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索引号hhxzfbgs/2026-00067
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发布机构红河县政府办公室
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文号
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发布日期2026-09-03
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时效性有效
红河县融媒体中心2025年度部门决算
红河县融媒体中心2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
参照政府批准的“三定”方案,红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息,促进社会经济文化发展;图文视频信息采编发布;网络舆论引导;网络运行维护;广告服务;政务服务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
红河县融媒体中心为一级预算单位,我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入红河县融媒体中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即红河县融媒体中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持政治引领,党建与业务深度融合持续深化
一是强化思想理论武装。始终把政治建设摆在首位,严格落实“第一议题”制度,将学习贯彻党的创新理论作为中心组学习、支部主题党日、干部职工例会的首要内容。全年共组织理论学习中心组集中学习8次、专题研讨7次,推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分运用“学习强国”平台、“云岭先锋”APP等载体,实现党员在线学习覆盖率100%,政治理论素养和政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升。
二是夯实基层组织基础。严格执行“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度,全年召开党员大会2次、支部委员会5次、主题党日活动5次,领导干部讲党课2次,开展谈心谈话15人次,党内政治生活制度化、规范化水平不断提高。
三是推动党建业务双促共进。积极探索“党建+新闻生产”“党建+基层服务”“党建+技术攻坚”等融合路径,将党建工作融入选题策划、内容创作、平台运营、群众服务全过程。在“开秧门”文化旅游节、民族团结进步创建等重大报道中,组建党员先锋报道队,设立“党员示范岗”,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,实现党建与业务同频共振、互促共进。
(二)深化全面从严治党,党风廉政建设责任压紧压实
一是扎实推进党纪学习教育。按照党中央统一部署,认真组织开展党纪学习教育,召开党风廉政建设专题会议8次,系统学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。组织全体干部职工观看警示教育片4部,参观县级反腐倡廉警示教育基地1次,通过案例剖析、以案示警,切实增强党员干部的纪律意识、规矩意识,推动形成学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。
二是健全风险防控机制。结合县委第十二轮巡察工作实际,组织各部室围绕新闻采编、财务管理、设备采购、平台运维等关键环节,全面排查廉政风险点,共梳理风险隐患26项,制定针对性防控措施,建立问题台账,实行闭环管理。修订完善《考勤管理制度》、《财务报销管理办法》、《项目经费使用规范》等内部管理制度23项,进一步扎紧制度笼子,规范权力运行。
三是加强廉洁文化传播。充分发挥融媒优势,依托“梦想红河”微信公众号、彩云红河谷APP等平台,开设《“清廉云南”建设红河县实践》、《清廉为民》等专题专栏,制作警示教育专题片7部,短视频10部,录制集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨持续深化清廉云南建设红河实践访谈节目4部,全年发布相关稿件126条。其中,36条被省级、州级主流媒体转发,有效传播了廉洁理念,为推进清廉红河建设营造了良好舆论环境。
(三)聚焦主责主业,意识形态阵地管理全面加强
一是健全责任落实体系。始终把意识形态工作作为一项极端重要的政治任务,成立由中心主任任组长的意识形态工作领导小组,严格落实“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员“一岗双责”的工作机制。全年召开领导班子专题研究意识形态工作会7次,开展意识形态领域风险研判会4次,向县委宣传部报送综合分析报告4份,层层压实工作责任。
二是严把内容发布关口。严格执行“三审三校”制度,建立内容发布审核台账,明确初审、复审、终审职责,确保所有稿件导向正确、事实准确、表述规范。加强对新媒体平台转载内容的审核管理,严禁发布未经核实的信息。
三是强化网络舆情应对。建立健全网络舆情监测、研判、处置和回应机制,实行24小时值班监测。全年累计开展安全播出应急演练12次,舆情巡查120余次,累计上报舆情线索60余条,整改设备隐患、系统漏洞等10余处。全年未发生一起安全播出事故,牢牢守住了意识形态主阵地安全底线。
(四)创新内容生产,主流舆论传播效能显著提升
一是优化主题策划机制。围绕县委、县政府中心工作,建立“一月一策划、一周一调度”工作机制,全年召开新闻选题策划会46次,聚焦产业发展、乡村振兴、生态文明、民族团结、基层治理等重点领域,新开设《学习贯彻党的二十届四中全会精神》、《决胜“十四五”迈上新台阶》、《牢记总书记嘱托开创云南发展新局面》、《坚持不懈落实中央八项规定精神》等26个专题专栏,确保宣传报道与中心大局同频共振。
二是聚力提升宣传质量。深度挖掘红河女足励志故事、马帮古城历史文脉、哈尼梯田生态智慧、非物质文化遗产“乐作舞”“哈尼多声部”等本土特色资源,精心策划“开秧门”暨“仰阿娜”文化旅游节、“徒步穿越万亩梯田”“村长有请”“乡村家长夜校”等重大活动宣传。2025年“五一”节庆前后,围绕“云南民族团结进步大舞台暨红河县‘开秧门·仰阿娜’文化旅游节系列活动”发布图文视频272条,浏览量达884.73万;联合七彩云端、省文旅厅开展直播7场,观看量316.3万人次。在抖音、微信、微博等平台创建7个热门话题,其中#红河开秧门仰阿娜文化系列活动、#来红河县撒野吧等话题全网阅读量突破1.6亿次。全年新媒体平台累计发布稿件17183件,原创稿件9508件,上级媒体采用稿件2254件,其中,上级采用率较2024年增加了48.48%;产出爆款短视频27条,包括“10万+”作品11条、“100万+”作品11条、“1000万+”作品5条;制作播出《红河县新闻》156期,《本周》48期,共计935条电视新闻。
三是精品创作成果丰硕。完成《哈尼族地鼓舞》、《山巅城堡马帮侨乡》、《聚合繁荣创梦时代红河县电子商务公共服务中心工作纪实》等专题片42部,《筑梦强军砥砺前行》、《红河县暴雨求生“双语”指南》公益广告2个,《一念之差一生之痛红河县预防未成年人犯罪警示教育片》、《青春之殇红河县预防未成年人犯罪警示录》等警示教育片7部。其中,《云南红河县:共“绣”民族团结之花奏响和谐幸福曲》、《侨乡红河云上之城》、《红河县暴雨求生“双语”指南》等多部作品荣获全州优秀广播电视和网络视听作品奖。
(五)拓展传播格局,内外联动与技术支撑协同发力
一是强化向上融通供稿。结合我县实际,及时总结梳理各单位各部门工作特色亮点,积极向上级媒体推荐报送优质稿件。全年累计向上级媒体推送稿件2254条,其中在中央主要媒体刊发293条、省级媒体1070条、州级媒体891条,发稿总量和质量较上年稳步提升。
二是提高“学习强国”供稿质效。整合融媒体中心与红融文化传媒有限公司资源,组建新媒体精品创作专班,强化选题策划、采编制作和技术包装。5月16日,“学习强国”红河县融媒号正式上线,标志着云南省红河哈尼族彝族自治州红河县在“学习强国”学习平台上有了展现红河县形象、讲好红河县故事、传播红河县声音的专属理论武装阵地和外宣窗口。全年累计供稿244条,被总台签发采用48条、省平台采用69条、州平台采用175条,采用签发率稳定保持在71.7%以上。
三是拓展国际传播渠道。认真贯彻落实中央对外宣传工作部署,运营管理好2个海外社交媒体官方账号,围绕“有一种叫云南的生活”、中越“边民大联欢”“跨国春晚”等重大主题,策划推出双语图文、短视频等内容。全年累计发布外宣信息2566条,重点报道红河县经济发展、文旅资源推介等活动,持续提升红河在南亚东南亚地区的知名度和影响力。
四是强化技术基础保障。稳步推进应急广播体系建设,开设《理论之声》、《政策解读》、《科普小知识》、《法治伴你行》、《服务小贴士》、《红河故事》、《哈尼法官说》等7个固定栏目。全年累计播出86期240次,总时长2160分钟。有效打通政策宣传“最后一公里”。
第二部分2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县融媒体中心2025年度收入合计3793704.86元。其中:财政拨款收入3215704.86元,占总收入的84.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入578000.00元,占总收入的15.24%。
与上年相比,收入合计减少97506.26元,下降2.51%。其中:财政拨款收入减少215506.26元,下降6.28%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入增加118000.00元,增长25.65%。主要原因是:2025县农科局拨的宣传经费比上年增加了150000.00元。
二、支出决算情况说明
红河县融媒体中心2025年度支出合计3794046.08元。其中:基本支出3099169.90元,占总支出的81.69%;项目支出694876.18元,占总支出的18.31%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少99397.03元,下降2.55%。其中:基本支出增加210504.79元,增长7.29%;项目支出减少309901.82元,下降30.84%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2025年财政局拨款项目兵工集体巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果及先进典型宣传展示项目经费未拨付。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3099169.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3042876.37元,占基本支出的98.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56293.53元,占基本支出的1.82%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出694876.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
(1)沪滇协作巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果项目经费550000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果相关专题篇业务委托费450000.00及设备购置100000.00。
(2)2025年春节慰问经费2000元,主要用于春节值班人员慰问费。
(3)残疾人保障金经费44192.96元,主要用于支付残疾人保障金。
(4)公务用车使用经费7302.00元,主要用于公务用车日常维修费。
(5)信创项目经费22540.00元,主要用于采购本单位办公电脑支出。
(6)2025年宣传工作经费68841.22元,主要用于支付差旅费、劳务费、办公费等日常支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3215704.86元,占本年支出合计的84.76%。与上年相比减少215506.26元,下降6.28%,完成年初预算的106.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2466944.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%,完成年初预算的106.78%。主要用于2013350事业运行2466944.49元;造成预决算差异的主要原因是信创项目经费未做预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出364285.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%,完成年初预算的113.81%。主要用于财政拨款总支出的9.72%,完成年初预算的111.85%,主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275035.20元,2080801死亡抚恤支出77217.60元,2089999其他社会保障和就业支出12032.90元。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出未做预算支出。
9.卫生健康(类)支出146110.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的88.62%。主要用于2101102事业单位医疗134083.73元,2101199其他行政事业单位医疗支出12026.94元;造成预决算差异的主要原因是人员工资基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出4470.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的44.70%。主要用于2149999其他交通运输支出4470.00元,造成预决算差异的主要原因是我单位公务车车况不好,导致公务用车支出减少。
14.资源勘探工业信息等(类)支出22540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于采购单位电脑;造成预决算差异的主要原因是信创项目资金未做预算支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出211354.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的98.70%。主要用于2210201住房公积金211354元。造成预决算差异的主要原因人员工资基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,决算为7048.27元,完成年初预算的7.42%;支出决算较上年减少510.29元,下降6.75%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元,决算为7048.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的8.81%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少310.29元,下降4.22%;公务接待费支出决算较上年减少200.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少200.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,支出决算为7048.27元,完成年初预算的7.42%,支出决算较上年减少510.29元,下降6.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元,决算为7048.27元,完成年初预算的8.81%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时仅考虑“三公”经费每年递减原则,未准确核算预算额度,且编制的“三公”经费虽然有预算批复,但财政不根据“三公”经费的预算编制实际拨付经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少-10.29元,下降-4.22%;公务接待费支出决算减少200.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2025年无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于传播新闻信息,促进社会经济文化发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以我单
位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河县融媒体中心资产总额554418.68元,其中,流动资产30283.57元,固定资产524135.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加149833.29元,其中固定资产增加170784.91元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额22540.00元,其中:政府采购货物支出22540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是红河县融媒体中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(二)《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是红河县融媒体中心2025年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出,为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
3.项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
附件【红河县融媒体中心.xlsx】
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