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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2026-00037
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2026-09-02
  • 时效性
    有效

红河县车古乡卫生院2025年度部门决算

红河县车古乡卫生院2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽,其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标其基本职能:

1.提供基本医疗服务,解决 “就近就医” 刚需。聚焦 “常见病、多发病、慢性病”,以 “便捷、经济、安全” 为原则,满足基层群众日常诊疗需求,避免 “小病变大病、小病跑远路”。

2.落实基本公共卫生服务,守护 “全民健康” 底线。以 “预防为主” 为核心,为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

3.统筹基层卫生网络,带动 “村医、社区站” 服务。作为乡镇(街道)层面的卫生枢纽,需串联辖区内村卫生室(社区卫生服务站),提升基层整体服务能力。

4.配合政策落地与专项服务。协助乡镇(街道)政府落实卫生健康政策,承担临时公益任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科(后勤管理)、病案管理科、医保结算科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

红河县车古乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员39人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3离休0人,退休3年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

)稳步提升医疗服务能力。一是医疗服务能力不断提升。2025卫生院门诊诊疗37643人次,较2024年增加6906人次,同比增长22.46%;住院诊疗225人次,较2024减少307人次,同比下降57.71%;医疗收入为166.69元,其中门诊就诊收入145.09元,住院收入21.6元,较2024年增加7.19万元,同比增长4.51%二是医疗质量管理不断优化围绕十八项核心制度,强化医院管理制度建设,规范化开展医疗诊疗服务,不断加强医疗质量安全,认真落实县委卫健工委1136工作思路,做实PDCA管理模式,2025年开展了12次涵盖医疗、护理、药事、院感等的医疗质量分析会,对存在的问题进行闭环管理,职能部门督促整改落实,不断提升服务质量;三是强化医疗质量管理组织体系。形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓的良好局面,切实开展院长“走流程”政策大宣讲12次;四是中医药服务能力明显增加,中医门诊诊疗1807人次,较2024增加147人次,同比增长8.86%(因换系统中医住院人次无法单独统计。)

(二)扎实推进公共卫生服务及家庭医生签约服务工作。一是家庭医生签约工作情况:2025年,全乡家庭医生签约15891人,同比增长6.79%,履约率为100%;二是基本公共卫生服务各项指标完成情况:2025年全乡无孕产妇死亡,重点人群管理指标多数已完成,未完成指标的有:1.居民电子档案使用52%(要求达70%);2.疫苗A+C第二剂完成率84.73%(指标90%);3.艾滋病患者治疗率92.6 %(指标94.6%);4.死因测完成率94%指标100%)

(三)强化综合管理,提升医院综合能力。一是党建引领助推医院高质量发展,规范“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度,全年召开支部党员大会8次、上党课4次,开展主题党日活动12期,意识形态领域分析研判2次,不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。严把党员发展入口关,注重从业务骨干、优秀青年医护人员中发展党员,2025年转正党员1名,培养入党积极分子3名,党员队伍结构进一步优化;二是全面深化医药卫生体制改革,促进医院加强自身建设和管理,不断提高医疗质量,保障医疗安全,改善医疗服务,提高医院整体服务水平和服务能力,2025年卫生院通过了省级甲等评审,么当、利博、阿期村卫生室通过国家基本标准评审;三是乡村医生人才队伍建设得到进一步加强,村医总数19人其中临床14人,护理5人),2025年有2名村医通过助理医师考试,目前持有助理医师证共4人,持证率达28.57%;四是村卫生室硬件设施进一步得到改善,新建利博村卫生室于8月竣工,目前已投入使用。五是加强村卫生室监督管理,走深走实乡村一体化管理,2025督导村卫生室12次,覆盖基本医疗及基本公共卫生服务。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

红河县车古乡卫生院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,没有使用政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县车古乡卫生院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡卫生院2025年度收入合计5200112.67。其中:财政拨款收入3044988.41,占总收入的58.56%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入2155124.26元(含教育收费0.00元),占总收入的41.44%;无经营收入附属单位上缴收入其他收入

与上年相比,收入合计减少323578.75元,下降5.86%。其中:财政拨款收入增加194635.98元,增长6.83%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少518214.73元,下降19.38%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%财政拨款增加的主要原因是积极与财政部门沟通,支付及时。事业收入减少的主要原因是医共体的建设,辖区病人到上级医院就医,以及受医疗改革DRG付费模式影响,加之医疗服务能力水平下降,经济下行。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡卫生院2025年度支出合计5379703.36。其中:基本支出2128323.20,占总支出的39.56%;项目支出3251380.16,占总支出的60.44%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加237849.95元,增长4.63%。其中:基本支出减少38138.25元,下降1.76%;项目支出增加275988.20元,增长9.28%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出,与上年相比无变动。基本支出减少的主要原因是上年度存在一次性补助等临时性支出,本年无同类支出,造成同比减少。项目支出增加的主要原因是2025年度基本公共卫生工作增加,相应经费增加,且有基层医疗设备购置项目,加之与财政部门沟通及时,应付尽付。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河县车古乡卫生院机构正常运转的日常支出2128323.20其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2100139.13元,占基本支出的98.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28184.07元,占基本支出的1.32%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河县车古乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3251380.16其中:基本建设类项目支出0.00

医疗收入项目经费2334714.95元,主要用于卫生院业务活动的开展及乡村医生工资发放等。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费32200.00元,主要用于购买结核病筛查服务劳务费。

基本药物制度项目经费48848.72元,主要用于对基层医疗机构“优质服务基层行”、推进国家基本药物制度给予补贴,开展基层医疗机构业务活动。

基本公共卫生服务项目经费625905.07元,主要用于基本公共卫生服务项目服务经费及补助乡村医生公共卫生劳务费。

重大公共卫生服务项目经费9435.00元,主要用于防疫宣传资料印刷费用。

医疗服务与保障能力提升项目经费200276.42元主要用于医疗设备购置更新,提升就医能力和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3044988.41元,占本年支出合计的56.60%。与上年相比增加194635.98元,增长6.83%,完成年初预算的136.23%一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是本年基本公共卫生工作较上年增加,经费有所增加,且2025年有医疗设备购置项目,所以支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出221424.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%完成年初预算的83.84%,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费204220.00元;死亡抚恤金8316.00元用于退休职工死亡遗属的补助,其他社会保障和就业支出8888.13元;用于工伤、失业保险等的缴费。造成预决算差异的主要原因是本年新增1名正式人员及缴费系数变动

9.卫生健康(类)支出2675604.28占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%,完成年初预算的148.71%。主要用于乡镇卫生院开展活动及发放工资1668135.57元,其他基层医疗卫生机构支出60248.72元;基本公共卫生服务625905.07元;重大公共卫生服务支出9435.00元;事业单位医疗99338.89元,其他行政事业单位医疗支出12264.61其他卫生健康支出200276.42元。造成预决算差异的主要原因是基药补助、基本公共卫生服务项目经费等未纳入年初预算。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出147960.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的86.06%,主要用于给职工缴纳住房公积金造成预决算差异的主要原因是人员变动

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为6300.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加00.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为6300.00,决算为0.00元;2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

红河县车古乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00元,主要原因本单位非机关单位

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河县车古乡卫生院资产总额3838956.03元,其中,流动资产2085949.92元,固定资产1703006.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程50000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少267709.51,其中固定资产增加177303.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额54458.30元,其中:政府采购货物支出54458.30元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位_上缴收入”等以外的收入。





附件【红河县车古乡卫生院.xlsx