登录 | 注册
  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2025-00145
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-02
  • 时效性
    有效

红河县搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53252900532501000

红河县搬迁安置办公室2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释



第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1)负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规;

2)负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作,落实兑现移民后期扶持政策;

3)负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作,承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作,负责组织移民安置工程的初验工作;

4)参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划;

5)负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作;

6)负责移民项目资金监管工作;

7)承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作;

8)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

红河县搬迁安置办公室共设置4个内设机构,分别是:综合股、后期扶持股、规划安置股、维护稳定股,所属单位为0

(二)决算单位构成情况

纳入红河县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:红河县搬迁安置办公室。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1)多方协调,积极开展大中型水库移民安置工作。

按照移民安置管理条例的规定,我办加强多方协调,与水务、国土等部门做好我县正在开展建设的勐甸水库移民安置工作,做好涉及征地移民的补偿安置,切实保障移民的合法权益,顺利推进勐甸水库建设。

2)强化措施,全面落实移民后期扶持政策。

1.编制完成红河县移民后期扶持“十四五”规划。移民“十四五”规划主要从美丽家园•移民新村建设和产业转型升级发展等方面编制,共编制21个项目。

2.稳步推进移民后期扶持项目建设。一是扎实开展红河县宝华镇嘎他村委会基础设施建设项目,项目已基本完工,目前正在准备做竣工资料二是启动实施俄垤村委会打依村基础设施建设项目三是重启2018年齐心村文化活动室建设项目,建设内容为活动室、公厕、移民健身活动场地等。四是开展红河县第四批移民避险解困和宝华镇俄垤村委会老们村美丽家园建设两个项目的竣工决算审计工作。两个项目的竣工决算审计工作预计在年底可完成,将为下一步项目验收提供依据。

3.认真做好移民扶持人口动态管理,完成原有移民后期扶持人口年度核检工作。为加强移民扶持人口动态管理,我县严格落实后期扶持人口按照原迁人口核定,每半年核减一次的要求,依靠“一网三平台”做好大中型水库移民人口动态管理工作,确保数据信息收集真实、准确,实现移民人口数字化动态管理。

4.严格按照规定发放移民后期扶持直补金。移民后期扶持直补资金是用于移民生产生活补助的资金,我办严格按照州搬迁安置办公室相关要求做好2023年移民人员核减工作,确保了2023年移民后期扶持直补金按时、准确的发放。

5.完成库区移民技能提升培训意愿摸排工作。为进一步加强大中型水库移民就业能力,提升移民群众职业技能水平,扎实做好库区移民培训需求前期摸底工作。

6.积极做好“一卡通”宣传登记工作。20239月按照省、州、县的相关工作要求,我办对本县享受后期扶持直补资金的移民进行了“一人一卡”登记工作,具体要求为已有当地社保卡的进行并告知其到银行激活,未办卡的要求尽快去办理并激活,特殊情况无法及时办卡的直补资金暂时按原渠道发放,待社保卡办理后进行“一人一卡”发放。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

红河县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和一般公共财政预算财政拨款项目支出,《一般公共财政预算拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县搬迁安置办公室2024年度收入合计11441823.46元。其中:财政拨款收入11439764.71元,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2058.75元,占总收入的0.02%

与上年相比,收入合计减少1748663.52元,下降13.26%。其中:财政拨款收入减少1750722.27元,下降13.27%;上下年度均无上级补助收入;上下年度均无事业收入;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;其他收入增加2058.75元,增长0.02%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年支付项目资金预算比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河县搬迁安置办公室2024年度支出合计11444854.69元。其中:基本支出1104321.15元,占总支出的9.65%;项目支出10340533.54元,占总支出的90.35%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1774445.38元,下降13.42%。其中:基本支出减少559811.72元,下降33.64%;项目支出减少1214633.66元,下降10.51%;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无对附属单位补助支出。支出合计减少的主要原因是人员经费支出及支付项目资金比上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1104321.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041876.05元,占基本支出的94.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62445.10元,占基本支出的5.65%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,2024年度政府性基金预算财政拨款支出10340533.54元,用于专项业务工作的经费支出1034.05元。其中:基本建设类项目支出10340533.54元。主要用于库区移民基础设施建设等支出。其中

红河县勐甸水库旧寨村美丽家园小康库区移民新村建设项目经费3188000.00元,主要用于开展红河县勐甸水库旧寨村美丽家园小康库区移民新村建设项目基础设施建设;

红河县宝华镇俄垤村委会农产品加工建设项目经费824721.00元,主要用于开展宝华镇俄垤村委会农产品加工建设项目建设;

红河县阿扎河乡库区产业路硬化项目经费1197600.00元,主要用于开展红河县阿扎河乡库区产业路硬化项目基础设施建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1099231.17占本年支出合计的9.60%。与上年相比减少4013134.59元,下降78.50%完成年初预算的69.18%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是2024年人员经费及项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出823860.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%完成年初预算的68.40%主要用于职工工资福利、公用经费支出等;造成预决算差异的主要原因是人员和项目变动减少、人员经费支出和项目经费支出的减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出133870.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%完成年初预算的76.55%主要用于职工养老保险及职业年金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动减少,职工养老保险及职业年金支出减少。

9.卫生健康(类)支出61710.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%完成年初预算的67.24%主要用于行政事业人员职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动减少,人员职工医疗保险支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0.00%,红河县搬迁安置办公室未涉及此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出79790.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%完成年初预算的67.66%。主要用于住房改革职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动减少,住房改革职工住房公积金支出减少;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元,决算为11381.03元,完成年初预算的17.51%;支出决算较上年增加7381.03元,增长184.53%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为11381.03元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的18.97%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加7381.03元,增长184.53%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元,支出决算为11381.03元,完成年初预算的17.51%,支出决算较上年增加7381.03元,增长184.53%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为11381.03元,完成年初预算的18.97%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位公务用车购置时间长,车辆严重老化、维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加7381.03,增长184.53%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车购置时间长,车辆严重老化、维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。红河县搬迁安置办公室未安排因公出国(境)情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门职工出差、向上级领导对接工作及上级领导调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2024年红河县搬迁安置办公室未安排国内、国(境)外公务接待情况。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

红河县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出主要原因是红河县搬迁安置办公室单位性质是事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河县搬迁安置办公室资产总额66945828.01元,其中,流动资产56610.12元,固定资产25606.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程66863611.43元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少932442.76元,其中固定资产减少13384.36元(净值)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表

(三)项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

红河县搬迁安置办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出和国有资本经营预算财政拨款收入,所以GK07GK09表为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



部分  名词解释

(一)财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53252900532501111




附件【红河县搬迁安置办公室20250901052628646.xlsx