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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2025-00244
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-05
  • 时效性
    有效

红河县交通运输局2024年度部门决算

监督索引号53252900534801000

红河县交通运输局2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职能

红河县交通运输局主要职能有贯彻执行国家和省、州、县有关综合交通工程建设法律法规和相关政策,参与全县综合交通工程建设地方性法规、政府规章和规范性文件的起草;参与全县交通建设综合发展规划及专项规划编制;承担重点交通工程建设项目管理工作,参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收,配合开展项目的决算审计工作;负责县管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作;负责全县综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价等各项工作;承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究,为决策提供咨询意见;参与全县交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持;开展智慧交通发展前瞻性研究,承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议;承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作;组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究;承担交通运输行业职业资格服务工作;承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作,开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作;负责交通运输管理相关业务工作,承担公路、 铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、法规安全股(应急办公室)、综合规划股(交通战备办公室)、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

根据2024年7月1日《中共红河县委机构编制委员会关于调整红河县交通运输局有关机构编制事项的批复》(红县编〔2024〕21号),撤销整合红河县交通运输局所属事业单位红河县地方海事处、红河县地方公路测量队、红河县农村公路工程质量监督站、红河县通用机场和铁路建设办公室。组建红河县综合交通建设中心、红河县综合交通发展中心;将红河县地方公路管理段更名为红河县地方公路养护中心,撤销加挂的红河县公路路政管理大队牌子。调整后,红河县交通运输局设下属事业单位3个,分别是:

1.红河县地方公路养护中心;

2.红河县综合交通建设中心;

3.红河县综合交通发展中心。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是:

1.红河县交通运输局机关;

2.红河县综合交通建设中心

3.红河县综合交通发展中心

红河县地方公路养护中心财务独立,已单独纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的公务员9人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23离休0人,退休23年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。车辆用于:1辆用于局机关出差、下乡使用;1辆用于红河县地方公路养护中心下乡工作、养护使用;1辆用于红南、元红二级路、元蔓高速(红河县段)、元绿高速(红河县段)、峨石红高速(红河县段)等征地拆迁办公室。

三、重点工作概述

聚焦贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神、省委“3815战略目标、州委“337”和县委“1153”工作思路,红河县交通运输局不等不靠,提前谋划项目,有效拓展筹资渠道,千方百计引入社会投资人、力所能及推进交通运输建设工作。

1.农村公路项目建设稳步推进

1)乡镇通三级公路建设项目。红河县乡镇通三级公路项目实施总里程 334.262公里,已下达计划153.486公里,未下达计划180.776公里。2021年启动实施的乡镇通三级公路项目大架公路(大白能至桂东段)、甲乐公路(宝华至桂东段)、姚安勐甸公路(万年塘至大白能段)、曼洛公路共58.054公里,计划投资3.1亿元,已基本建设完成;2022年启动实施的乡镇通三级公路项目276.208公里(其中:已下达计划95.432公里),概算总投资14.5亿元,目前完成路基工程的51%。项目完成后,县城通往乡镇公路全部提升为三级公路,为推动农业农村发展、推进乡村全面振兴提供现代化道路交通路网。

2)进村道路硬化项目。红河县大羊街村、利博村、攀枝花村、底勐坝村、阿底坡村进村道路硬化项目13.12公里,计划投资1160.8万元。项目于2023年11月开工建设,目前完成路基工程13.12公里,完成水泥路面硬化10公里。截至目前,红河县840个自然村通硬化率达99.2%。

3)30户以上自然村通硬化路项目。2024年下达我县30户以上自然村通硬化路建设项目15个共40.767公里。投入资金4000.767万元,已建设完成。

2.农村公路管养成效显著

红河县农村公路列养总里程为:1489.173公里(其中:省道1条79.26公里;县道26条738.175公里;乡道35条288.463公里;村道101条383.275公里)。年初按照“县道县管、乡级协调配合、乡村道乡村管、县级监督指导”的分级管理原则,县地方公路管理段与农村公路各路段养护人员签订了管理养护承包合同,确保红河县农村公路日常养护工作顺利实施。

1)农村公路日常养护及小修保养工作。2024年完成全县列养农村公路巡查里程1489.173公里,清扫路面1489.173公里水沟路肩清理980公里,清除裸露垃圾880m3/48处,清理公路坍方108860m3 /486处,清理乱堆乱放21处,投入人工2022人次,投入机械台班352次/台,投入日常养护资金9800000.00元。

2)完善沿线设施。开展全县农村公路列养路线的附属设施排查修复工作,新增标志牌共92块,其中齐洛公路27块、大架公路43块、妥阿公路22块、坝牛公路32块,更新里程碑56块及养护责任牌4块,顺利完成了今年农村公路交通安全设施精细化提升工作。

3)开展路域环境整治工作。县交运局建立健全路巡制度,按照县道每月巡查不少于1次,乡道每月巡查不少于1次,村道每季度不少于1次要求。每月开展农村公路巡查和安全隐患排查工作,全面提高公路服务质量。2024年共拆除违法设置的标志、标牌、“假乱俗”乱象广告牌8块,清理路边白色垃圾污染、堆垃圾物48处880立方米,出动机械台班38台次,出动养护车辆32辆次,养护人员126人次,整治行动初见成效,路域环境得到进一步改善。

4)养护工程。2024年计划实施农村公路养护工程项目为:齐洛公路(甲寅至架车段)、乐浪及坝牛公路、新村公路(大羊街至大水塘段)、依期洛、阳宗至金水河公路等共计6个项目70.8公里,预计投资10200000.00元,主要实施路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程,计划于2024年12月底全部完成施工;2024年实施安全生命防护工程39.7公里,计划投资2750000.00元,预计2024年12月底完工。

5)绿美交通工作。2024年州级下达绿美农村公路建设指标60公里,我局计划实施绿美农村公路建设61公里,(其中:县道甲乐公路计划完成21公里,乡道新村公路计划完成24.5公里,腊娘垤公路计划完成14公里,村道洛红公路计划完成1公里,大梁子公路计划完成0.5公里),计划投入资金1950000.00元,目前已经完成26公里,投入养护资金1090000.00元,预计2024年12月底完成。

3.高速公路(红河县段)征地拆迁进展顺利

峨石红高速公路红河县境内共有3.353公里,涉及征地面积476.652亩。2022年8月启动征地拆迁工作,截至目前已完成征地面积433.77亩,完成率91%,完成房屋征收466.80平方米,完成率100%;已完成兑付征地补偿资金5447925.36元。元绿高速公路(红河县段)征地拆迁工作已进入收尾阶段。

4.道路运输持续稳步发展

截至目前,红河县有客运企业1户,客运站1户,普通货运企业3户,公交车企业1户,出租车企业5户(巡游出租企业2户,网络预约出租企业3户),备案维修企业51户(二类3户,三类46户,摩托车维护专项修理2户),驾培机构2户。圆满完成了春运、国庆期间的运输工作,2024年110月红河县汽车客运站客运量13.58万人次,较去年同期下降11.45%,客运周转量1627.53万人公里。影响红河县道路运输行业客运发展的主要因素是,随着社会经济水平的发展,私家车拥有量快速增长,乘坐客运车辆出行的乘客逐渐减少。

5.水上交通工作情况

红河县辖区内共有3个渡口(坝罕渡口、斐脚渡口,曼车渡口),现有自用船舶5只,持船员适任证书2人。全面落实水运安全四级目标责任,年初县政府与乡镇、乡政府与村委会、村委会与村民小组、村民小组与船主签订安全生产四级责任书共6份,签订率达100%。2024年以来开展渡口和“三无”船舶专项整治活动,出动车辆8辆次,工作人员24人次,开展宣传活动3次。

6.行业安全生产工作持续稳定向好

全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神,深入学习习近平总书记关于安全生产的指示批示精神,根据省州交通运输主管部门和县委、县政府总体工作部署,全面落实交通运输安全主体责任和交通行业安全监管责任,按照“三管三必须”规定,切实把统筹发展和安全理念作为交通运输行业的重要遵循。统筹做好重点领域、关键环节、重要时段的安全生产工作,压紧压实安全生产主体责任和监管责任,年初,局长与各班子成员、各班子成员与分管股室及站所层层签订了安全生产目标责任书,进一步提升安全意识、防范意识、责任意识。按照“党政同责,‘一岗双责’,失职追责”总体要求,强化一级抓一级、层层抓落实的安全责任,确保全县交通运输行业的安全稳定,杜绝了重特大交通责任事故的发生,有力地维护了人民群众的生命财产安全。

7.意识形态领域总体平稳向好

2024年以来,我局将意识形态工作摆上重要议事日程,列入年度工作计划,与交通工作同安排、同部署、同检查。坚持做好交通运输系统网上舆论管理,掌控网络意识形态主导权,把握正确的舆论方向,做到主要负责人亲自抓网络意识形态安全,定期召开工作部署会议,收集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论,及时做好单位微信工作群、QQ群等重要节点和敏感时期的舆论监管,2024年我局意识形态工作总体平稳向好。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县交通运输局2024年度收入合计68544031.49。其中:财政拨款收入68544031.49,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少29780870.28元,下降30.29%。其中:财政拨款收入减少29780870.28元,下降30.29%主要原因:2024年无农林水项目和灾害防治及应急管理大类项目支出,导致收入减少,预算执行数减少上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%

二、支出决算情况说明

红河县交通运输局2024年度支出合计68544031.49。其中:基本支出4883713.49,占总支出的7.12%;项目支出63660318.00,占总支出的92.88%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少29780870.28元,下降30.29%。其中:基本支出增加221524.72元,增长4.75%主要原因:2024年在2023年度基础上人员工资、保险、住房公积金等调增;项目支出减少30002395.00元,下降32.03%主要原因:2024年无农林水项目和灾害防治及应急管理大类项目支出,导致收入减少,预算执行数减少;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4883713.49其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4714994.75元,占基本支出的96.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168718.74元,占基本支出的3.45%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出63660318.00其中:基本建设类项目支出61302000.00

1.2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)30户以上自然村通硬化路资金项目经费1122000.00元,主要用于贫困村村组道路硬化建设

2.202330户以上自然村通硬化路资金项目经费3000000.00元,主要用于贫困村村组道路硬化建设

3.农村公路项目建设资金项目经费4540000.00元,主要用于支付以前年度各工程欠款。

4.2024年乡镇通三级公路专项资金项目经费8550000.00元,主要用于红河县乡镇通三级公路建设。

5.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费1348300.00元,主要用于提升农村道路客运普遍服务能力,维护农村道路客运、出租汽车行业稳定发放燃油和新能源补贴。

6.元蔓高速公路(红河县段)征地拆迁补偿资金项目经费918518.00元,主要用于元蔓高速公路(红河县段)征地拆迁补偿县级财政配套资金支付。

7.安全质量检测和海事管理工作经费项目经费91500.00元,主要用于单位日常下乡及办公中所需支出经费。

8.2024年省级普通省道及农村公路以奖代补专项资金项目经费810000.00元,主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设。

9.2023年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)202230户以上自然村通硬化路资金项目经费850000.00元,主要用于贫困村村组道路硬化建设

10.202430户以上自然村通硬化路专项资金项目经费2040000.00元,主要用于贫困村村组道路硬化建设

11.2023年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)乡镇通三级公路资金项目经费7190000.00元,主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设。

12.2024年车辆购置税收入补助地方(第四批)资金项目经费22980000.00元,主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。

13.2023年乡镇通三级公路专项资金项目经费10220000.00元,主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出68544031.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29780870.28元,下降30.29%完成年初预算的1606.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出959585.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%完成年初预算的176.34%,主要用于职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险及职业年金全部调整。

9.卫生健康(类)支出259945.27占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的104.43%,主要用于职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险全部调整。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出67002930.74占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%,完成年初预算的2117.28%,主要用于职工工资、单位日常公用经费、单位建设项目等支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算项目只有1个,在本年追加的项目增加且投资金额较大。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出321570.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的104.50%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元,决算为9850.00元,完成年初预算的37.88%;支出决算较上年减少14470.00元,下降59.50%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00,决算为9850.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的39.40%;公务接待费支出年初预算为1000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少14150.00元,下降58.96%公务接待费支出决算较上年减少320.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少320.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

26000.00,支出决算为9850.00,完成年初预算的37.88%支出决算较上年减少14470.00元,下降59.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为25000.00,决算为9850.00,完成年初预算的39.40%;公务接待费支出预算为1000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因县级财政困难,2024年公务用车维护费到2025年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少14150.00,下降58.96%;公务接待费支出决算减少320.00,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因县级财政困难,2024年公务用车维护费到2025年支付

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

红河县交通运输局2024年机关运行经费支出168718.74比上年增减少151362.69,下降47.29%主要原因是严格执行厉行节约,完善经费管理制度。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等单位日常运行支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,红河县交通运输局资产总额83332605.13元,其中,流动资产5659078.84元,固定资产2327038.94元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程68195342.50元,无形资产0元(净值),其他资产7151144.85元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23966939.90,其中固定资产增加2300.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值00.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)


三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(详见附表Gk13)

(二)部门整体支出绩效自评表(详见附表Gk14)

(三)项目支出绩效自评表(详见附表Gk15)

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支,故公开08表、09表为空表。

红河县交通运输局2024年部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表”漏填“公务用车保有量(辆)”,现根据实际修改GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的“公务车保有量(辆)”为3辆。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252900534801111




附件【红河县交通运输局20250905050241323.xlsx