- 部门决算
-
索引号hhxzfbgs/2026-00057
-
发布机构红河县政府办公室
-
文号
-
发布日期2026-09-03
-
时效性有效
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度部门决算
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
红河县甲寅镇中心卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽,其职能紧密围绕“满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络”三大目标,具体可划分为四大核心板块,覆盖“预防—诊疗—康复—健康管理”全链条服务:
(一)提供基本医疗服务(解决“就近就医”刚需)。
聚焦“常见病、多发病、慢性病”,以“便捷、经济、安全”为原则,满足基层群众日常诊疗需求,避免“小病变大病、小病跑远路”。
(二)落实基本公共卫生服务,守护 “全民健康” 底线。
以“预防为主”为核心,为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。
(三)统筹基层卫生网络,带动“村医、社区站”服务。
作为乡镇(街道)层面的卫生枢纽,需串联辖区内村卫生室(社区卫生服务站),提升基层整体服务能力。
(四)配合政策落地与专项服务。
协助乡镇(街道)政府落实卫生健康政策,承担临时公益任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生管理科、预防保健科、卫生监督协管办。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为红河县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员25人,包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员25人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员20人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员20人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制4辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
提供基本医疗服务,承担医疗防疫、保健、乡村应急救护、转诊服务和康复服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作;认真执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动等。提供公共卫生服务。以居民健康为核心,为居民建立健康档案,并对高血压、糖尿病人、重性精神病患者实行规范管理,开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。提供家庭医生签约服务。推行“一季度集中签约,年内提供服务”的模式开展签约和服务,推广集中签约模式;依照“分类服务、按需服务”原则,为65岁以上老年人、孕产妇、儿童、重点慢性病患者、残疾人等人群提供针对性随访管理服务,为18岁以上人群进行高血压、糖尿病风险评估,并对发现高危人群提供就医指导和转诊;形成“基本+普通”的药品使用联动机制,满足签约居民有针对性用药需求;利用家签平台加强双向转诊工作。
第二部分 2025年度部门决算表
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,没有使用政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度收入合计9012420.93元。其中:财政拨款收入5167219.79元,占总收入的57.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3845201.14元(含教育收费0.00元),占总收入的42.67%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加462611.93元,增长5.41%。其中:财政拨款收入增加636202.92元,增长14.04%;主要原因是重大公卫和基本公卫服务项目资金兑付率提高,财政拨款收入随之提高,无上级补助收入;事业收入减少173590.99元,下降4.32%,主要原因是实行县域医共体,上转患者增加,收入减少;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度支出合计8454066.06元。其中:基本支出3473724.75元,占总支出的41.09%;项目支出4980341.31元,占总支出的58.91%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少181658.54元,下降2.10%。其中:基本支出减少207570.89元,下降5.64%,主要原因是2025年日常公用经费支出减少以及人员岗位变动导致五险基数减少;项目支出增加25912.35元,增长0.52%,主要原因是重大公卫和基本公卫服务项目资金兑付率提高,财政项目支出随之提高;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河县甲寅镇中心卫生院机构正常运转的日常支出3473724.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3411810.75元,占基本支出的98.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61914.00元,占基本支出的1.78%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河县甲寅镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4980341.31元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
乡镇卫生院医疗收入项目经费3286846.27元,主要用于开展医院日常业务活动中药品耗材费、设备采购、各项服务费等。
2025年第二批高质量发展三年行动计划项目经费338400.00元,主要用于中医馆修缮和办公用品购置。
其他基层医疗卫生机构项目经费47532.80元,主要用于开展卫生院基本日常工作,水费、电费、网络费。
基本公共卫生服务项目经费1298912.24元,主要用于开展基本公共卫生服务督导、培训、下乡家签,开展辖区内 65 岁以上老年人健康体检、高血压糖尿病患者随访管理、儿童预防接种信息登记、健康教育宣传材料印制等。
重大公共卫生服务项目经费8650.00元,主要用于消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播实验室检测服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县甲寅镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5167219.79元,占本年支出合计的61.12%。与上年相比增加636202.92元,增长14.04%,完成年初预算的152.24%。主要原因是年初无基本公卫、重大公卫、三年行动项目资金的预算,同时重大公卫和基本公卫服务项目资金兑付率提高,财政拨款支出随之提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出372754.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的92.43%,主要用于机关事业单位基本养老保险以及医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员岗位及缴费系数变动。
9.卫生健康(类)支出4576964.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%,完成年初预算的167.53%,主要用于基本公卫、乡镇卫生院、重大公共卫生等重点工作;造成预决算差异的主要原因是基本药物补助、基本公共卫生补助、医疗服务能力提升补助未纳入2025年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出217501.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的83.99%,主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年缴费基数变动以及单位事业人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神缩减各项开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神缩减各项开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县甲寅镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是本单位不是机关行政单位。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河县甲寅镇中心卫生院资产总额4490075.39元,其中,流动资产2375715.79元,固定资产2082359.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程32000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加436279.65元,其中固定资产增加420270.68元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值130039.32元;报废报损资产1项,账面原值130039.32元,实现资产处置收入1770.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表 GK13。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表GK14。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表GK15。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
附件【2025红河县甲寅镇中心卫生院决算公开.xlsx】
长者模式
无障碍浏览


首页
县人民政府
政府信息公开
政民互动
政务服务
走进红河



滇公网安备53252902000115号