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索引号hhxzfbgs/2026-00054
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发布机构红河县政府办公室
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文号
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发布日期2026-09-03
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时效性有效
红河县红十字会2025年度部门决算
红河县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
红十字精神为“人道,博爱、奉献”,宗旨为“保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业”,2023年工作职能为:宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》;开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助;制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划,普及卫生救护和防病知识;积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作;参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作;参与输血与献血工作,推动无偿献血;对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育,开展助学、救灾、救助、募捐筹资等各项工作,县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。
二、基本情况
(一)机构设置情况
年末独立编制机构数为1个,为红河县红十字会,与上年一致。年末独立核算机构数为1个,即红河县红十字会。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即红河县红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一、强化组织领导,筑牢基层理论学习根基
1.深化理论武装,抓实思想政治建设。始终把思想建设作为重大政治责任,纳入重要议事日程,以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”为核心,持续推动理论学习走深走实。一是聚焦核心要义深学细悟,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,将其作为党员教育“第一主课”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是统筹重点工作一体推进,将国家安全、党建工作、党风廉政建设、意识形态工作与红十字业务深度融合,强化全过程督促落实。截至目前,累计开展“第一议题”学习22次,规范开展支部主题党日活动11次、专题党课1次,组织党风廉政教育2次、完成意识形态分析研判1次,网络安全分析研判3次,云南省干部在线学习参学率达100%。通过全方位、多层次的学习淬炼,着力打造忠诚干净担当的红十字干部队伍,为事业高质量发展筑牢思想根基。
2.深化基层共建,以党建引领乡村振兴。坚持党建赋能、共建共享,推动理论学习成果转化为服务基层、助力振兴的实际成效。一是创新学习载体提质增效,通过“三会一课”常态化学习、“云岭先锋”“学习强国”线上平台助学等多元形式,实现全体干部政治理论学习全覆盖、常态化,持续提升综合素养。二是强化政策宣讲凝聚共识,联合挂联村及社区党总支,借助下乡走访、慰问等契机,面向基层党员群众开展精准宣教2次,深入解读中央大政方针及脱贫致富相关政策,引导群众听党话、感党恩、跟党走。三是聚焦公益服务践行使命,深入挂联点和社区开展公益主题党课,走访慰问老党员及易受损困难群众,广泛宣传红十字公益理念与价值。积极整合公益资源,精准对接群众需求,投入帮扶资金12000元,扎实推进“三救三献”核心业务,提供精准人道救助,搭建起党联系群众的坚实桥梁,以实际行动助力乡村振兴。
二、强化核心使命,拓展红十字会事业发展新局面
1.深化募捐宣传,拓宽资源渠道。优化募捐工作机制,规范救灾救助款物从接收、发放到管理的全流程。2025年,红河县红十字会持续扩大宣传覆盖面,累计接收省内外捐款744000元,全部用于定向帮扶困难群体。截至年底,共发放救助款物价值人民币1044400元,资金重点投向救灾应急以及“博爱送温暖”、助学、助医、助困、助孤等人道项目,为全县红十字事业发展提供了坚实保障。
2.聚焦网络筹款,凝聚公益合力。精心策划“5·8人道公益日”“久久公益节”等线上筹款活动,通过动员部署、微信推送与线下宣传相结合的方式,广泛发动社会力量参与。2025年,成功上线“关心关爱困境人群”和“‘救’在身边”两个公益项目。其中,“关心关爱困境人群”项目累计筹得善款70300元,重点用于留守儿童与留守老人关爱工作,为乡村振兴注入人道温暖;“‘救’在身边”项目筹集5000元,将专项用于在全县学校、社区、公园等公共场所配置AED设备,提升社会公众急救知识普及率。作为滇苗助学项目发源地的我们,积极参与省红十字会发起的公益代言人招募令,招募代言人7名,共同为滇苗助学:让山里的孩子“能读书、读好书”发出募捐倡议。
3.强化应急救护培训,筑牢安全防线。积极整合多方资源,紧扣安全生产与防灾减灾需求,持续推进应急救护知识“五进”工作(进农村、进学校、进社区、进企业、进机关)。2025年新增救护培训师2名,全县持证师资总数达37名,为开展规模化培训奠定人才基础。全年累计开展应急救护普及培训7场,培训初级卫生救护员300名,覆盖群众应急救护知识普及500人次,切实增强了公众自救互救的意识和能力。
4.抓实“三献”工作,彰显人道担当。全面推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。依托基层红十字组织网络,面向社区居民、农村群众、学生、企业职工和机关干部开展精准宣传,不断提升“三献”工作的社会知晓率和参与度。2025年,完成造血干细胞捐献志愿者血样采集21人,新增人体器官捐献志愿者登记29人,以实际行动为拯救生命、促进医学进步和弘扬社会文明贡献了红十字力量。
三、强化民生保障,全面提升救助服务效能
1.深化“助医”救助,守护群众健康权益。2025年,严格遵循“患者申请—资料审核—会议审议”规范流程,精准救助13名特殊病患、重病患者及困难家庭患者,发放救助金10000元;主动为16岁以下先天性心脏病、14岁以下白血病患者申报免费救治及救助政策;联合民政、妇联、残联等部门,对特殊病患者开展走访慰问,传递关怀暖意。
2.推进“助学”赋能,助力教育事业发展。一是实施困难学生精准救助,持续帮扶陷入临时困境的在校学生,全年救助80名学生,发放助学金160000元,为学子求学之路纾困解难;二是加大教育公益投入,2025年累计使用捐赠资金350000元,用于万年塘小学开展足球场专项整治,打造安全的运动环境,全方位改善办学条件。
3.强化“助困”关怀,传递社会温情暖意。持续深化“博爱送万家”活动,践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神,广泛筹集社会爱心资源,为困难群众送去关怀与温暖,助力改善生活条件、提振生活信心,让其真切感受社会大家庭的温情。2025年,联合各乡镇及群团部门力量,开展“博爱送万家”“关爱一老一小”等专项慰问活动,面向留守老人、留守儿童、困难会员、残疾人、麻风病患者等特殊困难群体,送上新年慰问与美好祝福。全年慰问物资折合人民币54200元。
四、强化基层组织,不断提高志愿服务水平
1.规范志愿者队伍管理。聚焦基层组织能力提升,加大业务培训力度,全面提升工作人员专业素养、综合能力,同步培育创新思维与服务理念,打造高素质骨干队伍,增强组织吸引力与凝聚力。2025年新增1支志愿服务队,发展红十字会会员20名,注册登记志愿者3名。
2.丰富志愿服务供给。围绕特殊困难群体需求,拓展志愿服务场景,组织志愿者深入特殊教育学校、机关单位、驾校、社区网格等场所,开展应急救护培训、公益义剪、暖心礼包发放等多元化关爱服务。全年累计开展志愿服务活动12次,服务群众超500人次。
五、强化宣传引导,扩大红十字精神影响力
1.拓宽宣传渠道,构建多元传播矩阵。整合线上线下宣传资源,线上依托县红十字会红透网站、微信公众号,及时发布工作动态、救助案例、公益活动信息,全年推送各类宣传稿件20篇次;线下利用宣传栏、LED电子屏;招募公益代言人等载体,宣传红十字精神、应急救护知识及开展募捐等,实现宣传覆盖面横向到边、纵向到底。
2.创新宣传形式,增强精神感召力。结合重要节点开展主题宣传活动,在“5·8人道公益日”“世界急救日”“国际志愿者日”等时段,通过悬挂横幅、布置展板、发放宣传品等多种形式,向公众普及应急救护、防灾减灾、艾滋病防治、造血干细胞与人体器官捐献等知识。全年累计发放宣传资料1000余份。
第二部分2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年无政府性基金预算收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县红十字会2025年度收入合计592910.45元。其中:财政拨款收入592910.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少22065.73元,下降3.59%。其中:财政拨款收入减少22065.73元,下降3.59%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是上一年有支付应急救护培训项目资金情况,本年度没有支付此项工作相关经费,故减少。
二、支出决算情况说明
红河县红十字会2025年度支出合计592910.45元。其中:基本支出533800.24元,占总支出的90.03%;项目支出59110.21元,占总支出的9.97%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少22065.73元,下降3.59%。其中:基本支出减少74575.94元,下降12.26%;项目支出增加52510.21元,增长795.61%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。基本支出减少是因为要找要求,减少开支,项目支出增加是因为本年度有中央补助资金购买国产电脑款项。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533800.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出497142.09元,占基本支出的93.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36658.15元,占基本支出的6.87%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59110.21元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
信创项目经费25760元,主要用于购买国产电脑
社会保障和就业支出项目经费33350.21元,主要用于其他商品和服务支出以及办公费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出592910.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少22065.73元,下降3.59%,完成年初预算的110.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出508441.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%,完成年初预算的106.63%。主要用于本单位职工工资发放以及单位日常开支;造成预决算差异的主要原因是年中职工工资变动以及社保基数的调整。
9.卫生健康(类)支出24630.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的91.14%。主要用于缴纳职工的医疗保险;造成预决算差异的主要原因是职工工资变动,核算基数也随之变动。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出25760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,年初无此项预算;此款项是由中央财政直接拨款的信创项目资金,用于补贴购买国产电脑,属于上级资金,无年初预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出34078.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的96.88%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是核算基数变动导致。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位资金紧张,减少开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支,降本增效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县红十字会2025年机关运行经费支出36658.15元,比上年增加1295.33元,增长3.66%,主要原因是支付了以前年度的费用。部门机关运行经费主要用于单位日常费用的开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河县红十字会资产总额60955.22元,其中,流动资产8116.9元,固定资产52838.32元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少40347.04元,其中固定资产减少45451.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额39861.00元,其中:政府采购货物支出39861.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【红河县红十字会.xlsx】
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