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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2025-00155
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-02
  • 时效性
    有效

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252900436400201000

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要

红河县甲寅镇中心卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽,其职能紧密围绕“满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络”三大目标,具体可划分为四大核心板块,覆盖“预防-诊疗-康复-健康管理”全链条服务:

(一)提供基本医疗服务(解决“就近就医”刚需)。

聚焦“常见病、多发病、慢性病”,以“便捷、经济、安全”为原则,满足基层群众日常诊疗需求,避免“小病变大病、小病跑远路”。

(二)落实基本公共卫生服务,守护 “全民健康” 底线。

“预防为主”为核心,为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

(三)统筹基层卫生网络,带动“村医、社区站”服务。

作为乡镇(街道)层面的卫生枢纽,需串联辖区内村卫生室(社区卫生服务站),提升基层整体服务能力。

(四)配合政策落地与专项服务。

协助乡镇(街道)政府落实卫生健康政策,承担临时公益任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生管理科、预防保健科、卫生监督协管办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为红河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员25人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3离休0人,退休3年末遗属2人。

车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

提供基本医疗服务,承担医疗防疫、保健、乡村应急救护、转诊服务和康复服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作;认真执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动等。提供公共卫生服务。以居民健康为核心,为居民建立健康档案,并对高血压、糖尿病人、重性精神病患者实行规范管理,开展65岁以上老人及06岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。提供家庭医生签约服务。推行一季度集中签约,年内提供服务的模式开展签约和服务,推广集中签约模式;依照分类服务、按需服务原则,为65岁以上老年人、孕产妇、儿童、重点慢性病患者、残疾人等人群提供针对性随访管理服务,为18岁以上人群进行高血压、糖尿病风险评估,并对发现高危人群提供就医指导和转诊;形成基本+普通的药品使用联动机制,满足签约居民有针对性用药需求;利用家签平台加强双向转诊工作。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,没有使用政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度收入合计8549809.00。其中:财政拨款收入4531016.87,占总收入的53.00%;无上级补助收入;事业收入4018792.13元(含教育收费0.00元),占总收入的47.00%;无经营收入附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少1131353.69元,下降11.69%。其中:财政拨款收入减少734192.06元,下降13.94%主要原因财政执行收付实现制,支出多少财政拨款算多少收入,2024年因库款不足支出少所以收入少上级补助收入;事业收入减少397161.63元,下降8.99%,主要原因是实行县域医共体,上转患者增加,收入减少经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度支出合计8635724.60。其中:基本支出3681295.64,占总支出的42.63%;项目支出4954428.96,占总支出的57.37%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少674764.79元,下降7.25%。其中:基本支出减少4197884.02元,下降53.28%主要原因是2024年失业人员保险缴费基数变动,且单位内事业人员减少;项目支出增加3523119.23元,增长246.15%主要原因是基本药物补助、基本公共卫生补助、医疗服务能力提升补助未纳入2024年初预算上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河县甲寅镇中心卫生院机构正常运转的日常支出3681295.64其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3361643.09元,占基本支出的91.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319652.55元,占基本支出的8.68%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河县甲寅镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4954428.96其中:

乡镇卫生院医疗收入项目经费4104707.73元,主要用于开展卫生院日常工作、支付临聘人员工资等。

其他基层医疗卫生机构项目经费144113.75元,主要用于开展卫生院基本日常工作,水费、电费、网络费。

基本公共卫生服务项目经费703007.48元,主要用于开展对基本公共卫生服务督导、培训、下乡家签、用于辖区内 65 岁以上老年人健康体检、高血压糖尿病患者随访管理、儿童预防接种信息登记、健康教育宣传材料印制等。

重大公共卫生服务项目经费2600.00元,主要用于乡村医生疫情期间阳性病人密接补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县甲寅镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4531016.87元,占本年支出合计的52.47%。与上年相比减少734192.06元,下降13.94%完成年初预算的123.23%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

8.社会保障和就业(类)支出391109.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%完成年初预算的88.45%主要用于机关事业单位基本养老保险以及医疗保险缴费支出造成预决算差异的主要原因是2024年缴费基数变动以及单位事业人员减少

9.卫生健康(类)支出3893531.98占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%,完成年初预算的131.71%主要用于基本公卫、乡镇卫生院、重大公共卫生等重点工作;造成预决算差异的主要原因是基本药物补助、基本公共卫生补助、医疗服务能力提升补助未纳入2024年初预算

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

19.住房保障(类)支出246375.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的88.47%主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年缴费基数变动以及单位事业人员减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为7800.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7800.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为7800.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定缩减各项开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定缩减各项开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

红河县甲寅镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河县甲寅镇中心卫生院资产总额4053795.74元,其中,流动资产1984747.32元,固定资产2037048.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程32000.00元,无形资产71900.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加199636.35,其中固定资产增加740867.81。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额7600.00元,其中:政府采购货物支出7600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分;

项目支出:除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支;

三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用;

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等;

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是三定规定的主要内容之一。

监督索引号53252900436400201111




附件【红河县甲寅镇中心卫生院 20250901051821536.xlsx