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索引号hhxzfbgs/2026-00069
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发布机构红河县政府办公室
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文号
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发布日期2026-09-04
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时效性有效
中国共产主义青年团红河县委员会2025年度部门决算
中国共产主义青年团红河县委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)、领导全县共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作,带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
(二)、指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。
(三)、负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全县共青团的基层组织建设;参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。
(四)、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。
(五)、调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;负责大学生西部计划志愿者工作。
(六)、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。
(七)、完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:宣传部、学少部、组织部、办公室,所属单位0个,
(二)决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。名称为中国共产主义青年团红河县委员会,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)聚焦思想铸魂,着力强化团的政治本色
一是深化党的创新理论学习传播。持续巩固拓展团员和青年主题教育成果,及时跟进学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信和习近平总书记考察云南重要讲话精神,通过组织开展集中学习、主题宣讲、广泛热议等方式,深刻领会党的创新理论;依托“青年大学习”“红领巾爱学习”等线上学习平台,组织“有我”青年讲师团、“马帮小红马”志愿服务宣讲队,进机关、进农村、进社区开展主题宣讲92场次,开展2025年“红青心向党 挺膺共奋进”五四青年节主题团日、“强国复兴有我 争当新时代好少年”建队日等活动,不断掀起学习党的创新理论的思想热潮。二是抓实青年精神素养培育。深化青少年成就教育和形势政策教育,开展“国家安全 青春挺膺”“传承雷锋精神弘扬时代新风”“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”等主题团(队)日活动60余场次,征兵宣讲会1场次,激发青年学子爱国情怀和报国热情;推荐获评2024年度州级“两红两优”集体2个,个人4名,推荐2025年度全国“两红两优”集体1个,鼓励广大青少年以先进为榜样。三是加强团属新媒体平台运用。充分聚焦青年网络阵地建设,把握青年思想脉搏,“红河团团”微信公众号持续推送政策理论、团情快讯、热点民生等信息182篇,其中原创文章137篇,累计被上级团委采用13篇;打造“红青榜样在身边”团青品牌,宣传红河有为青年典型11例,增强共青团组织在网络空间的影响力和凝聚力。
(二)聚焦服务提质,着力提升团的服务实效
一是构建青年健康成长环境。聚焦青年实际需求,实施青年身边“小而美”实事项目,开展“我为青年办实事”实践活动10次,开设青年夜校3期,开展“会聚良缘·情定七夕”青年职工交友联谊活动1场,服务青年172名,丰富其精神文化生活;推进“七彩假期”“三下乡”等主题活动50余场,覆盖青少年800余人,为青少年的健康成长和全面发展创造有利的条件。二是打造青年就业创业赋能体系。持续培育乡村“头雁青年”100名,依托红河县青创协会、青创基地开展返乡青年创业就业座谈会3期,推荐我县1名优秀创业青年加入省创业致富带头人协会;深化“贷免扶补”“创业担保贷款”政策落地,为60名青年创业者办理创业贷款1517万元;积极争取沪滇协作资源,联合开展“长宁红河”劳务协作春风行动专场招聘会1场,持续推进“青翼长红”产教融合人才培养项目,完成专题讲座3期,8名学生赴上海报到学习,开通红河县创业青年建立法律咨询服务“长红热线”,助力红河青年技能提升、创业就业。三是做实困境青少年精准关爱帮扶。持续发挥“红青在身边”困境少年帮扶行动,希望工程筹集爱心善款120.51万元,帮扶困境学生2212名,精准传递社会各界的关爱与温暖;聚焦留守儿童急难愁盼,开展“共青团与人大代表、政协委员”面对面交流座谈会,推动4件关心关爱留守儿童提案列为重点提案;完成“伙伴计划”示范项目系列课堂21场次,服务留守儿童256人次,切实提升了留守儿童的获得感与幸福感。
(三)聚焦强基固本,着力夯实团的组织根基
一是严肃团的组织生活规范。着力基础团务学习再提升,督促指导各级团组织严格落实“三会两制一课”制度977次,规范开展组织生活会,有序推进团费收缴,及时督促全县各级团组织足额、按时收缴2024年度团费29161.5元,增强组织生活的严肃性和规范性。二是建强团员队伍管理体系。科学制定团员发展计划,严把“推优入团”关口,各级团组织规范发展团员1064名;常态化开展团纪学习教育,同步与政法机关、县纪委监委加强“纪纪衔接”“纪法融合”,依法依规开展团纪执行处理违纪团员5名,推动团员队伍作风建设走深走实。三是筑牢团的组织根基底盘。着力推动新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚行动,完成145家三有新经济组织和84家新社会组织的团组织、团员底数摸排,完成团组织覆盖113家,工作覆盖69家;统筹推进2026年村(社区)团组织换届选举工作,规范村(社区)团组织设置,完成前期工作安排部署和人选风险研判;成功召开共青团红河县委十五届三次全会,系统部署年度重点任务,为团的事业发展筑牢组织根基,持续提升团组织凝聚力和战斗力。四是加强少先队的改革建设。落实共青团领导少先队工作机制,组织7名新任辅导员参加全国培训,推荐3名优秀工作者加入州级红领巾巡讲团,组建42人县级巡讲团,累计宣讲9场覆盖500余人;组织5名师生参加“沪滇携手促振兴 民族团结一家亲”云南青少年交流活动,推荐4名少先队员参与州级“红领巾讲解员”风采展示活动,联合多部门开展“红青伴成长”行动,完成宣讲10场覆盖学生12000余人,筑牢青少年思想根基与成长保障,4名辅导员荣获“2024—2025年度州级优秀少先队辅导员”荣誉,4个优秀少先队集体荣获“2024—2025 年度州级优秀少先队集体”荣誉。
(四)聚焦中心大局,着力彰显团的青年担当
一是做实大局活动保障工作。围绕县委、县政府工作重点,积极组织20余名青年志愿者组建服务专班,在红河县“开秧门”“仰阿娜”文化旅游节、2024—2025年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范、烈士纪念日公祭烈士等活动中保障非遗展演、民俗体验、便民服务、献花烈士等活动有序开展,以高标准、高质量志愿服务助力各类活动圆满完成。二是搭建岗位建功实践平台。引导返乡大学生扎根家乡建功立业,2025年招募西部计划志愿者27名充实基层服务岗位;联合27家企事业单位打造“返家乡”社会实践基地,组织83名大学生参与政务实践、乡村振兴、基层治理等实践,累计完成工作任务240余项,实现青年成长与家乡发展的双向赋能。三是推动志愿服务提质增效。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,组织动员青年志愿者开展青少年心理健康服务进村(社区)、“一老一小”关心关爱、助力卫生县城创建、“利剑护蕾”等志愿服务活动44场次,累计参与785人次,服务时长达170余小时,用行动展现新时代志愿服务精神,彰显青年担当。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位也无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团红河县委员会2025年度收入合计2570910.79元。其中:财政拨款收入2570910.79元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入
与上年相比,收入合计增加635571.4元,增长32.85%。其中:财政拨款收入增加635571.4元,增长32.85%;无上级补助收入增加;无事业收入增加;无经营收入增加;无附属单位上缴收入增加;无其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团红河县委员会2025年度支出合计2570910.79元。其中:基本支出1738056.94元,占总支出的67.60%;项目支出832853.85元,占总支出的32.40%;无上缴上级支出,无经营支出,无附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加635571.4元,增长32.85%。其中:基本支出增加364885.38元,增长26.57%;项目支出增加270686.02元,增长48.15%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。中国共产主义青年团红河县委员会2025年度决算数为2570910.79元,比去年的1935339.39元增加了635571.4元,主要原因是2025年西部计划志愿者人数由去年的36人增加到了43人,导致执行金额增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1738056.94元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出466572元,占基本支出的26.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53342.20元,占基本支出的3.07%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出832853.85元。其中:基本建设类项目支出0元。
1.2025年度团县委工作经费40000元,主要用于办公费、差旅费。
2.中国少年先锋队红河县第四次代表大会经费56360元,主要用于中国少年先锋队红河县第四次代表大会活动所产生的费用。
3.2025年度关工委工作经费20000元,主要用于办公费、差旅费。
4.公务用车使用费经费47636.14元,主要用于支付本单位公务用车使用费用。
5.2025年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金经费156800元,主要用于生活补助。
6.2025年1至7月地方项目志愿者州级补助资金经费175000元,主要用于生活补助。
7.2025年1至7月地方项目志愿者省级补助经费175000元,主要用于生活补助。
8.2025年8至12月地方项目志愿者州级补助资金经费125000元,主要用于生活补助。
9.2025年8月至12月地方项目志愿者省级生活补助经费116667元,主要用于生活补助。
10.2025年8到12月西部计划全国项目新增扩容志愿者资金经费85064元,主要用于生活补助。
11.2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金经费38800元,主要用于办公费。
12.信创项目经费19320元,主要用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团红河县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2570910.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加635571.4元,增长32.85%,完成年初预算的164.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2375582.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%,完成年初预算的151.95%;主要用于单位日常开支;造成预决算差异的主要原因是本年单位业务所需经费增多。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出96901.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的6.20%。
9.卫生健康(类)支出32983.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的2.11%
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出19320元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出46123元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的2.95%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元,决算为0元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年无变化,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元,支出决算为0元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年无变化,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位无三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算无变化,上年无此项支出,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:没有减少,去年跟今年本单位都没有“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团红河县委员会2025年机关运行经费支出57483.06元,比上年增加1664.03元,增长2.98%,主要原因是今年使用机关运行业务增多。部门机关运行经费主要用于日常业务费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产主义青年团红河县委员会资产总额711141.27元,其中,流动资产57651.12元,固定资产653490.15元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加620451.35元,其中固定资产增加618491.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位GK08政府性基金预算财政拨款收入支持决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
(二)资产类构成:固定资产(办公设备等),取得的助学款、征收的团费、财政应返还额度等。
(三)负债类构成:还没拨付(缴)的助学款和工作经费、团费、应缴财政款、公益性岗位补贴等。
附件【中国共产主义青年团红河县委员会.xlsx】
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