- 部门决算
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索引号hhxzfbgs/2026-00086
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发布机构红河县政府办公室
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文号
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发布日期2026-09-04
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时效性有效
中国共产党红河县委宣传部2025年度部门决算
中国共产党红河县委宣传部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的综合职能部门,是党的喉舌,具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用,其主要职责是:
1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,落实省委、州委工作要求,研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县思想文化领域法治建设,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.负责引导社会舆论,指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。
3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作;协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作;会同县组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。
4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门相关工作进行指导。
5.负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、理论宣传教育科、新闻(舆情)科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科,所属单位5个,分别是:
1.中共红河县委宣传部网络宣传中心(非独立核算);
2.红河县农村电影发行管理站(非独立核算);
3.红河县广播电视技术事业管理中心(非独立核算);
4.红河县志愿者服务中心(非独立核算);
5.红河县网络应急指挥中心(非独立核算)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产党红河县委宣传部;
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因为:5个所属单位为非独立核算单位,故不纳入编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.理论武装形成新格局。一是规范党委(党组)理论学习中心组学习。县委理论学习中心组集中学习11次,其余学习368次6096人参学。对13个乡镇和9家县级部门开展列席旁听。二是深入开展常态化分众化宣讲。聚焦党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等重大主题,打造25支宣讲队伍及91支宣讲小分队,开展多层次、分众化宣讲2957场次。三是构建“云端+田野”立体化宣教格局。“周末村主播”累计播报2500余期,覆盖8万余人,发放“习语金句”书法作品200余幅,打造“清风之旅·红廉研学”线路,覆盖学生6600余名。6个思政课案例获州级奖项,2项课题获州级立项,主要领导讲授思政课1次。
2.主流舆论不断壮大。一是对外宣传实现量质双升。全年在中央媒体发稿293条,省州媒体发稿1961条,生产正能量爆款作品40件,较上年增加26件,其中千万+5件,过亿1件。央视《消费主张》栏目25分钟深度聚焦红河县“梯田上的田园牧歌”,2件作品入选“云南正能量网络精品”,1件作品获评州视听公益广告优秀作品。二是网络主题宣传精准破圈。深挖民族文化内涵,其中#开秧门启丰年来红河县撒野吧#等话题全网阅读量突破1.6亿,创我县大型活动网络传播新纪录。全国政协委员杨钰尼走上委员通道推介红河县,相关报道阅读量超1.5亿。“游走红河”系列视频海外传播量超2000万。举办3场新闻发布会,为我县经济社会发展凝聚奋进力量。三是强化法治宣传教育。累计播放公益性广告30313条,开设《法治红河》专栏,持续推进网络普法工作,多形式开展国家网络安全宣传活动,形成“线上+线下”宣传声势。四是自有平台建设迈上新台阶。“学习强国”红河县融媒号正式上线,“彩云红河谷”日活跃用户数同比增长35%,“梦想红河”微信公众号粉丝增长15%,全媒体传播矩阵用户总数超40万,增长12%。
3.精神文明建设亮点纷呈。一是文明实践焕发新活力。全省乡村“家长夜校”新时代文明实践活动现场推进会在红河县举办,相关经验做法被中宣部《宣传信息网》、新华社《国内动态清样》、《云南宣传》刊发,300余条信息获中央、省、州媒体关注报道,成为文明实践与基层治理深度融合的典范,项目获省州奖项,3门课程入选州级精品课程。结合“五个普及”与“三话六学”实践活动,开展系列文明实践活动共计2100余场次,其中,乡村“家长夜校”举办910场,惠及群众7.4万人次。二是文明培育常态长效。制定殡葬改革实施清单及文明殡葬礼仪规范,持续推动移风易俗,4人被评为红河好人,1户家庭被评为云南省最美家庭。在州“红土地之歌”演讲大赛中获一等奖及优秀组织奖;在州“绿书签”演讲比赛中获二等奖。为92个农家书屋更新书籍5980册,开展“阅读越美·书润侨乡”阅读活动561场次。三是文明创建持续推进。宝华镇朝阳村创建为全国文明村,4个单位及家庭入选新一届全国文明创建培育名单。
4.文化事业稳步发展。一是文化事业稳步推进。成功举办“开秧门・仰阿娜”文化系列活动,吸引游客27.9万人次。举办“村长有请”系列活动41期。开展文化科技卫生“三下乡”活动,举办凝聚军地力量加强基层社会治理主题情景课等特色活动,完成惠民演出82场次。开展非遗进校园活动42次,《乐作组曲》等19件文艺作品荣获省州级奖项。尼苏刺绣专业合作社非遗工坊成功申报为省级非遗工坊,126人入库云南省乡土能人。完成第四次全国文物普查实地调查、数据采集与录入工作。二是廉洁文化建设深入推进。开设“清廉云南建设红河县实践”等专题专栏,发布相关信息960余条,上级采用100条。拍摄警示教育片《上“行”下“效”》,制作《赌掉的初心》纪法小短剧。开展主题文学及书画作品征集活动,创作推出《有我》等清廉文艺作品5个,持续开展《梯田边上讲清廉》等原创节目线上线下展演展播130余场次。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党红河县委宣传部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党红河县委宣传部2025年度收入合计6,766,052.03元。其中:财政拨款收入6,742,020.42元,占总收入的99.64%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入24,031.61元,占总收入的0.36%。
与上年相比,收入合计增加737,636.26元,增长12.24%,增加的主要原因是:本年新增2021年度残疾人保障资金、2024年度残疾人保障资金、县委宣传部拖欠债务资金等项目,项目收入增加,因此本年收入增加。其中:财政拨款收入增加713,701.66元,增长11.84%,增加的主要原因是:本年新增2021年度残疾人保障资金、2024年度残疾人保障资金、2025年省级基层文化宣传补助经费等项目,项目收入增加,因此财政拨款收入增加;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加23,934.60元,增长24,672.30%,增加的主要原因是:收到红河州广播电视局转入应急广播现场会补助资金24,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党红河县委宣传部2025年度支出合计6,772,020.42元。其中:基本支出4,136,341.79元,占总支出的61.08%;项目支出2,635,678.63元,占总支出的38.92%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加743,701.66元,增长12.34%,增加的主要原因是:本年新增2021年度残疾人保障资金、2024年度残疾人保障资金、县委宣传部拖欠债务资金等项目,项目支出增加,因此本年支出增加。其中:基本支出减少157,405.28元,下降3.67%,的主要原因是:坚持厉行节约原则,压减办公经费、其他交通费用支出,因此基本支出减少;项目支出增加901,106.94元,增长51.95%,增加的主要原因是:本年新增2021年度残疾人保障资金、2024年度残疾人保障资金、县委宣传部拖欠债务资金等项目,项目资金增加,因此项目支出增加;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,136,341.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,937,888.65元,占基本支出的95.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,453.14元,占基本支出的4.80%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,635,678.63元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2024年度残疾人保障资金项目经费28,010.37元,主要用于其他商品和服务支出28,010.37元;
2021年度残疾人保障资金项目经费23,004.81元,主要用于其他商品和服务支出23,004.81元;
网信舆情监测系统租用升级经费项目经费18,540.00元,主要用于办公费18,540.00元;
公务用车使用经费项目经费333,342.58元,主要用于其他交通费用333,342.58元;
新时代文明实践中心文明实践服务活动工作经费项目经费10,000.00元,主要用于办公费10,000.00元;
工作经费项目经费20,000.00元,主要用于办公费20,000.00元;
文化产业与文化事业专项资金项目经费19,993.00元,主要用于办公费19,993.00元;
对外宣传经费项目经费20,172.00元,主要用于办公费20,172.00元;
残疾人保障资金项目经费26,603.19元,主要用于其他商品和服务支出26,603.19元;
红河日报协办经费项目经费100,000.00元,主要用于办公费100,000.00元;
精神文明建设工作经费项目经费18,578.60元,主要用于办公费18,578.60元;
全县党报党刊征订经费项目经费318,985.00元,主要用于办公费318,985.00元;
2025年省级基层文化宣传补助经费项目经费19,183.00元,主要用于办公费19,183.00元;
乡村“家长夜校”新时代文明实践活动项目经费项目经费130,000.00元,主要用于办公费130,000.00元;
工程项目质保资金项目经费30,000.00元,主要用于办公费30,000.00元;
2025年红河县乡村“家长夜校”新时代文明实践活动经费项目经费7,213.00元,主要用于办公费7,213.00元;
县级应急广播运维补助经费项目经费23,000.00元,主要用于办公费23,000.00元;
中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运维经费项目经费21,800.00元,主要用于电费21,800.00元;
2024年广播电视公共服务标准化全国试点经费项目经费143,080.00元,主要用于办公费143,080.00元;
2024年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费项目经费19,680.00元,主要用于办公费19,680.00元;
中央广播电视节目无线覆盖(数字)运维经费项目经费860,872.28元,主要用于办公费860,872.28元;
国家应急广播系统物联网卡服务费、网(专、普)线服务经费项目经费120,888.00元,主要用于办公费120,888.00元;
新时代文明实践中心活动补助经费奖励经费项目经费10,000.00元,主要用于办公费10,000.00元;
2024年农家书屋补助经费项目经费184,000.00元,主要用于办公费184,000.00元;
县委宣传部拖欠债务资金项目经费128,732.80元,主要用于办公费128,732.80元。
项目名称 | 支出金额 | 开展情况 |
2024年度残疾人保障资金 | 28,010.37 | 已完成 |
2021年度残疾人保障资金 | 23,004.81 | 已完成 |
网信舆情监测系统租用升级经费 | 18,540.00 | 已完成 |
公务用车使用经费 | 333,342.58 | 已完成 |
新时代文明实践中心文明实践服务活动工作经费 | 10,000.00 | 已完成 |
工作经费 | 20,000.00 | 已完成 |
文化产业与文化事业专项资金 | 19,993.00 | 已完成 |
对外宣传经费 | 20,172.00 | 已完成 |
残疾人保障资金 | 26,603.19 | 已完成 |
红河日报协办经费 | 100,000.00 | 已完成 |
精神文明建设工作经费 | 18,578.60 | 已完成 |
全县党报党刊征订经费 | 318,985.00 | 已完成 |
2025年省级基层文化宣传补助经费 | 19,183.00 | 已完成 |
乡村“家长夜校”新时代文明实践活动项目经费 | 130,000.00 | 已完成 |
工程项目质保资金 | 30,000.00 | 已完成 |
2025年红河县乡村“家长夜校”新时代文明实践活动经费 | 7,213.00 | 已完成 |
县级应急广播运维补助经费 | 23,000.00 | 已完成 |
中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运维经费 | 21,800.00 | 已完成 |
2024年广播电视公共服务标准化全国试点经费 | 143,080.00 | 已完成 |
2024年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费 | 19,680.00 | 已完成 |
中央广播电视节目无线覆盖(数字)运维经费 | 860,872.28 | 已完成 |
国家应急广播系统物联网卡服务费、网(专、普)线服务经费 | 120,888.00 | 已完成 |
新时代文明实践中心活动补助经费奖励经费 | 10,000.00 | 已完成 |
2024年农家书屋补助经费 | 184,000.00 | 已完成 |
县委宣传部拖欠债务资金 | 128,732.80 | 已完成 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党红河县委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出6,613,287.62元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加584,968.86元,增长9.70%,增加的主要原因是:本年新增2021年度残疾人保障资金、2024年度残疾人保障资金、2025年省级基层文化宣传补助经费等项目,项目支出增加,因此本年支出增加,完成年初预算的127.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4,250,307.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%,完成年初预算的108.39%。主要用于办公费718,354.84元、邮电费19,060.40元、培训费750.00元、基本工资1,195,893.00元、津贴补贴830,760.00元、奖金183,540.00元、电费4,145.50元、会议费610.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费27,368.00元、绩效工资592,006.00元、其他工资福利支出94,350.00元、其他交通费用441,171.58元、其他商品和服务支出77,618.37元、生活补助61,680.00元;造成预决算差异的主要原因是:本年人数较上年增加2人,人员经费增加。
2.外交(类)支出,此项无支出。
3.国防(类)支出,此项无支出。
4.公共安全(类)支出,此项无支出。
5.教育(类)支出,此项无支出。
6.科学技术(类)支出,此项无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,383,320.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%,完成年初预算的691.66%。主要用于办公费1,361,520.28元、电费21,800.00元;造成预决算差异的主要原因是:年中追加了2024年农家书屋补助经费项目、2024年广播电视公共服务标准化全国试点经费项目、中央广播电视节目无线(数字)覆盖运行维护经费项目等项目。
8.社会保障和就业(类)支出568,594.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%,完成年初预算的99.51%。主要用于生活补助150,082.32元、机关事业单位基本养老保险缴费321,561.28元、职业年金缴费89,870.44元、其他社会保障缴费7,080.85元;造成预决算差异的主要原因是:财政资金困难,导致2025年11-12月社保费尚未缴纳。
9.卫生健康(类)支出176,278.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的80.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费156,717.02元、其他社会保障缴费19,561.74元;造成预决算差异的主要原因是:财政资金困难,导致2025年11-12月社保费尚未缴纳。
10.节能环保(类)支出,此项无支出。
11.城乡社区(类)支出,此项无支出。
12.农林水(类)支出,此项无支出。
13.交通运输(类)支出,此项无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出,此项无支出。
15.商业服务业等(类)支出,此项无支出。
16.金融(类)支出,此项无支出。
17.援助其他地区(类)支出,此项无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出,此项无支出。
19.住房保障(类)支出234,786.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的83.53%。主要用于缴纳住房公积金234,786.00元;造成预决算差异的主要原因是:财政资金困难,导致2025年11-12月住房公积金尚未缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出,此项无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出,此项无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出,此项无支出。
23.其他(类)支出,此项无支出。
24.债务还本(类)支出,此项无支出。
25.债务付息(类)支出,此项无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出,此项无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元,决算为3,000.00元,完成年初预算的23.08%;支出决算较上年增加3,000.00元,增长0.00%,增加主要原因:2024年无“三公”经费支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3,000.00元,决算为3,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加3,000.00元,增长0.00%,增加主要原因:2024年无公务接待费支出;具体是国内接待费支出决算3,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3,000.00元,增长0.00%,增加主要原因:2024年无公务接待费支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元,支出决算为3,000.00元,完成年初预算的23.08%,支出决算较上年增加3,000.00元,增长0.00%,增加主要原因:2024年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3,000.00元,决算为3,000.00元,完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年未发生公务用车运行维护相关费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加3,000.00元,增长0.00%,增加主要原因:2024年无公务接待费支出,具体是国内接待费支出决算3,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党红河县委宣传部2025年机关运行经费支出198,453.14元,比上年减少32,898.86元,下降14.22%,减少的主要原因是:办公费和其他交通费用比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费35,690.24元、电费4,145.50元、邮电费19,060.40元、会议费610.00元、培训费750.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费27,368.00元、其他交通费用107,829.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党红河县委宣传部资产总额3,885,694.05元,其中,流动资产244,866.71元,固定资产3,200,271.57元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程440,555.77元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,211,203.27元,其中固定资产减少1,274,549.01元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额32,103.00元,其中:政府采购货物支出32,103.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,103.00元,其中:授予小微企业合同金额32,103.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【中国共产党红河县委宣传部.xlsx】
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