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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2025-00210
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-04
  • 时效性
    有效

红河县车古乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252900256701000


红河县车古乡人民政府2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要

一是强基固本,筑牢党的战斗堡垒。紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和重点工作,全力提升党建引领基层治理效能,狠抓基层党组织标准化规范化建设,切实增强党组织政治功能和组织功能。依托驻村工作大讲堂、万名党员进党校、乡村振兴讲堂等平台载体,打造新时代好党员标准,锻造过硬干部队伍,坚持严的主基调不动摇,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息正风肃纪,持续纠治重点领域、重点行业及群众身边腐败和不正之风。按照“党务与村务互融互通、党建与发展同向同行”的工作思路,鼓励各村依照村(组)实际、发展特点,总结提炼党建工作方法、激发干事活力,从而实现“一个支部一个品牌、一个组织一个亮点”。

二是乘势而上,衔接乡村振兴新格局。坚持把解决好三农问题作为中心工作,以全面实施乡村振兴战略为总抓手,持续推进产业巩固提升计划。大力实施产业富乡战略,大面积扩种百香果等特色产业,完善百香果产业为主导的种植、加工、销售全链条服务机制,把车古打造成为百香果之乡;推动重点项目提质增效,加快完成果蔬交易市场二期建设内容和集市搬迁工作;积极探索产业融合发展模式,实现车古乡青贮饲料加工厂运营发展,建成车古乡特色农产品保鲜分拣中心投入生产;增强村集体经济造血功能,盘活用好农村闲置房屋等沉睡资产,多种方式对村集体闲置土地、林地、草地、荒地等资源进行开发利用,通过流转、产权交易、引资下乡等举措,多渠道增加农民财产性收入。

三是以人为本,实现民生福祉新突破。始终坚持以人民为中心的工作理念,按照政策落地、力度增强、体现普惠的目标,致力于提升百姓生活品质。加大教育投入,继续巩固教育强乡建设成果,争取各级资金改善学校办学条件,提高教育教学质量,争取年内实施完成哈垤小学扩建改造提升项目;抓实抓好义务教育阶段控辍保学工作,确保义务教育阶段学生辍学率在国家规定范围内。改善群众就医条件,切实加强医疗卫生服务体系建设,完善基层医疗设施,稳步提高城乡居民医疗保险参保率,全面落实大病医疗救助,确保困难群众病有所医、老有所养。健全社会救助体系和临时救助制度,强化城乡低保动态管理,保障低收入群众基本生活,加强一老一小服务保障,有序完善一老一小关爱服务保障机制。加强城乡居民社会保障体系,推动社会保障实现从制度全覆盖实际人群全覆盖,兜牢民生保障底线。加强安全防范工作,突出抓好危化品、建筑施工、道路交通、燃气等重点领域风险排查工作,坚决防范遏制重特大事故发生。

四是因地制宜,激活美丽乡村新风貌。充分挖掘我乡特有的自然资源和人文资源,打造绿美乡村。持续加强生态环境保护,加大对河流、森林等自然资源的保护力度,坚决打击破坏生态环境的行为,持续推进农村绿化美化工作,有序推进林长制”“河(湖)长制,加大对森林、水源地保护执法检查力度。加强与发改、财政、农业农村、住建、乡村振兴等部门有效衔接,继续实施红河县车古乡人居环境提升项目,推进无害化卫生户厕改造工作,科学建立生活污水、生活垃圾、面源污染、秸秆禁烧等联防联控机制,形成工作合力,进一步提高环境的质量和水平。

五是创新治理,开创乡村治理新局面。坚决扛牢党建引领乡村振兴的政治责任,最大限度凝聚党建引领基层治理工作合力,创新乡村治理模式,构建共建共治共享的乡村治理格局。不断加大对违法犯罪的打击力度,用好网格化社会治理平台、12345政务服务平台,进一步织密立体化现代社会治安防控网、多元化矛盾纠纷化解网,充分发挥村民自治作用,加强农村社会治安综合治理,村民法治宣传教育,提高村民的法治意识,依法解决乡村矛盾纠纷,维护乡村社会稳定。积极推进农村精神文明建设,弘扬社会主义核心价值观,完善村民议事制度,强化移风易俗,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,进一步深化平安车古、法治车古建设。

六是正风肃纪,巩固风清气正的政治生态。严格落实全面从严治党要求,切实加强党风廉政建设,加强对党员干部的廉洁教育,提高党员干部的廉洁自律意识,健全监督机制,加强对权力运行的制约和监督,防止腐败现象发生。严肃查处违纪违法行为,保持惩治腐败的高压态势,加强作风建设,坚决反对形式主义、官僚主义,树立党员干部的良好形象。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室经济发展办公室社会事务办公室、平安法治办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的:公务员22人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是思想建设入脑入心。严格落实“第一议题”制度,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过党委专题、集中学习、定向研讨、个人研学等方式,组织开展党的二十大精神宣讲活动10次,党的二十届三中全会精神宣讲活动7次;结合县委、县政府重点工作,策划开展理论学习中心组集中学习9次,专题党课2场,乡党委书记讲党课3次,开展主题党日活动200多场次,举办“万名党员进党校”培训班2期,全乡真学、深学、深悟的良好氛围得以持续维护,全乡党员干部政治思想建设力度奋力提升。二是社会经济发展势头良好。在外部环境继续收缩,产业链加速重构的背景下,始终保持较快增长势头,农村经济总收入287540000元,同比增长15.43%;人均可支配收入21347元,同比增长16.82%完成固定资产投资47500000元。三是产业发展不断壮大。坚持因地制宜构建产业体系,充分发挥“资源禀赋”优势,2024年巩固发展百香果2500余亩,利用中半山区地域优势,完成油菜种植2456亩,甘蔗种植2455亩,成功试种大豆玉米带状复合200亩,发展冬季农业冬荞4109亩,土地轮作率达90%;结合丰富的林下资源,发展林下产业小香菇、重楼、黄精等1200余亩;充分发挥哈尼梯田独特优势,实现一水两用、一田多收,完成稻渔鸭综合种养1795.79亩;实现养殖业高质量发展,集中养殖澳湖羊、波尔羊270只,其中新生小羊羔75只,农户散养黑山羊15000只,全乡产业发展趋势持续向好、向上。四是产业链条更加完善。紧紧围绕党组织领办公司这一关键抓手,转变发展方式、调整产业结构,积极探索“合作社+公司+农户”的产业链运营模式,依托6个村委会村集体经济组织,成立红河县云振古农业开发有限责任公司,申报车古乡百香果集散分拣中心项目落地,与浙江古茗奶茶、南宁日日鲜外贸公司、元江大有为食品公司等6家企业建立合作关系,成功解决群众种植百香果管理难和销路窄问题;依托“64”联农带农机制,进行利益二次分配,搭建连接农户、村集体、公司多方利益的桥梁,进一步提升生产效率和效益水平,推动百香果产业朝标准化、规模化发展。2024年销售百香果1800余吨,带动农户增收900余万元。五是巩固拓展脱贫攻坚成果明显。贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“四个不摘”要求,每月开展脱贫人口及三类监测对象动态监测,针对重点农村低收入群体和特殊对象,结合实际,精准施策,加大对其产业、就业帮扶,实施“雨露计划”奖补175人794000元,“小额信贷”投放190户8608000元,一次性外出务工交通补助1668人1465000元,组织劳动力技能培训15期1315人次,有效巩固脱贫成果,守住不发生规模性返贫底线。截至目前,全乡有脱贫户和三类监测对象1480户7910人(三类监测对象95户468人,已消除风险44户243人,未消除风险51户225人)。2024年脱贫户人均纯收入达17757元以上,有力接续乡村振兴“新局面”。六是书记领办重点项目如期推进。认真贯彻落实习近平总书记对“三农”工作的重要指示,坚持“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目”,紧扣“项目为王”的工作思路,以书记领办项目为基点,充分发挥一把手头雁效应,以“五个聚焦”为抓手,构建全局覆盖“指挥网”。年内,科学规划推进“期玛村乡村旅游开发建设项目”,实施完成利博小学教学设备提升改造、龙腾村产业道路硬化1.2公里、哈垤村产业道路新建3.34公里、车古片区灌溉沟渠1.8公里;乡果蔬交易中心二期项目进入收尾阶段,哈垤村农村生活污水治理项目正稳步推进。七是绿美乡村建设纵深推进。围绕党的二十大报告中提出的建设宜居宜业和美乡村的具体部署,打造哈垤村委会新发村、车古村委会小车古新村、里都村县级“绿美乡村”示范村。建立完善农村垃圾收运处理体系,完成哈垤村、小车古村垃圾清运服务费收缴。一年来,开展全乡村庄清洁行动48次,发动群众2800余人次,清理垃圾400余吨,生活垃圾收集处理覆盖率达100%。扎实推进农村厕所革命,建成无公害公厕1座,完成100户户厕提升改造。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,落实林长制工作要求,以更高标准、更严要求推进生态修复和造林工作,查处森林违法案件3起、野生动物禁食禁售1起,全力把生态优势转化为高质量发展优势。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,所以《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡单位2024年度收入合计29651572.48元。其中:财政拨款收入29651572.48元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计减少2762319.18元,下降8.52%。其中:财政拨款收入减少2762319.18元,下降8.52%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡2024年度支出合计29651572.48元。其中:基本支出10140350.51元,占总支出的34.20%;项目支出19511221.97元,占总支出的65.80%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少2762319.18元,下降8.52%。其中:基本支出增加869460.18元,增长9.38%;项目支出减少3631779.36元,下降15.69%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少,财政衔接项目较去年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10140350.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9260418.93元,占基本支出的91.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879931.58元,占基本支出的8.68%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19511221.97元。其中:基本建设类项目支出10976222.00元。

1.车古乡果蔬交易中心二期建设项目资金3656896元,项目已完工;2.2023年度上海对口帮扶车古乡利博村奖助学支教资金335000元,项目已完工;3.红河县车古乡车古村委会期玛村乡村旅游开发建设项目资金2961200元,项目已完工;4.红河县农村卫生公厕改造资金300000元,项目已完工;5.红河县车古乡扶持壮大村集体经济项目资金600000元,项目已完工;6.车古乡哈垤片区产业提质增效建设项目资金3951126元,项目已完工;7.车古乡食用菌建设项目资金500000元,项目已完工;8.红河县车古乡扶持发展中半山区特色农业项目资金268800元,项目已完工;9.2024中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金130000元,项目已完工;10.2024中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000元,项目已完工;11.车古乡车古片区产业配套设施建设项目经费1000000元,项目已完工;12.红河县车古乡哈垤村委会新发村乡村旅游开发建设项目经费1000000元,项目已完工;13.红河县农村人居环境提升(村庄清洁行动)项目资金600000元,项目已完工;14.红河县扶持发展中半山区特色农业项目资金1500000元,项目已完工;15.车古乡羊羔托养管理项目经费114300,项目已完工;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡2024年度一般公共预算财政拨款支出29231572.48占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少3042319.18元,下降9.43%完成年初预算的121.36%。主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少,财政衔接项目较去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5922273.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.26%完成年初预算的96.70%,主要用于人员工资的支出,办公费,维修维护费;造成预决算差异的主要原因是人员减少,人员工资的支出减少。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无预算安排;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无预算安排;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无预算安排;

5.教育(类)支出335000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%年初无预算安排;主要用于困难学生补贴;

6.文化旅游体育与传媒(类)支出205499.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%完成年初预算的60.54%;主要用于人员工资的支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,人员工资支出减少。

7.社会保障和就业(类)支出1603405.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%完成年初预算的125.30%,主要用于人员社会保障支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加,人员社会保障支出增加。

8.卫生健康(类)支出412831.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%完成年初预算的100.08%,主要用于人员医疗保障与计划生育类支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加,人员医疗保障与计划生育类支出增加。

9.节能环保(类)支出319311.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%年初无预算安排,主要用于节能环保支出;

10.农林水(类)支出19737521.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.52%完成年初预算的129.08%,主要用于人员经费支出、项目支出;造成预决算差异的主要原因是财政衔接项目资金,无需做年初预算安排。

11.自然资源海洋气象等(类)支出109473.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%完成年初预算的96.28%,主要用于人员经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,人员经费支出减少。

12.住房保障(类)支出499160.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%完成年初预算的94.85%,主要用于住房公积金支出、农村危房改造支出; 造成预决算差异的主要原因是人员减少,人员住房公积金支出减少。

13.灾害防治及应急管理(类)支出87096.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%年初无预算安排,主要用于灾害防治,应急支出;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,决算为18625.66元,完成年初预算的18.63%;支出决算较上年减少171374.34元,下降90.20%;

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元,决算为18625.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的18.63%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少171374.34元,下降90.20%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,支出决算为18625.66元,完成年初预算的18.63%;支出决算较上年减少171374.34元,下降90.20%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车的油费及维修维护费较去年有所控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为100000.00,决算为18625.66,完成年初预算的18.63%公务一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少171374.34,下降90.20%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公车的油费及维修维护费较去年有所控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。说明:GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表和GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公务用车保有量不一致,经核实公务用车保有量为4现已更改为4辆差异事项原因是因当时数据统计错误,导致公开表GK10和GK11公务用车保有量数据不一致

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

红河县车古乡2024年机关运行经费支出0.00比上年减少1008400.00,下降100.00%主要原因今年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河县车古乡资产总额 11,313,386.9元,其中,流动资产6,078,895.53元,固定资产 3,083,391.37元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程2,151,100元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加996186.9,其中固定资产增加109991.37。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0










三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(详见附表)

(二)部门整体支出绩效自评表(详见附表)

(三)项目支出绩效自评表(详见附表)

五、其他重要事项情况说明

红河县车古乡人民政府2024年部门决算报表一般公共预算财政拨款三公”经费情况表漏填“公务用车保有(辆)”,现根据实际修改GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的“公务用车保有量(辆)”为4辆。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分;

4.项目支出:除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支;

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用;

7.机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等;

8.编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

9.201(类)10(款)50(项):一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208(类)05(款)01(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.208(类)05(款)05(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210(类)11(款)01(项):卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221(类)02(款)01(项):住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名(Domain Name)是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识,它与该计算机的互联网协议(IP)地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码,但相对于IP 地址而言,更便于使用者理解和记忆。中文域名,顾名思义就是以中文表现的新一代域名,同英文域名一样,是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252900256701111




附件【红河县车古乡2025090106104008220250903112407414.xlsx