统累计供稿369条,共签发通过263条,其中总台56条、省台137条、州台263条,被采用签发率达71.27%,2024年度在全州13个县市中排名第二。
五是强化国际传播,对外宣传有声有色。印发《红河县2024年对外宣传工作要点》,按照上级要求,运营管理好2个海外官方账号,持续深入做好“机遇中国”等重大主题对外宣传,积极做好红河县与老挝万象市塞塔尼县成功签署协议相关报道,持续扩大“有一种叫云南的生活”IP海外影响力,全年累计发布信息1437条,为营造于我有利的外部舆论环境贡献红河力量。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县融媒体中心2024年度收入合计3891211.12元。其中:财政拨款收入3431211.12元,占总收入的88.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入460000.00元,占总收入的11.82%。
与上年相比,收入合计减少210891.93元,下降5.14%。其中:财政拨款收入减少265891.93元,下降7.19%;主要原因是2024年减少了公用经费以及项目经费支出。上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入增加55000.00元,增长13.58%。主要原因是2024年县乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传经费比2023年增加了100000.00元。
二、支出决算情况说明
红河县融媒体中心2024年度支出合计3893443.11元。其中:基本支出2888665.11元,占总支出的74.19%;项目支出1004778.00元,占总支出的25.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少209277.34元,下降5.10%。其中:基本支出减少37741.61元,下降1.29%;项目支出减少171535.73元,下降14.58%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是2024年减少了公用经费以及项目经费支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障红河县融媒体中心本单位正常运转的日常支出2888665.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2826149.86元,占基本支出的97.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62515.25元,占基本支出的2.16%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障红河县融媒体中心本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1004778.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
沪滇协作巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果项目经费400000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果相关专题篇业务委托费300000.00及设备购置100000.00。
兵工集体巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果项目经费300000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果相关专题篇业务委托方300000.00。
APP核心平台运维费项目工作经费100000.00元主要用于APP平台运维费支出。
采购电脑项目资金34450元,主要用于采购本单位办公电脑支出。
党员教育培训和建党节活动补助经费10000.00元,主要用于党员教育培训和建党节活动支出。
宣传工作经费160328元,主要用于支付差旅费、办公费等日常支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3431211.12元,占本年支出合计的88.13%。与上年相比减少265891.93元,下降7.19%,完成年初预算的121.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2722692.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%,完成年初预算的125.40%,主要用于2013150事业运行2722692.26元;造成预决算差异的主要原因是非财政拨款收入未能准确核算预算数字。
2.外交(类)支出0.00元,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出333432.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%,完成年初预算的111.85%,主要用于:2080502事业单位离退休1800.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295911.36元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出22775.52元,2089999其他社会保障和就业支出12945.99元。造成预决算差异的主要原因是人员工资基数调整。
9.卫生健康(类)支出159356.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。完成年初预算的101.60%,主要用于2101102事业单位医疗147946.44元,2101199其他行政事业单位医疗支出11410.55元。造成预决算差异的主要原因人员工资基数调整。
10.交通运输(类)支出4850元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。完成年初预算的48.50%,主要用于2149999其他交通运输支出4820元,造成预决算差异的主要原因是我单位公务车车况不好,导致公务用车次数减少。
11.住房保障(类)支出210879.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。完成年初预算的105.92%,主要用于2210201住房公积金210879.00元。造成预决算差异的主要原因人员工资基数调整。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元,决算为7558.56元,完成年初预算的67.49%;支出决算较上年减少2441.44元,下降24.41%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为7358.56元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.35%,完成年初预算的73.59%;公务接待费支出年初预算为1200.00元,决算为200.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.65%,完成年初预算的16.67%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2641.44元,下降26.41%;公务接待费支出决算较上年增加200.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算200.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元,决算为7558.56元,完成年初预算的67.49%,支出决算较上年减少2441.44元,下降24.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为7358.56元,完成年初预算的73.59%;公务接待费支出年初预算为1200.00元,决算为200.00元,完成年初预算的16.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:预算编制时仅考虑“三公”经费每年递减原则,未准确核算预算额度,在实际工作中未纳入预算产生的相关费用无法报销,故编制预算时预算数大于决算数,且编制的“三公”经费虽然有预算批复,但财政不根据“三公”经费的预算编制实际拨付经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00X元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2641.44元,下降26.41%;公务接待费支出决算增加200.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算200.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出);国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出 )。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2024年公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于传播新闻信息,促进社会经济文化发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州融媒体中心记者对县委书记进行专访发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以我单
位无机关运行经费。
四、国有资产占用情况
截至2024年末,红河县融媒体中心资产总额404585.39元,其中,流动资产51235.19元,固定资产353350.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加115597.49元,其中固定资产增加116230.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额34450.00元,其中:政府采购货物支出34450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是红河县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(二)《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是红河县融媒体中心2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出,为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
3.项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出
监督索引号53252900677401111
附件【红河县融媒体中心20250829102744820.xlsx】